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医保局拒付医院差额会计分录
王雁鸣老师
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提问时间:07/29 21:14
#事业单位#
同学你好,借:医疗收入-门诊或者住院收入-XX收入,贷:医疗收入-门诊或者住院收入-结算差额。
阅读 1389
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政府会计中,从本年度非财政拨款结余或经营结余中提取基金的,按照提取金额 需要做财务会计和预算会计双分录吗?为什么要做双分录呢。 财务会计 借:本年盈余分配 贷:专用基金。 预算会计 借:非财政拨款结余分配 贷:专用结余 这样对吗
朴老师
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提问时间:10/27 15:23
#事业单位#
同学你好 对的 是这样的
阅读 1389
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就是给客人换房,价钱不一样,过了夜审我没有及时修改,导致欠费,后面我又入账了,导致付款金额错误,我该怎么调整回来呢
耿老师
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提问时间:07/12 06:28
#事业单位#
你好,过了夜审后就无法更改了,写一份调整说明,领导签字转给财务直接做账务调整
阅读 1389
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今年公车报废了,报废的按流程下账,但是单位账上的往来款,是这个公车老之前顶了往来款的款项,双方有签的协议,公车是13万,但往来款是15万,要下这个往来账怎么处理?请老师解答一下,谢谢
小菲老师
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提问时间:07/21 11:18
#事业单位#
同学,你好 借:固定资产 13 营业外支出 2 贷:应收账款 15
阅读 1388
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老师,请问公司支付给村民的土地补偿款该怎么入账? 是公司直接转给村集体,还是支付到村民个人?如果转给村集体,现在村组发票取消了,出收据行吗?如果转到村民个人,这个涉及个人所得税吗?
郭老师
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提问时间:12/19 14:05
#事业单位#
你好,直接支付给个人就可以的,你们和个人签订的补偿协议不是。
阅读 1388
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按照政府会计制度规定,在进行资产核算时,只需要对本单位占用和使用的资产进行核算。(x )请问怎么解析?
冉老师
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提问时间:08/22 13:10
#事业单位#
你好,学员 单位对于租入等不由本单位入账核算但实际使用的固定资产,发生的 符合资产确认条件的后续支出,应当按照《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25号)中 “长期待摊费用”科目相关规定进行会计处理。
阅读 1388
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公司把业务给公司以外的第三个人做,第三个人没有发票,公司转帐给第三个人,金额是65万元,对公司会有什么风险?对笫三个人会有什么风险?
金金老师
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提问时间:07/25 22:02
#事业单位#
您好,就是单独转账,什么也没有收到是吗
阅读 1388
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老师,请问物业费税是几点
易 老师
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提问时间:06/10 14:02
#事业单位#
你好小规模是1%,一般纳税人是6%
阅读 1388
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请问老师,在盒马鲜生购买农产品取得的普通发票可以勾选抵扣吗?
刘倩老师
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提问时间:10/30 14:48
#事业单位#
你好!你那个系统里面有这个发票可以勾选吗
阅读 1387
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工员伙食补贴能不能在工资表里体现?
梁波老师
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提问时间:10/29 21:43
#事业单位#
同学你好! 行政事业单位规范津补贴后,建议不要将伙食补贴在工资表中体现。
阅读 1387
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老师!您好!在村集体经济联合社中出资去入股家庭农场,这个该怎么做账务处理呢?谢谢!
王超老师
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提问时间:07/19 19:22
#事业单位#
你好 请问一下,你们使用哪一种会计制度
阅读 1387
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政府会计制度,年末中央零余额账户有剩余要结转到财政应返还额度,那地方基本户有结余不要结转,那单位用上面结转资金支付,分录贷方是不是用财政应返还额度?
金金老师
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提问时间:06/26 21:45
#事业单位#
您好,对的,这个是不需要用的
阅读 1387
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民间非盈利组织,以前年度管理费用计提错了,帐怎么做?借:管理费用4788,贷:其他应付款4788。实际应该是借:管理费用3788,贷:其他应付款3788。
青老师
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提问时间:04/18 17:17
#事业单位#
你好1; 意思是多做了金额; 你冲掉; 借其他应付款 贷非限定性净资产
阅读 1387
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房屋不是本单位的,但是房屋改造装修200万是本单位支出,这种情况工程项目监理费2万该如何记账,装修和改造的钱该如何记账 目前只支出了项目监理费,其他改造装修还没有支出,今年发生的这一笔监理费该如何记账,可以直接走费用吗?
