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事业单位,银行存款没问题,但是资金结存有误,请问怎么处理?或者错误出在哪里?
立峰老师
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提问时间:01/16 19:59
#事业单位#
同学你好,核对一下每笔银行存款是否都做了预算
阅读 1345
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您好老师,我这边申请退税不通过是不是原因要改成,模块错误,误收退税。
朴老师
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提问时间:10/26 16:30
#事业单位#
这个要看实际原因是什么
阅读 1344
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老师,政府会计里面将公务用车运行维护费在差旅费里面报销,这种行为专业上叫什么?会导致什么后果
云苓老师
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提问时间:09/05 10:08
#事业单位#
政府会计里面将公务用车运行维护费在差旅费里面报销,这种行为专业上叫私车公养 后果:如果行为人是党和国家机关工作人员,则涉嫌构成贪污,不但要给予党纪政务处分,还要依法追究刑事责任。如果是利用职权或者职务上的影响,将私车的费用,由下属单位、其他单位或者他人支付、报销的,则应当依据《党纪处分条例》第一百零一条第二款规定处理并给予相应的党纪政务处分。
阅读 1344
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2022年03月份征期)增值税专普票清卡失败,原因: F50006:核心征管系统:增值税未申报或未比对 怎么办,清卡不了了
刘倩老师
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提问时间:04/13 14:45
#事业单位#
你好,你增值税有没有申报扣税了?
阅读 1344
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请老师帮忙解答一下这道题,谢谢!
Anan老师
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提问时间:01/15 07:53
#事业单位#
(1)写出长江公司2018年1月1日与合并业务有关的会计分录。 不考虑所得税的情况的下: 购买日: 借:长期股权投资-黄河公司 33000 贷:银行存款 33000
阅读 1344
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老板想开一家KTV娱乐场所,现在是起步阶段,还没有起营业执照,我们起个体好一下,还是公司好一点
王超老师
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提问时间:10/31 11:41
#事业单位#
你好 这个建议你选择公司会比较好,因为后续你们要开发票出去的话,也方便一点
阅读 1344
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老师我们委外研发了一款APP软件,资本化支出转为无形资产,是不软件可以2年摊销
小菲老师
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提问时间:01/15 09:10
#事业单位#
同学,你好 一般摊销3年
阅读 1343
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我们是行政事业单位,准备购买一批办公手机用于处理OA办公,购买的国产手机,标准3000以内。请问,这批手机连同手机卡套餐,怎么记账呢?
小菲老师
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提问时间:11/14 19:44
#事业单位#
同学,你好 借:事业支出 贷:银行存款
阅读 1343
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请问事业单位中票据提前承兑会计分录(贴现费用为30,应收票据金额100) 财务会计 借:其他费用 30 银行存款 70 贷:应收票据:100 预算会计 借:资金结存-货币资金 70 贷:经营预算收入 70 借:其他支出 30 贷:资金结存-货币资金 30 这样对于预算会计来说资金结存科目不就是只增加了40?可是实际不是收到了70么
Catherine
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提问时间:11/13 20:50
#事业单位#
同学你好。 借:其他支出 30 贷:资金结存-货币资金 30 上面的分录错了。并没有实际资金支付,不应该有这个分录。
阅读 1343
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政府会计事业单位的月末该做什么,怎么做?
立峰老师
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提问时间:11/05 20:26
#事业单位#
你好,同学,期末计提折旧啊,摊销,计提工资,计提福利费,然后再将本期发生的盈余都要转入本期盈余
阅读 1343
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微微老师 上缴2018年工会会费怎么下账
文文老师
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提问时间:08/18 11:39
#事业单位#
借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
阅读 1343
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请问一下 挂预付的时候可以借预付账款贷其他应付款 付款的时候 借其他应付款 贷库存现金 可以这样做分录嘛
刘倩老师
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提问时间:07/11 11:25
#事业单位#
你好!可以的。分录可以这样做
阅读 1343
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老师,您好,事业单位的接待费应该放什么科目呢
暖暖老师
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提问时间:06/16 10:16
#事业单位#
事业单位的接待费应该放其他支出
阅读 1343
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老师,政府会计中资产负债和利润表勾稽关系
朴老师
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提问时间:06/14 16:42
#事业单位#
同学你好 资产负债表中“未分配利润”年末数减年初数与利润表中的净利润相等。
阅读 1343
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老师,在企业角度,其他应付款期末余额在借方,怎么理解,谢谢
金金老师
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提问时间:04/20 21:27
#事业单位#
您好,这个是属于相当于其他应收的了
阅读 1343
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科目余额表上的库存现金和银行存款的余额和货币资金结存数字有关系吗?
邹老师
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提问时间:01/10 15:38
#事业单位#
你好,科目余额表上的库存现金和银行存款的余额,与资产负债表的货币资金是相等的
阅读 1343
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老师 前年职工工伤付了7800 今年报销回来了 要怎么冲账 前年的支出的时候记的业务活动费用 今年收到钱了要怎么做把这个钱冲了
王超老师
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提问时间:01/10 16:11
#事业单位#
你好 你这个到已经确认费用了,那么今年收到这个钱,要红冲你的业务活动费用的
阅读 1343
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事业单位支付安保服务费,预算会计中部门支出经济分类可以是离退休人员公用经费吗?
