关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,申报个税时填的工资也应该扣除单位五险一金部分是吗?
朴老师
|
提问时间:05/30 15:07
#税务#
同学你好 申报的金额不扣除的
阅读 10598
收藏 12
老师,我们之前红冲了一个发票,导致期末未缴税款为-392.11元,现在我申报上个月的报表,这个月要缴税18000元,为什么那392抵扣不了啊?
姜再斌 老师
|
提问时间:06/06 10:32
#税务#
你好,你红冲是在上个月做的?你是一般纳税人么?
阅读 10597
收藏 29
个人独资企业投资人去世,企业不经营了,企业不去管,也不做继承或者注销,就这么零报着可以吗?税务局会管吗
波德老师
|
提问时间:06/05 18:01
#税务#
同学你好,长期零申报税务局可能会管
阅读 10597
收藏 45
老师咨询一下,打车费怎么做分录
宋生老师
|
提问时间:06/05 15:07
#税务#
你好!这个可以计入管理费用,差旅费。
阅读 10597
收藏 45
名下有小规模和一般纳税人俩家公司,法定代表人用个人微信收款,这个对企业有影响么
宋生老师
|
提问时间:06/05 08:01
#税务#
你好!这么说吧,如果你有据实缴税,一般是没什么问题。 但是严格来说,公司的业务应该公司收。这样才能做到三流一致
阅读 10597
收藏 31
居民个人孟先生任职于境内的甲企业,2022年4月喜得一子,父母58岁,2022年个人所得税收入如下: (1)每月取得扣除三险一金的工资收入22000元,每个季度获得季度奖金15000元。 (2)4月份取得国债利息收入12000元,取得乙公司的公司债券利息48000元。 (3)7月份按照首套住房贷款利息购入一套住房,从当月开始还房贷,每月5000元。 (4)8月份转让自己写的一本小说的著作权,取得收入30000元。 (5)11月份由于车辆丢失,获得保险公司赔款128000元。 要求:根据上述资料,按照下列序号回答问题,如有计算,需计算出合计数。 (1)计算孟先生取得利息与保险赔款要缴纳的个人所得税。 (2)计算当年孟先生综合所得汇算清缴应缴纳的个人所得税。
王晓晓老师
|
提问时间:06/04 20:14
#税务#
你好,稍等看下题先
阅读 10597
收藏 0
老师,小规模个体户小餐饮店年报一分钟就搞定,是不是这么简单,有点怀疑,就填下人数营业额就可以了,然后确认公示就行是不是呢?
家权老师
|
提问时间:06/04 14:31
#税务#
是的,那个很简单的,有认缴的资本金填一下。没交社保不用填
阅读 10597
收藏 44
老师你好,公司为小规模纳税人无票销售含税收入10万,请问印花税如何计算。印花税是多少。如果它成本为零,产生的税金都有什么都多少钱?谢谢老师
郭老师
|
提问时间:06/04 08:40
#税务#
增值税1%是销售货物的吗?如果是的话,10万/1.01*万分之3/2
阅读 10597
收藏 18
老师,之前会计付进口关税和增值税合计入账,分录“借 应交税费-应交增值税进项100 贷银存100 ,现在要把关税和 增值税分开 例如关税50 增值税 50,跨年的要怎么分开入账 跨月的要怎么分开入
邹刚得老师
|
提问时间:06/04 09:29
#税务#
你好,在之前基础上调整分录是 借:库存商品等科目 50 贷:应交税费-应交增值税—进项税额 50
阅读 10597
收藏 45
看板买了一台笔记本电脑用来办公,进项税额可以抵扣吗
家权老师
|
提问时间:06/04 11:11
#税务#
这个是可以抵扣进项的
阅读 10597
收藏 6
老师好,我们是工程项目 填报增值税一般纳税人销项税额在哪一栏填列
杨艳红老师
|
提问时间:06/03 10:29
#税务#
你好!增值税一般纳税人销项税额在11栏填列
阅读 10597
收藏 35
请问老师,图片一、对所有行业持有的单位价值不超过5000元的固定资产,允许一次性计入成本费用是什么意思呢?比如2023年汇算清缴发现企业要缴纳的税款比较多,单位是否可以把账面固定资产不超过5000元的,没有计提完毕折扣的,在汇算清缴时全部在A105080中一次性计提完毕折旧呢?