郭老师
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提问时间:12/14 21:04
#事业单位#
你好,一块都做长期待摊费用里面这个金额太大了,完工之后一块分摊
阅读 1387
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老师 我们是小规模季报 上个季度暂估成本了 这个季度收到发票 冲销了之前的暂估 重新做收到的成本票的账 现在报税怎么处理啊 季报和年报
东老师
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提问时间:01/10 09:29
#事业单位#
这个支架按照上个月的损益来做上账报税就行
阅读 1387
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我这边第一季度的期末数和第二季度的起初不相符,我要去税务局更正上个季度的报表吗?
东老师
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提问时间:07/07 09:46
#事业单位#
对,没错,你是需要去税务局更正的。
阅读 1387
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老板投资,做其他应付款,跟实收资本有什么区别
小林老师
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提问时间:10/24 04:47
#事业单位#
您好,做其他应付款是老板借钱给公司,实收资本是做股东老板出资
阅读 1386
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会员消费1000元,但实际只扣了会员充值卡900,100属于赠送给会员的,这个100元怎么做账
小林老师
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提问时间:10/18 11:14
#事业单位#
您好,900充值卡是否有折扣?
阅读 1386
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这个劳务是可以开服务费的吗
青老师
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提问时间:06/15 15:21
#事业单位#
你好; 应该开清楚具体什么服务费的 ;这个严格来说是hi不合规
阅读 1386
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老师,你好,请问一下我这个月是进项大于销项,电子税务局系统里面抵扣勾选时是可以全部能抵扣的进项都要勾选吗?
王超老师
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提问时间:06/11 16:56
#事业单位#
你好 可以的,这个情况比较特殊,你这个月就不需要缴税的
阅读 1386
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股东要分红,是要先做本年利润结转,再做分红分录吗?
金金老师
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提问时间:06/11 17:51
#事业单位#
您好,对的,是这个意思的了
阅读 1386
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单位建立了一个数据平台,其中农机智慧平台、云服务器、高清卫星地图,请问应该计入无形资产还是固定资产?
金金老师
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提问时间:05/29 16:16
#事业单位#
您好,这个是属于无形资产的
阅读 1386
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请问老师,公司做的残疾儿童康复业务,现在需要申请残联定点,请问关于提供给残联的”项目经费专款专用“制度需要怎么制定呀?
venus老师
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提问时间:03/18 10:25
#事业单位#
主要就是写清这笔款项专款专用,不可挪做他用即可
阅读 1385
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老师这题的三个问题是怎么做的
大明明老师
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提问时间:10/21 14:00
#事业单位#
全部成本法下单价(120*200+3000)/0.95*1.3/120
阅读 1385
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老师早上好,请问股东租房怎么写分录的
艳子老师
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提问时间:07/28 10:30
#事业单位#
您好,这个计入福利费就可以了
阅读 1385
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老师,如何提升资产质量?
朴老师
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提问时间:07/06 16:48
#事业单位#
1. 开展全面盘点,分类管理存货,加强销售管理,及时处置盘活存货。 2. 规范财务核算,及时核销盘亏、损毁存货,确认处置损益,计提存货跌价准备。 3. 加强源头管控,优化内部管理制度和流程,提升存货周转效率
阅读 1385
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3月份期初就录入了银行期初余额,结转3月份啊结转不了,怎么设置一下
青老师
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提问时间:04/25 12:14
#事业单位#
你好; 结转的时候有什么提示吗 ‘起初不平衡 ? 你是3月才建账的; 你录入了1-2月累计发生金额了吗 ’
阅读 1385
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行政事业单位福利费范围
朴老师
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提问时间:12/05 13:08
#事业单位#
1、职工医药费; 2、职工的生活困难补助; 3、职工及其供养直系亲属的死亡待遇; 4、集体福利的补贴;
阅读 1385
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单位充值加油卡,借:预付账款,贷:银行存款,年末结账时:借:业务活动费用,贷:预付账款,预算会计要怎做?
立峰老师
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提问时间:10/21 22:09
#事业单位#
同学你好 什么单位,行政还是事业,还是经营支出
阅读 1385
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增值税专用发票开错了是不是必须要开具红字信息表,红字信息表在哪里操作,长什么样?
易 老师
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提问时间:11/14 22:43
#事业单位#
同学您好,需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.
阅读 1384
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