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事业单位预缴存电费怎么做分录
邹老师
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提问时间:07/10 09:49
#事业单位#
你好,事业单位预缴存电费 借:预付账款,贷:银行存款
阅读 1338
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行政事业单位可以送花给讲课的教授吗?
易 老师
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提问时间:07/08 19:38
#事业单位#
同学您好,你好,可以的, 没问题
阅读 1338
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企业加入微信的好处,让他们建会都不愿意呢
一鸣老师
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提问时间:07/04 11:28
#事业单位#
加入企业**的目的是,公司办公的业务可以在群里通知
阅读 1338
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老师,我们从小规模纳税人购买的商品,无偿赠送给一般纳税人视同销售,是按照13%的税率吗?
刘倩老师
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提问时间:06/06 10:13
#事业单位#
你好,小规模是1%的税。
阅读 1338
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某行政单位现金清查时,发现库存现金比账面余额多了500元,原因待查。现金溢余原因不明,月未经批准确认为其他收入。会计分录怎么做
邹老师
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提问时间:12/14 16:31
#事业单位#
你好 借:库存现金,贷:待处理财产损益 借:待处理财产损益,贷:其他收入
阅读 1338
收藏 5
以前一直有进项税额留抵,都抵扣完了,但是账面上一直显示进项有余额。这个怎么冲销掉,是不是在下面的分录里面加一笔→贷:应交税费-应交增值税-进项税额的负数??? 平常的分录是: 借:应交税费-应交增值税-销项税额100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额90 应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税10
廖君老师
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提问时间:10/24 20:46
#事业单位#
您好,我们的分录不规范,应交税费-应交增值税-未交增值税这个科目都不对,这是二级科目的 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)10 贷:应交税费——未交增值税 10 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)10 贷:应交税费——未交增值税 10 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
阅读 1337
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股东没有实权,公司本质上还是董事在管理,对吗?
刘艳红老师
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提问时间:07/19 19:57
#事业单位#
您好, 是的,就是你说的这样的
阅读 1337
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货已到,发票未到,应付账款是不是设两个二级科目,应付账款-估价,应付账款-结算户, 货到,发票未到,借:原材料,贷:应付账款-估价 发票到了,红冲原分录,重新做账,借原材料,贷:应付账款-结算户对吗老师
邹老师
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提问时间:12/03 10:33
#事业单位#
你好,发票到了,应付账款的明细科目是:应付账款—某某供应商
阅读 1337
收藏 6
请问大家知道公司要经营范围要增加“劳务派遣”,需要哪些手续呢?
朴老师
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提问时间:08/14 13:55
#事业单位#
同学你好 这个不需要资质
阅读 1337
收藏 6
老师请问一下 去年暂估的管理费用 今年收到发票要怎么做账啊
一鸣老师
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提问时间:07/25 17:59
#事业单位#
去年暂估的金额准确吗?
阅读 1337
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个人所得税,报经营所得的时候,报表有一项(收入总额),这一项包括营业外收入吗?
东老师
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提问时间:06/12 09:34
#事业单位#
您好这个是包含在内的
阅读 1337
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事业单位对外投资时,在增加对外投资的同时,应增加事业基金-投资基金,是否正确,原因是什么
罗雯老师
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提问时间:06/02 11:30
#事业单位#
您好,在事业单位以货币资金对外进行投资时,应该编制的会计分录 借:事业基金———一般基金 贷:事业基金———投资基金
阅读 1337
收藏 6
之前年度的汇算折旧有错误,例如18年的累计折旧加19年的本年折旧不等于19年的累计折旧,这个怎么处理?
郭老师
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提问时间:05/30 18:36
#事业单位#
什么原因的 有没有处置的固定资产
阅读 1337
收藏 6
幼儿园会计属于什么类型的账,事业单位吗?涉及有的账务有哪些?需要缴纳那种税项
新新老师
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提问时间:06/23 13:35
#事业单位#
您好,。您好,公立幼儿园一般就属于事业单位。
阅读 1337
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登入电子税务局,发票使用下面没有选项是什么情况
易 老师
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提问时间:12/24 13:21
#事业单位#
同学您好,同学您好,什么提示,有截图吗
阅读 1337
收藏 6
事业单位房屋拆迁发生的费用计入哪个科目
新新老师
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提问时间:09/08 10:32
#事业单位#
固定资产迁出支出的吗 ?
阅读 1337
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增值税普通发票,增值税专用发票,增值税电子普票,增值税电子专用发票,四者,当月开错了怎么处理?什么情况下可以作废重开?什么情况下直接开负数发票红冲?
