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办公经费提现怎么做分录?(从基本户提现)记预算会计吗
穆易老师
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提问时间:01/14 13:27
#事业单位#
您好同学!需要。借,事业支出 贷,资金结存-零余额账户用款额度 借,资金结存-货币资金 贷,资金结存-零余额账户用款额度
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老师好,想请教个调账的问题。去年9月有一笔买东西的款项忘了摊销,今年想补提。金额15860,摊5年,每月132.17,补提9-12月的。 我们是事业单位,以往购入支付时做的摊销分录应该是 借:待摊费用/其他待摊 15860贷:财政拨款收入15860 ,但去年分录做的是借:单位管理费用 15860贷:财政拨款收入15860 想问一下今年1月如果想补摊销的话应该怎么做呢,补了之后下一次摊销时分录是什么,谢谢!
李咚老师
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提问时间:03/09 07:39
#事业单位#
同学您好: 如果是去年的费用,管理费用已经结转到盈余分配科目了,您如果要调整的话,需要调整盈余分配的科目。今年计提就是你上面写的分录,正常计提就好了。
阅读 1416
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往来应付款差1元怎么调平,事业单位
薇老师
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提问时间:07/17 23:44
#事业单位#
同学你好,核对相关的账目记录,确认这1元的差异是否由于输入错误或计算错误造成。如果找到错误,才能对应进行更正。
阅读 1415
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老师,更改了1月已申报的财务报表和所得税季度表影响信用评级吗
宋老师2
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提问时间:03/11 16:59
#事业单位#
你好!这个不影响的了
阅读 1415
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老师个税是按照什么缴纳的?
郭老师
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提问时间:01/16 07:53
#事业单位#
本期应预扣预缴税额=(累计预缴应纳税所得额×税率-速算扣除数)-已预扣预缴税额 累计预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计基本减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除。 其中:累计基本减除费用,按照5000元/月乘以当前月份数计算。
阅读 1415
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请问老师23年没有做专项附加扣除,在汇算清缴时还能补专项附加扣除进去吗
朱朱老师
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提问时间:01/15 20:26
#事业单位#
您好 解答如下 可以的 可以进行专项附加扣除的
阅读 1415
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老师你好,我要更改22年的个税,但是要给他添加新的人员。重新申报。这个该怎么给他弄那?
艳子老师
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提问时间:09/02 11:42
#事业单位#
您好, 这个去税务局更正就可以,自已操作不了
阅读 1415
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老师请问下:收到高校拨的项目研究经费,需要交税吗,账务怎么处理
朴老师
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提问时间:08/08 10:19
#事业单位#
同学你好 这个是专项应付款就不用交
阅读 1415
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聘用人员经费预算项目名称可以怎么写
易 老师
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提问时间:08/08 07:56
#事业单位#
同学您好,一般名称叫人工费
阅读 1415
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一个公司转账存入我们公司的钱,不用还的,怎么记账?
文文老师
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提问时间:08/03 16:34
#事业单位#
可计入营业外收入科目
阅读 1415
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政府单位出差的交通补助,可以借业务活动费,贷其他应付款-单位公务卡欠款吗
一鸣老师
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提问时间:07/27 11:04
#事业单位#
嗯嗯,可以那样做的
阅读 1415
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小规模体育文化传播有限公司,销售体育用品,最近进货一批免费赠送老客户怎么做分录?
新新老师
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提问时间:06/15 15:38
#事业单位#
你好。发票是怎样开具的呢?
阅读 1415
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老师,有个员工因公出差一周,为了方便,她个人找了个司机每天接送她,现在产生了2400多块钱的打车费,老板同意了支付这笔费用,但是没有发票,这个要如何报销呢?
郭老师
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提问时间:06/08 18:44
#事业单位#
借销售费用差旅费贷,其他应付款借其他应付款贷,银行存款正常做账,就是不允许抵扣所得税。
阅读 1415
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行政事业单位的其他结余核算哪些内容?其他结余月末和年末怎么结转呢?