宋生老师
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提问时间:11/08 10:10
#事业单位#
你好,这个严格说起来不可以,但是实操中问题不大。
阅读 1342
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全额事业单位能让税务局代开发票吗
一鸣老师
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提问时间:08/31 17:11
#事业单位#
你好,涉及增值税的业务可以去税局代开发票
阅读 1342
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亲们:请教个问题,个税申报的工资和账面的做的工资月月都有差异,这个有没有风险
文文老师
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提问时间:06/12 16:46
#事业单位#
个税申报的工资和账面的做的工资月月都有差异,这个没有风险
阅读 1342
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居民王某是一名灵活就业者,常年为多家企业进行工程设计以获得劳务报酬。王某每取得1万元的税前劳务收入,需要支出费用8千元。预计本年共取得税前劳务报酬收入180万元。王某全年专项附加扣除为45000元。对其进行身份筹划
金金老师
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提问时间:06/11 11:16
#事业单位#
您好,没有其他扣除了是把
阅读 1342
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交通局预算执行及财务收支审计中,如何查询该单位项目资金的使用情况,预算安排数与实际使用情况
薛薛老师
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提问时间:05/30 07:34
#事业单位#
尊敬的学员您好! 1.顺藤摸瓜法。 通过对资金运动轨迹的跟踪,对每一笔资金的来龙去脉追查到底,沿着资金流向,资金到哪追到哪,涉及哪个单位查哪个单位,一直查到资金的最终用途。这是专项资金审计最基本也是最有效的方法,但费时、费力,工作量较大,因此,适用经验比较丰富,有较高的判断能力的审计人员,应突出重点,选择有疑点的资金进行审计。 2.调查法。 此法适用于发现账外线索和核实发票审计,是获取账外审计线索或审计证据最有效的方法。审计人员在审计过程中,通过专业判断,认为被审计单位存在账外收支款项或支出票据中存在虚假发票,就要采取延伸调查的方法予以核实。首先,要制定好调查方案,对调查对象 谈话技巧 调查方式方法调查的内容以及被调查对象的确定做好安排;其次,调查应脱离被审计单位,审计人员独立进行。 3.银行存款核对法。 适用于专项资金审计,是发现专项资金转移 挪用最有效的方法。不仅要对余额 未达账项进行核对,而且要对每一笔发生额进行核实,对不符的款项或虽然相符但认为有异常的款项,要进行延伸审计开户行和到对方单位进行核实,查清专项资金的具体使用用途。 4.分析性复核法。 分析性复核是指审计人员对被审计单位重要的比率或趋势进行分析,主要目的是发现异常事件和数据,是审计人员进行综合判断的基础。对分析中发现的差异,特别是对异常变动进行调查,必要时要适当追加审计程序。
阅读 1342
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老师,员工社保是什么时候申报扣费
文文老师
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提问时间:05/05 16:35
#事业单位#
一般是25日前进行扣费
阅读 1342
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基本户注册资金500万,可以全部转到一般吗?
郭老师
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提问时间:05/23 19:23
#事业单位#
你好,可以转到一般户的。
阅读 1342
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老师,有个员工因公出差一周,为了方便,她个人找了个司机每天接送她,现在产生了2400多块钱的打车费,老板同意了支付这笔费用,但是没有发票,这个要如何报销呢?
郭老师
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提问时间:06/08 18:44
#事业单位#
借销售费用差旅费贷,其他应付款借其他应付款贷,银行存款正常做账,就是不允许抵扣所得税。
阅读 1342
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老师你好,我们是行政单位,报废处置以前年度的固定资产,怎么做分录呢
朴老师
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提问时间:11/15 12:50
#事业单位#
1.将待处理的固定资产转入清理时:借:待处理财产损溢-待处理财产价值借:待处理财产损溢-处理净收入借:固定资产累计折旧贷:固定资产 2.报经批准核销时:借:资产处置费用贷:待处理财产损溢-待处理财产价值贷:待处理财产损溢-处理净收入 3.处理完毕有收入的(上交财政部分):借:应缴财政款贷:待处理财产损溢-待处理财产价值贷:待处理财产损溢-处理净收入
阅读 1341
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缴纳做相反的处理那不是把应缴财政款冲平了,它又怎么进财政专户这个银行账户下?财政年底发给我们的财政专户对账单里非税和代管又怎么对呀? 查看详情
向阳老师
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提问时间:09/01 10:41
#事业单位#
您好,同学,很高兴回答您的问题!
阅读 1341
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申报个税怎么操作啊
郭老师
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提问时间:08/31 21:54
#事业单位#
自然人电子税务局扣缴端 采集人员信息,是否是雇员选择顾源提交,然后在综合所得工资薪金、本期收入填写,然后申报。
阅读 1341
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建筑公司有个独立工会,省工会拨下来一笔专项补助经费,为上级补助收入1万。但因为是建筑公司先付了钱,合同和发票都是建筑公司,现在这笔钱工会的补助要还给建筑公司,建筑公司支付费用和收到返回的钱要怎么做分录,工会收到钱和支付还款要怎么做分录。
金金老师
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提问时间:07/25 11:18
#事业单位#
您好,这个工会经费是单独做账是吧
阅读 1341
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你好老师,公司转账进来,但是不开票,属于往来,是挂“应收账款”合适,还是“其他应收款”合适?
金金老师
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提问时间:07/17 15:40
#事业单位#
您好,是“其他应收款”合适
阅读 1341
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