盛宇老师
|
提问时间:06/02 19:53
#税务#
您好,所有行业单位价值不超过500万元的固定资产允许一次性税前扣除,不再分期计提折旧。
阅读 10597
收藏 0
老师,请问商铺面积170平方房东要100每平方不含税,专票税后是多少?就是要除去税金后尽落100元每平方,开票公司是房地产公司税率13%,下表是税务提供的税率表,麻烦老师告知计算过程。
丁小丁老师
|
提问时间:06/05 14:38
#税务#
您好!老师正在看题目
阅读 10596
收藏 45
老师您好,就是说你看我发过嗯三个月的工资,第一,2月份是一个人的工资四千五,三月份是两个人的工资8000,然后四月份是三个人的工资12000整,然后我就觉得是不是这个嗯,然后这样说不太真实啊,咋样?都是整数。
廖君老师
|
提问时间:06/05 20:10
#税务#
您好,这个有可能的,没有加班工资的就是整数,管理层的工资都整百数的
阅读 10596
收藏 45
养肉鸭养殖户需要提供发票给公司,因为数额较大,一年有一千万左右的发生额,税局代开不允许了,建议开税务登记后自行开票,那么开个个体户能免税开那么多票吗?
家权老师
|
提问时间:06/05 11:11
#税务#
只要是自产的,开的普票都开免税发票
阅读 10596
收藏 15
老师,一般纳税人劳务发票有3%的税率吗?
东老师
|
提问时间:06/04 17:00
#税务#
你好,也是有这个税率的。
阅读 10596
收藏 0
老师您好,有个业务上的问题想问下,比如说制造业本年1一4月份加未开票收入销售收入报表报了7000万,那产值3000万合理吗
小锁老师
|
提问时间:06/03 22:52
#税务#
您好,这个的话,是不合理的,不合理
阅读 10596
收藏 45
老师,请问一下,我公司去年没收入,但还有待抵扣认证进项税17万,我想25年办理退税?那我今年24年该怎么做收入为好?
东老师
|
提问时间:06/03 11:27
#税务#
你好,有了收入,你就是有销项税额抵扣完以后还有留底的才可以退。
阅读 10596
收藏 45
你好,我想问一下,嗯,公司五月份开的这个嗯增值税普通发票收电票,嗯,我到6月份的时候再入账,行吗?因为六月份我想看看那个企业所得税,企业所得税那个报表我看他那个就是说不含税跟含税收入是不是一致?他不是有时候差个0.01吗?你是说5月份开的票能不能在六月份入收入交税?
朴老师
|
提问时间:06/05 16:22
#税务#
同学你好 这不能 按所属期来
阅读 10595
收藏 0
外贸企业出口业务,CIF美元9576,运费美元2929,保费美元31,汇率1.0994,我安下边的表格数据测算出单价对么?还有毛利额对么?
郝老师
|
提问时间:06/05 12:53
#税务#
先计算关税完税价,关税完税价加关税除(1-消费税率)乘增值税税率计算增值税
阅读 10595
收藏 0
老师,一般纳税人筹建期印花税享受小微企业优惠政策,假如年㡳不符合小微,印花税后期是否有滞纳金?
