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收到一笔退回的银行承兑应该怎么做。自己知道收到承兑和发出承兑的分录是。 借 :应收票据 A 贷:应收帐款A。借 :应付账款 b 贷: 应收票据A
青老师
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提问时间:02/09 14:43
#事业单位#
你好; 这个退回来的 承兑 汇票是什么原因造成的; 才好判断科目的; 你之前分录怎么走的
阅读 1391
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老师,事业单位为临时工缴纳的养老保险怎么做会计分录?
青老师
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提问时间:12/28 17:05
#事业单位#
你好; 发放时,借:事业支出--工资福利支出--其他工资福利支出--长期临时人员工资 贷:其他应付款---社保、公积金 贷:银行存款、零余额账户用款额度。 、社保缴纳时,借:其他应付款--社保 借:应付职工薪酬--医保 借:事业支出--工资福利支出--社会保障缴费 贷:银行存款、零余额账户用款额度。 公积金缴纳时,借:其他应付款--公积金 借:应付职工薪酬--公积金 借:事业支出--对个人和家庭支出--住房公积金 贷:银行存款、零余额账户用款额度。
阅读 1391
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从疾控中心购入疫苗200元,先不付款,怎么做财务分录和预算分录
郭老师
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提问时间:10/25 09:56
#事业单位#
借存货 贷应付账款 预算会计不做账务处理实际支付时再做账务处理
阅读 1391
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非盈利组织社区上级部门配发给的交通工具,怎么入账
宋生老师
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提问时间:06/28 10:48
#事业单位#
你好1借固定资产 贷政府补助收入或者捐赠收入
阅读 1390
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老师,用专用基金购入固定资产无形资产为什么要做两分录,并且是贷累计盈余呢?
小天老师
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提问时间:11/10 05:50
#事业单位#
您好,这是政府会计和企业会计不一样的地方 借:固定资产 贷:银行存款 借:专用基金 贷:累计盈余 专用基金购买固定资产,可以有效提升产品和服务质量,增加市场份额,从而增加收入,从而提高的经营状况,增加的累计盈余。
阅读 1390
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老师你好!问一下,个人代开发票,是月度10万,增值税1%.附加税免,个人所得按经营所得征收吗,经营所得是这个表吗
东老师
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提问时间:10/27 13:35
#事业单位#
您好, 代开什么内容的发票呢
阅读 1390
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请问老师非盈利组织税务登记好了后,还要去做免税申请吗
郭老师
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提问时间:10/25 13:36
#事业单位#
你好,具体的是什么业务免税?
阅读 1390
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老师,事业单位,购买电褥子,计入什么科目
一鸣老师
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提问时间:10/24 09:14
#事业单位#
你好 员工用的话计入管理费用-福利费
阅读 1390
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收到投资者转来的15万银行承兑汇票,怎么做分录
易 老师
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提问时间:10/23 23:00
#事业单位#
同学您好,这个是什么用途呢
阅读 1390
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老师,您好!想请教一下您,我现在的分账本和总账本对不上,该怎么解决
叶小葵
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提问时间:09/27 13:46
#事业单位#
学员你好,如果总账和分账对不上,你就要查一下 凭证上分没分明细科目,按每个月凭证的明细科目一笔一笔的查,实在不行按税票查。实在嫌麻烦按差额补提或冲回。
阅读 1390
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6月份进的原材料,借:原材料,贷:银行存款 结果没有出来成品,都成费料了,借:管理费用,贷:原材料,月末结转了 7月份,把废料买了5000元,借:银行存款5000,贷:营业外收入5000,这么做账务处理对吗老师
新新老师
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提问时间:08/14 15:22
#事业单位#
你好 7月不对 借银行,贷其他业务收入 应交税费
阅读 1390
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老师,请问下,收到上级单位专项排危补助,改建短期也完成了,如何处理账务
邹老师
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提问时间:07/31 10:48
#事业单位#
你好,是一般企业,取得的专项补助款?
阅读 1390
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老师,预算一体化下新增资产做账。财务这边做的借,固定资产,贷,财政预算收入。现在已支定收的预算一体化做账模式,还需要在财务会计下做支出啥的分录吗?因为预算会计已经做了支出。
青老师
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提问时间:07/21 10:41
#事业单位#
你好; 你们是什么类型的公司;行政事业单位吗 ? 才好判断
阅读 1390
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公司支付房东的6万房租费没得发票,可以用其他什么类型的发票来冲呢?
文文老师
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提问时间:06/20 14:23
#事业单位#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 1390
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老师您好,本月的可认证进项税额在电子税务局-税务数字-然后在那个位置能查询到本月的可认证税额,因为公司规定每个月15号要统计本来的进项税额给到公司
郭老师
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提问时间:06/12 16:46
#事业单位#
你好,然后有一个抵扣勾选,在这里面找未勾选的。
阅读 1390
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考完中级,准备考税务师只有一个月的时间,可以报考一科吗?
易 老师
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提问时间:06/03 23:08
#事业单位#
你好,可以的, 没问题 财务会计是可以的,税法也可报有基础可以冲一下的
阅读 1390
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会计继续教育在哪里可以进行?公众号?