暖暖老师
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提问时间:01/10 11:47
#事业单位#
一、 其他结余 核算行政事业单位除财政拨款收支、非同级财政专项资金收支、经营收支以外的各项收支相抵后的余额,简单说就是日常非专项、非经营的杂项收支结余。 具体包含:非同级财政非专项拨款收入、事业收入/上级补助收入/附属单位上缴收入/其他收入(非专项部分),对应事业支出/上缴上级支出/对附属单位补助支出/其他支出(非财政非专项、非经营部分)。 二、 月末结转(仅事业单位需做,行政单位无月末结转,直接年末处理) 事业单位月末需将对应非专项收支转入其他结余,行政单位不设月末结转步骤 1. 转入各项非财政非专项收入 借:事业收入(非专项)/上级补助收入(非专项)/附属单位上缴收入(非专项)/其他收入(非专项) 贷:其他结余 2. 转入各项非财政非专项支出 借:其他结余 贷:事业支出—其他资金支出/上缴上级支出/对附属单位补助支出/其他支出(非专项) 三、 年末结转(行政+事业单位均需做,结转方向分单位性质) 1. 行政单位年末:将其他结余全部转入累计结余,无余额 借/贷:其他结余(余额在贷方记借方,余额在借方记贷方) 在借方记贷方) 贷/借:累计结余 2. 事业单位年末:先区分结余性质,再结转至对应科目,无余额 余额为贷方(盈利):借:其他结余 贷:非财政拨款结余—累计结余 余额为借方(亏损):借:非财政拨款结余—累计结余 贷:其他结余
阅读 1414
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您好,我单位是事业单位,7月5日-7月7日举办了线下会议,然后会议费定额标准是住宿费340元/人/天,伙食费130元/人/天,其他80元/人/天,然后报销的人本来预算是7位专家住两晚,住宿费是340元/人/天✖️7人✖️2天=4760元。实际来报销时,只有3位专家住了两晚,一位专家住了1晚,另外三位专家都是会议地本地的,但中午定了钟点房,想问一下这种钟点房可以报销吗
bamboo老师
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提问时间:07/17 16:18
#事业单位#
您好 请问会议通知有没有说本地专家不报销?
阅读 1414
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老师这结转的是负数啥意思呢?
独情
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提问时间:03/11 17:14
#事业单位#
你好,稍等我这边看一下发给你的呢
阅读 1414
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请问老师非盈利组织税务登记好了后,还要去做免税申请吗
郭老师
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提问时间:10/25 13:36
#事业单位#
你好,具体的是什么业务免税?
阅读 1414
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企业出售材料下脚料取得的收入怎么做账啊,借:其他业务收入 应交税费销项税吗
郭老师
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提问时间:09/23 08:03
#事业单位#
借银行存款, 贷其他业务收入 应交税费
阅读 1414
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公司购买的电饭锅可以入账吗?入哪个科目
王超老师
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提问时间:07/26 20:34
#事业单位#
这个是你们生产经营用的吗,那么放到管理费用的
阅读 1414
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有人没有????能回答问题不能???开出去的发票在哪里查
venus老师
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提问时间:07/18 15:11
#事业单位#
开票软件里面的,同学
阅读 1414
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独立法人是什么?拥有一家企业是独立法人吗?
一鸣老师
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提问时间:06/09 13:55
#事业单位#
所谓独立法人就是独立申报增值税和企业所得税
阅读 1414
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老师设计服务,文化亚克力板,书柜,是做办公费,还是专用材料费合适
玲竹老师
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提问时间:06/04 08:49
#事业单位#
您好 文化亚克力板,书柜,是自己单位用的 还是为客户设计用的
阅读 1414
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老师,我想咨询一下就是视同销售的发票怎么开?
文文老师
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提问时间:04/26 15:07
#事业单位#
按正常销售来开具
阅读 1414
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单位充值加油卡,借:预付账款,贷:银行存款,年末结账时:借:业务活动费用,贷:预付账款,预算会计要怎做?
立峰老师
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提问时间:10/21 22:09
#事业单位#
同学你好 什么单位,行政还是事业,还是经营支出
阅读 1414
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小规模,当月的物流运费要怎么做会计分录
郭老师
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提问时间:07/11 10:30
#事业单位#
你好 是购买货物的吗?
阅读 1413
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老师看看这个怎么做
软软老师
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提问时间:05/24 09:08
#事业单位#
童鞋你好很高兴为你解答
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老师工资个人部分➕实发工资的的交税是吗?还是就按实发工资交税?
文文老师
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提问时间:01/15 15:21
#事业单位#
就按实发工资交税
阅读 1413
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行政单位,员工一次性报销了两次差旅费,出纳一次性按合计金额还了公务卡。财务会计分录和预算会计分录分别该怎么做?
木木老师
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提问时间:09/06 17:42
#事业单位#
借,单位管理费用 贷,银行存款 借,行政支出 贷,资金结存
阅读 1413
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事业单位菜单上可以写98啤酒吗
邹老师
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提问时间:07/26 19:34
#事业单位#
你好,如果实际情况是这样,是可以的
阅读 1413
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请问事业单位盘盈的固定资产,无法确定历史价值,当前如何入账呢?谢谢
小天老师
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提问时间:07/19 08:33
#事业单位#
您好,按目前市场价值 乘 估计的成新度入账 1、盘盈固定资产时: 借:固定资产(按重置成本入账) 贷:以前年度损益调整 2、涉及所得税调整时: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交所得税 3、结转为留存收益时: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润
阅读 1413
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