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财务软件
Excel
用友软件,科目余额表的资产小计金额,是不是等于资产负债表的资产总计金额
小智老师
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提问时间:09/06 09:44
#财务软件#
是的,通常情况下,用友软件的科目余额表中资产小计金额,应该与资产负债表的资产总计金额相等。这是会计平衡原则的体现。
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根据原始凭证计算并写出相应的会计分录
邹刚得老师
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提问时间:03/14 20:17
#财务软件#
你好 借:周转材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付票据
阅读 1305
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建新一年的账套,提示错误结转科目1,(220302,个人,客户往来),怎么处理?
青风老师
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提问时间:01/31 10:31
#财务软件#
您好,同学,可以截下图看吗
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老师好!我用金碟Kis标准版,现在做23年的账,发现有些分录做错了。本来是要调整23年的账,就把23年2月一12月的账反结账了,调整了一些分录,不知道是修改23年2一12月账不小心动了那里,现在23年期初的数据变大了,老师知道怎么调回原来的22年末转过来的数即23年期初的数吗
丁小丁老师
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提问时间:01/18 20:03
#财务软件#
您好!你查看2022年12月的科目余额表,这个你是改不了的
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#提问#金碟分期收款方式销售,结转成本后,发出商品科目余额出现负数是什么原因引起的?销售出库单与发票金额都是生成凭证时系统自动带出来的,发票数量与勾稽数量是一致的,发出商品为何余额会是负数?
易 老师
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提问时间:11/18 12:37
#财务软件#
金碟分期收款方式销售,结转成本后,发出商品科目余额出现负数可能是以下原因引起的: 有漏记的原材料购进和库存商品的入库。企业领用原材料或者库存商品的时候,需要确认对应的成本,并减少库存的金额。 商品发出时未记录,导致借方金额减少。 对于销售出库单与发票金额都是生成凭证时系统自动带出来的情况,如果发票数量与勾稽数量一致,但发出商品余额为负数,可能存在以下情况: 系统设置或操作不当:请检查系统设置和操作流程,确保系统能够正确地记录和计算发出商品的数量和金额。 数据统计错误:可能是由于数据统计错误导致发出商品余额出现负数。请检查相关数据统计是否准确。 会计处理问题:会计处理上可能存在问题,例如在结转成本时出现了错误或者遗漏了某些记录。请检查会计处理是否正确。 其他原因:此外,还可能存在其他原因导致发出商品余额出现负数,例如系统故障、人为错误等。请检查是否存在此类问题。 综上所述,要解决金碟分期收款方式销售结转成本后发出商品科目余额出现负数的问题,需要仔细检查系统设置、操作流程、数据统计和会计处理等方面,以确定具体原因并采取相应的措施。
阅读 1305
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老师,用友U8第二年开账为什么没有期初余额,是要自己手动录入吗?
易 老师
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提问时间:04/17 10:15
#财务软件#
同学您好,不要的,要完成年结会自动生成的,系统问题找软件客服远程协助看一下数据是否锁定没有完成结转
阅读 1305
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河南新成立的公司多久必须到税务局登记
刘艳红老师
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提问时间:08/12 21:29
#财务软件#
您好,一般是一个月内开通税务局
阅读 1304
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对公账户发放工资超过5000的部分应该怎么发放合理缴纳个人所得税是明年统一算还是本期缴纳了明年统一多退少补
郭老师
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提问时间:11/15 15:43
#财务软件#
你好,他的年累计收入是6万以内嘛,如果是的话,正常支付就可以的,汇算清缴的时候可以退税。
阅读 1304
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老师您好。用友T3软件里。设置的客户档案地区编码。是不是客户属于哪个区就属入地区档案那个编码啊?
东老师
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提问时间:09/16 08:51
#财务软件#
您好,这个肯定的,属于哪个区就录入哪里
阅读 1304
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期初余额怎么才试算平衡,在金蝶精斗云上
李老师(1)
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提问时间:06/29 15:29
#财务软件#
你好,你是内账还是外账?外账,咱必须按照原来的余额表来录入期初数据内账的话,如果确实不平的话,你调整一下你利润分配未分配利润,那个金额让他调平了。
阅读 1304
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老师您好!我们用的是金蝶云专业版,我在存货核算模块由业务生成凭证后,我到总账模块,凭证管理,想删除这张凭证,但是系统提示由业务生成的凭证不能在这里删除,我应该怎么办?才能删除这张凭证?或者不删除修改这张凭证?!谢谢!!
小敏敏老师
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提问时间:11/05 21:14
#财务软件#
你好,同学,在存货模块中查询凭证后可以删除。
阅读 1303
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你好,刚开的酒店第一天去应该干嘛
宋生老师
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提问时间:09/02 10:47
#财务软件#
你好!你是什么岗位呢
阅读 1303
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想用金蝶辅助核算项目成本费用利润,都哪些科目需要设置二级科目?