郭老师
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提问时间:11/14 22:42
#事业单位#
增值税普通发票 增值税专用发票作废就可以 电子的发票没法作废,只能开红字 专票开红字之前先开红字信息表
阅读 1336
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请问个体户开票要开对公账户吗
一鸣老师
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提问时间:07/06 10:19
#事业单位#
个体户可以不开公户的。个人建议还是开
阅读 1336
收藏 6
工厂筹建期间的费用都记在了管理费用,投产以后是不是记在制造费用科目
小菲老师
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提问时间:07/02 14:21
#事业单位#
同学,你好 恩恩,是的
阅读 1336
收藏 6
火车票丢了,凭付款记录和定额发票可以报吗
金金老师
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提问时间:06/07 12:01
#事业单位#
您好,这个是可以报销的
阅读 1336
收藏 6
老师,请问支付对公账户的年费,是记入管理费用还是财务费用呀?
一鸣老师
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提问时间:05/31 11:55
#事业单位#
你好,这个是计入财务费用科目
阅读 1336
收藏 6
老师,事业单位如何用资产负债率,现金比率,流动比率来分析财务状况。
青老师
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提问时间:05/16 14:45
#事业单位#
你好; 比如说1.比较分析法的分类 ; 在计算各项目占总体指标的百分比,比较其增减变化,判断变化趋势。 应注意的问题: (1)用于比较的各个时期指标的计算口径必须一致; (2)剔除偶发性项目影响,以使数据反映正常生产经营状况; (3)用例外原则对显著变动的指标做重点分析,研究其产生的原因,以便采取对策,趋利避害。 这个学堂 有相关一般企业的分析课程; 有空你可以参考下具体的思路的
阅读 1336
收藏 6
应付职工薪酬年初年末出现负数。记账说的是因为社保核算下应该交10000.实际上账上只有八千,多交了2000,这两千是个人部分需要往回收,那肯定是做错账才导致的这样吧?怎么会出现这种情况,那肯定是因为做错账导致的负数吧?
郭老师
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提问时间:05/09 16:44
#事业单位#
个人负担的应该是做到其他应收款或者其他应付款,也不应该是在应付职工薪酬里面。
阅读 1336
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您好!请问下事业单位的发票的开票没有纳税识别码的话,这发票可以接收吗
venus老师
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提问时间:08/07 09:10
#事业单位#
可以呀事业单位本身就没有
阅读 1336
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这种在抵扣系统出现了可以勾选抵扣的农产品发票,收到的票是普票,能作为抵扣进项税吗
青老师
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提问时间:09/13 14:54
#事业单位#
你好; 对方是免税普票 自产自销的话; 那么就是按9%计算进项税抵扣的
阅读 1336
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事业单位合并,原单位的账合并到新单位,原单位怎么做账务处理,怎样才能把科目做平呢
易 老师
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提问时间:10/10 16:07
#事业单位#
新公司:借:资产科目 贷:负债科目 新所有者权益科目 相当于复制老公司会计科目 老公司,做红字,科目全结转为0
阅读 1336
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老师好,年度绩效考核奖要计提吗?
金金老师
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提问时间:09/01 10:48
#事业单位#
您好,这个当然是需要的了
阅读 1336
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老师,做事业单位的账,上年的资金结转到结余科目了,第二年使用,要转出来呢,还是我可以直接贷结余科目
朴老师
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提问时间:12/13 14:18
#事业单位#
在事业单位的账务处理中,如果上年的资金结转到了结余科目,第二年需要使用这些资金,应该将其从结余科目转出。具体操作方式如下: 1.在第二年的账目中,将上年的结余资金从结余科目中转出,并记录相应的资金来源和用途。 2.如果需要使用这些资金进行支付或采购等操作,应该将资金从结余科目中转出,并记录相应的支付或采购等业务。
阅读 1335
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之前错收职工9.1元,现在补发回去的时候用零余额了,导致做账时基本户银行存款余额对不上怎么办
郭老师
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提问时间:11/08 18:55
#事业单位#
借银行存款 贷其他应付款9.1 退回去,借其他应付款9.1 贷零余额账户用款额度 你在用银行存款支付给零余额里面。
阅读 1335
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员工垫付的中秋节福利(米、油),有发票,怎么做账
小荣老师
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提问时间:10/31 15:32
#事业单位#
您好: 借:管理费-福利费 贷:银行存款
阅读 1335
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