青老师
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提问时间:04/23 16:44
#事业单位#
你好; 你是那个地方的; 一般是在你地方财政局 公账号或者 官网里面去做的
阅读 1390
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您好 老师,计提水利建设基金、城建税记账分录怎么写,还有额日记科目设置成什么
朴老师
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提问时间:04/18 10:10
#事业单位#
同学你好 计提时:借:税金及附加 贷:应交税费—地方水利建设基金 实际交纳时:借:应交税费—地方水利建设基金 贷:银行存款
阅读 1390
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我怎样查询我的税那些报了没有
小宝老师
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提问时间:04/17 16:08
#事业单位#
你好,直接在本期。应申报税费里边儿查询会有状态更新。
阅读 1390
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长沙银行的利息费用:借:财务费用-利息费用200 贷:银行存款-长沙银行,讲长沙银行写成了工商银行,这个应该怎么改?(以前年度的)
向阳老师
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提问时间:04/17 16:24
#事业单位#
那您就得 借:银行存款-工商银行 贷:银行存款-长沙银行
阅读 1390
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去年预算会计分录有错,今年能直接借:事业支出吗,还是要借期初余额调整?
王雁鸣老师
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提问时间:04/05 23:12
#事业单位#
同学你好,今年不能直接借:事业支出,要借期初余额调整。
阅读 1390
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小型微利企业税率是多少?
邹老师
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提问时间:09/18 16:31
#事业单位#
你好,符合小型微利企业条件 应纳税所得额低于100万,税率是2.5%,应纳税所得额在100万到300万之间是5%
阅读 1390
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这题财务会计和预算这题财务会计和预算会计分录怎么写会计分录怎么写
朴老师
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提问时间:11/22 10:09
#事业单位#
(1)收到其他单位未限定用途的货币资金捐赠 32000 元,款项存入银行。 财务会计分录: 借:银行存款 32000 贷:捐赠收入 32000 预算会计分录: 借:资金结存 - 货币资金 32000 贷:其他预算收入 32000 (2)接受捐赠一项固定资产,确定的成本为 52000 元。 财务会计分录: 借:固定资产 52000 贷:捐赠收入 52000 预算会计分录: 由于没有涉及资金的收支,预算会计不做分录。 (3)取得银行存款的利息收入 3500 元。 财务会计分录: 借:银行存款 3500 贷:利息收入 3500 预算会计分录: 借:资金结存 - 货币资金 3500 贷:其他预算收入 3500 (4)对外提供场地取得租金收入 10000 元,款项已存入银行。 财务会计分录: 借:银行存款 10000 贷:租金收入 10000 预算会计分录: 借:资金结存 - 货币资金 10000 贷:其他预算收入 10000 (5)在单位的现金账款核对中发现现金溢余 20 元,确实无法查明原因,经批准转入其他收入。 财务会计分录: 借:库存现金 20 贷:待处理财产损溢 20 借:待处理财产损溢 20 贷:其他收入 20 预算会计分录: 借:资金结存 - 货币资金 20 贷:其他预算收入 20 (6)年终结账时,将 “捐赠收入” 科目的贷方余额 90000 元、“利息收入” 科目的贷方余额 5000 元、“租金收入” 科目的贷方余额 20000 元、“其他收入” 科目的贷方余额为 3000 元,转入 “本期盈余” 科目。 财务会计分录: 借:捐赠收入 90000 利息收入 5000 租金收入 20000 其他收入 3000 贷:本期盈余 118000 预算会计分录: 借:其他预算收入 118000 贷:非财政拨款结转 - 本年收支结转 118000 (7)年终结账时,将 “其他预算收入” 科目的贷方余额为 95000 元全部结转,其中专项资金收入 65500 元,分别将其转入 “财政拨款结转 —— 本年收支结转” 和 “其他结余” 科目。 预算会计分录: 借:其他预算收入 95000 贷:财政拨款结转 - 本年收支结转 65500 其他结余 29500
阅读 1389
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公司股东跟个人二手房东租的房。房东不想开票。我从对公账户转了一次房租怎么办?会有什么风险,有什么办法可以拿到票呢。
宋生老师
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提问时间:07/29 19:22
#事业单位#
你好!没事,你可以计入管理费用-租金,只是没有发票,不能税前扣除而已
阅读 1389
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第一个老板投资500万开工厂,没生产出产品,不干了,第二个老板继续投资,我是做内账,如果一个账套做下来,第一个老板没有收入,没有利润,都是费用。如果第二个老板投资第一个老板那么高的费用,结转就更没有利润了,这账怎么做啊,希望老师指导
新新老师
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提问时间:08/14 15:38
#事业单位#
好,实际还是一个企业对吧,那就接着原来的账户处理就可以了。
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老师,你好,刚到新公司,公司是制造业,公司财务这块啥也没有,我刚来要怎么开始呢
金金老师
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提问时间:08/08 12:37
#事业单位#
您好,基础数据啥的都没有是吧
阅读 1389
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老师,预算会计不是收付实现制吗?为什么支付暂付款项市不做会计分录而是结算暂估款项时支付呢?
晶晶月老师
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提问时间:04/22 17:42
#事业单位#
你好,是收付实现制的,支付暂付款项时要区分情况,实际结算,也就是结算暂估款项时支付就要做啦。
阅读 1389
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零余额预算单位账户可以提现 转账,转账是指转给个人 还是单位其他账户
紫藤老师
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提问时间:05/25 21:45
#事业单位#
你好,转账是指转给个人和公户的
阅读 1389
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老师您好 我们公司是旅游公司开的滑雪场小规模,我想问行政部、运营部、财务部工资科目怎么记,都往哪个科目记
来来老师
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提问时间:01/06 10:44
#事业单位#
你好 这些部门一般是计入管理费用 运营部如果与销售挂钩紧密 也可以计入销售费用
阅读 1389
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医保局拒付医院差额会计分录
王雁鸣老师
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提问时间:07/29 21:14
#事业单位#
同学你好,借:医疗收入-门诊或者住院收入-XX收入,贷:医疗收入-门诊或者住院收入-结算差额。
阅读 1389
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