廖君老师
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提问时间:04/03 04:29
#财务软件#
您好,所有的损益科目按项目核算 就可以了
阅读 1303
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纠战中不具提折旧的有,A, 未使用的房屋和建筑B已提足折旧仍在使用的固定资产,C, 提前报废固定资产,D以经营租赁方式租入的固定多选
家权老师
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提问时间:03/21 08:38
#财务软件#
B已提足折旧仍在使用的固定资产,C, 提前报废固定资产,D以经营租赁方式租入固定资产
阅读 1303
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金碟软件当前使用的功能与其他用户有冲突,目前无法使用
王超老师
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提问时间:02/16 15:58
#财务软件#
你好 1、可在服务器上操作: 在服务器上打开[开始]→[程序]→[金蝶K3]→[金蝶K3服务器配置工具]→[账套管理],输入密码单击[确定]登录,登录后单击[账套]→[网络控制],选择目前占用的记录,单击左上角的[控制]→[清除当前任务]即可; 2、可在客户端上操作: 在K3系统上依次打开[系统]→[客户端工具包],在弹出的“客户端工具包”界面打开[系统工具]→[网络控制工具],打开后根据提示选择当前账套,并使用管理员或有权限用户登录,登录后选择目前占用的记录,单击左上角的[控制]→[清除当前任务]即可
阅读 1303
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金蝶系统采购发票核销单点选源单没有反应怎么办
小土豆老师
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提问时间:10/21 20:44
#财务软件#
你好,这个一般是设置问题, 1、核销单有<预收冲应收>、<预付冲应付>、<应收冲应付>、<应收转应收>、<应付转应付>5种单据类型,分别用于处理预收款和应收款的冲销、应收款和应付款的充抵以及应收/应付款的债务关系转换等业务。 2、选择预收冲应收,必须选择客户,供应商不可选。光标落到上表体源单编号处,单击选源单功能,此处负责调入期初预收或预收款。光标落到下表体源单编号处,单击选源单功能,此处负责调入销售单、期初应收和其他应收款,并显示对应单据的编号。 3、上下表体的本次核销合计金额要相等。点击自动核销,系统会按合计金额少的一方为标准,将另一方按顺序分配核销金额。 4、预付冲应付、应收冲应付的操作方式和预收冲应收方式相同,不再详述。
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做完账,怎么用管家婆进行试算平衡
朴老师
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提问时间:11/03 16:56
#财务软件#
“在“期初”菜单下“期初账务数据”进行期初账务数据录入,录入完毕后,在该页面第一行有一个“试算平衡”按钮,点击进行试算平衡。 试算平衡是你在“期初”菜单下“期初账务数据”进行期初账务数据录入,录入完毕后,在该页面第一行有一个“试算平衡”按钮,点击进行试算平衡。你借方和贷方都要对等才可以,平衡。
阅读 1303
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中联教育,智能财税,审核发票时,显示合计金额与明细金额不一致,怎么改
venus老师
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提问时间:12/16 15:49
#财务软件#
同学实际上合计金额哪个是对的
阅读 1303
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有没有那些财务报表样表
佟老师
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提问时间:07/15 14:57
#财务软件#
你好,是要三大财务报表的表样吗
阅读 1303
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请问金蝶K3应收款核销怎么核销的
金金老师
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提问时间:09/01 14:32
#财务软件#
您好,您的意思怎么做账是吗
阅读 1302
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这个金蝶财务软件能安装到移动硬盘上吗?
小菲老师
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提问时间:08/25 14:04
#财务软件#
同学,你好 你要看有没有加密,加密的话,就不行
阅读 1302
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管家婆财贸双全软件在做销售单时系统自动生成应收账款和主营业务收入,并且这笔款已做过收款单,这是 7 月的单子,在 8 月份产生退货,销售退货单已经做了,现在会计该怎么在系统进行操作
独情
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提问时间:08/19 06:34
#财务软件#
你好,销售退货单也会冲反向冲,你看一下生成的会计分录呢
阅读 1302
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请问,做账时候有费用支出,比如房租,工资,办公费等,为什么利润表上面营业成本是0呢
文文老师
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提问时间:06/24 10:43
#财务软件#
费用支出计入了期间费用,会体现在管理费用等期间费用中
阅读 1302
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你好, 半路建账,有上月的科目余额表,固定资产怎么录入呢,金蝶KIS标准版,有详细流程吗
朴老师
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提问时间:07/05 08:27
#财务软件#
同学你好 按照净值录入
阅读 1302
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老师,百旺税盘开红票怎么开的?
星河老师
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提问时间:08/31 16:21
#财务软件#
你好, 百旺税控盘红字发票点击发票管理,红字发票管理,增值税专票红字信息表填开,选择开具红字信息表原因及对应蓝字发票代码号码,输入原蓝字发票的票面信息,核对确认无误后,点击上传。
阅读 1302
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刷题的图库在哪里可以刷题
小锁老师
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提问时间:09/29 20:39
#财务软件#
您好,是我们学堂初级课程吗还是
阅读 1301
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我从7月1日开始录账可以吗
郭老师
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提问时间:08/14 13:13
#财务软件#
你好,你7月份开始有业务的,可以的,没有问题。
阅读 1301
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根据原始凭证计算并写出相应的会计分录
邹刚得老师
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提问时间:03/14 19:54
#财务软件#
你好,是站在销售方,还是购买方的角度?
阅读 1301
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金蝶迷你版反结账后修改凭证,然后再过账却过不了,不知道是什么原因?
易 老师
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提问时间:12/31 15:37
#财务软件#
操作顺序错误:在正常的会计流程中,会计人员需要完成审核、过账和结账等一系列操作。如果你在反结账后修改了凭证,那么再次过账之前,你需要先进行反过账操作。这是因为,如果修改了前几个月的凭证,需要将之前的凭证都审核过账结账完后才能进入当前的月份,然后进行审核和过账操作。 操作权限限制:如果你没有足够的操作权限,可能无法重新过账。这时你需要联系财务管理员或系统管理员,请求开通相应的权限。 反过账操作不正确:如果你在进行反过账操作时没有选择正确的反过账时间,或者没有反转正确的凭证,那么可能导致无法重新过账。这时你需要检查你的操作记录,确认反过账操作是否正确。
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4S店,把试驾车卖了 怎么做分录
王超老师
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提问时间:09/27 16:29
#财务软件#
借:银行存款 贷:主营业务收入---xx车辆 增值税
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