宋生老师
|
提问时间:06/04 18:49
#税务#
你好!这个不会有滞纳金的
阅读 10595
收藏 44
老师,2017年的一个建筑项目账,当时备案了老项目,开外经证在当地就预交了所有税款,现在要注销的话存在其它应收款,应付账款,其它应付款平不了账,因为很多合作的劳务包工头材料上都联系不上了,那怎么处理这三个不平的科目?涉及的金额还不小
廖君老师
|
提问时间:06/04 14:48
#税务#
您好,把其他应收和其他应付悄悄分几个月冲平一些,冲不平的,应收转营业外支出(要纳税调增,税法不让扣除),应付和其他应付转为营业外收入,注销时往来科目要清理完,只留下银行存款和所有者权益科目的余额
阅读 10595
收藏 34
老师好!能讲解一下个人所得税吗?起征点多少?多少到多少征收多少?
廖君老师
|
提问时间:06/03 21:21
#税务#
您好,好的,每月能扣5000元,个人五险一金和专项附加扣除,也就是说,这3大类加起来小于工资的部分才交个税 全年应纳税所得额税率表一(综合所得适用) 1.年度不超过36000元的税率为:3% 速算扣除数:0 2.超过36000-144000元的部分税率为:10% 速算扣除数:2520 3.超过144000-300000元的部分税率为:20% 速算扣除数:16920 4.超过300000-420000元的部分税率为:25% 速算扣除数:31920 5.超过420000-660000元的部分税率为:30% 速算扣除数:52920 6.超过660000-960000元的部分税率为:35% 速算扣除数:85920 7.超过960000元的税率为:45% 速算扣除数:181920 个税专项扣除项目包括:子女教育(不是抚养)2000元/月*孩、3岁以下婴幼儿照护(不是教育)2000元/月*孩,继续教育学历4800元/年,技能3600元/年、大病医疗:医药费支出扣除个人负担累计超过1.5万元部分,年终汇算清缴时,至多扣除8万元、住房贷款利息1000元/月、住房租金(1500、1100、800元/月3个标准在不同城市)、赡养老人3000元/月(独生子女)非独生是1500元/月(只能2人扣)、3岁以下婴幼儿照护2000元/月*孩、个人养老金:每年扣除的限额是1.2万。
阅读 10595
收藏 44
老师 对方给我们开了一张发票 但是我们已经抵扣了 然后对方想把这张发票冲成负数 是不是我们需要提交红字信息发票的确认表
小锁老师
|
提问时间:06/03 16:41
#税务#
您好,这个的话是需要提交红字信息表,才可以的
阅读 10595
收藏 44
老师,旧公司现在可以减资金?求流程
宋生老师
|
提问时间:06/03 18:28
#税务#
你好!可以减资。做股东会决议,然后去工商局变更
阅读 10595
收藏 44
老师,4月份只申报了法人的个税,现在可以在税务系统上增加补报几个人的个税吗?
暖暖老师
|
提问时间:06/03 14:47
#税务#
你好,可以的,回去更正申报就可以
阅读 10595
收藏 44
出口企业保税区不都是在税务局管委会附近么?那货物都没有出境,怎么享受的退税,这是什么逻辑呢?
盛宇老师
|
提问时间:06/02 13:41
#税务#
您好,不一定都在税务局,管委会附近,进入保税区的一般视同出口,可以享受出口退税政策,这是国际通行做法,也是我国法律规定的,为了降低企业的物流成本。
阅读 10595
收藏 44
#提问# 一般纳税人开具建筑材料发票,哪些材料开具3%,哪些是13%,麻烦具体说明一下,谢谢!!!
宋生老师
|
提问时间:06/04 15:29
#税务#
你好!一般纳税人都是13%的了
阅读 10594
收藏 44
我们是做特种设备的,经营范围有个许可项目,这个需要办理哪些手续啊
盛宇老师
|
提问时间:06/05 22:05
#税务#
您好,需要办理特种设备制造许可证,许可证具体如何办理请咨询当地市场监督管理局工作人员,他们会有专人指导。
阅读 10594
收藏 35
老师,第6题的会计分录咋做
甜椒老师
|
提问时间:06/05 05:24
#税务#
您好!正在为您写分录
阅读 10594
收藏 44
上一页
1
...
181
182
183
184
185
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问