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老师你好,我要更改22年的个税,但是要给他添加新的人员。重新申报。这个该怎么给他弄那?
艳子老师
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提问时间:09/02 11:42
#事业单位#
您好, 这个去税务局更正就可以,自已操作不了
阅读 1393
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质保金到期后,退还给原单位,但是对方账户注销退回来了,导致我单位往来一直长期挂帐,无法联系到对方企业了,工商显示对方经营异常,我单位应该怎么处理长期挂的往来账?
刘倩老师
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提问时间:08/21 14:35
#事业单位#
你好!你可以计入营业外收入
阅读 1393
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我想问一下税收收入应该从财务报表中怎么看
朴老师
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提问时间:08/02 14:33
#事业单位#
企业在财务报表上缴税费一般能在资产负债表中的应交税费项目中查看
阅读 1393
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老师,工程结算的二级科目应该怎么设,是设项目名称,还是公司名称
刘倩老师
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提问时间:07/10 15:30
#事业单位#
你好!设置项目名称
阅读 1393
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学校购买装修材料用来装修租用的办公用房,如何进行会计处理?
郭老师
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提问时间:06/23 22:59
#事业单位#
金额大嘛 借待摊费用 贷银行存款 不大借管理费用 贷银行存款
阅读 1393
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2013年的票税务局可以查到不?
易 老师
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提问时间:06/15 17:59
#事业单位#
同学您好,这种情况是不可以的。一般是3到5年
阅读 1393
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老师你好,电视台有政府购买服务吗?都包括什么?
易 老师
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提问时间:06/03 11:24
#事业单位#
同学您好,主要是发通知公告电视电话会议这些服务
阅读 1393
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第一季度的企业所得税申报表资产总额填错了,在二季度申报表没有填之前,就去税务更正了。那我在填写第二季度的申报表时,要不要把第一季度的资产总额也更正,还是说不要自己改第一季度的,直接写第二季度就行了?
冉老师
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提问时间:10/24 20:08
#事业单位#
你好,学员,更正的,学员
阅读 1393
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请问一下资产负债表,右下角的负债和所有者权益是什么意思啊?这个数字是不是越小越好还是越大越好?
嘟嘟老师
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提问时间:07/11 17:54
#事业单位#
同学你好 负债就是企业承担的债务,所有者权益就是归属于公司所有者的权益(比如利润);这个数字是大是小要根据公司的整体情况来看,不是绝对的
阅读 1393
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制造业库里盘盈的机械配件月末分录,借原材料,贷生产成本,老师看看这么做对不对,有什么影响
东老师
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提问时间:07/24 06:29
#事业单位#
你好,借原材料 贷营业外收入
阅读 1392
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老师银行利息是免企业所得税吗?
东老师
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提问时间:07/12 12:28
#事业单位#
你好,这个银行的存款利息不免征企业所得税。
阅读 1392
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老师好:测算系统里面交社保交不了,之前停交了两个月,这个月交,提示工资没审核通过,老师帮我看一下,教一下我怎么操作
朴老师
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提问时间:03/19 09:52
#事业单位#
袁芝24年三月的工资你看看 是不是不对
阅读 1392
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老师好,工资表已扣除社保个人部分和个税,那我的费用表是按社保局扣的总额入账还是要减社保个人部分和个税出来?我发2份表您看看(我就想着工资表扣除的社保个人和个税是员工出了的)做费用表时就觉得个人部分和个税是员工自己付的,只是公司做代付,就想着应该减去个人部分吧!这想法和这样做费用表对还是错的
会计学堂—孙老师
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提问时间:11/22 09:11
#事业单位#
同学你好: 这个想法是对的哦 应该减去
阅读 1392
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老师请教个问题:公司把买的厂房出租,开票写什么名称呢
东老师
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提问时间:08/14 11:29
#事业单位#
你好,这个写不动产租赁就可以
阅读 1392
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老师你好 咨询下 小规模纳税人超了500万 税局显示2021年9月30就超了 但是到这个月他们在提示我们超了500万需要转为一般纳税人 需要补交之前的税款吗
冉老师
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提问时间:07/13 22:48
#事业单位#
你好,学员,这个不用补的
阅读 1392
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请问行政事业单位能用工会慰问生病住院的岳父岳母吗?谢谢老师!
金金老师
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提问时间:06/06 15:53
#事业单位#
您好,这个是可以的,可以
阅读 1392
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固定资产计提了几个月的折旧就不让计提了,没有计提完,也没有报废,没有出售,就不想提了,该怎么处理
易 老师
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提问时间:06/04 14:56
#事业单位#
同学您好,中断计提一般是改扩建
阅读 1392
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老师,当月发放工资和扣社保,还需要计提吗
秦枫老师
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提问时间:07/03 16:13
#事业单位#
需要计提的 而且都需用通过应付职工薪酬过度一下 按照权责发生制应该上上月末计提 本月发放 才是比较规范的操作
阅读 1392
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事业单位和义工中心搞志愿活动产生的费用,怎么入账?
一鸣老师
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提问时间:06/06 16:35
#事业单位#
计入其他费用,预算会计为其他支出
阅读 1392
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您好,老师,是小规模,刚来这家公司,但我不知道怎么上报汇总增值税普票,我是按季度上报还是月呀,能教我一下吗?而且发票是我2023年1月份开的
朴老师
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提问时间:01/15 15:21
#事业单位#
同学你好 这个是按季度申报
阅读 1392
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这题财务会计和预算这题财务会计和预算会计分录怎么写会计分录怎么写
朴老师
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提问时间:11/22 10:09
#事业单位#
(1)收到其他单位未限定用途的货币资金捐赠 32000 元,款项存入银行。 财务会计分录: 借:银行存款 32000 贷:捐赠收入 32000 预算会计分录: 借:资金结存 - 货币资金 32000 贷:其他预算收入 32000 (2)接受捐赠一项固定资产,确定的成本为 52000 元。 财务会计分录: 借:固定资产 52000 贷:捐赠收入 52000 预算会计分录: 由于没有涉及资金的收支,预算会计不做分录。 (3)取得银行存款的利息收入 3500 元。 财务会计分录: 借:银行存款 3500 贷:利息收入 3500 预算会计分录: 借:资金结存 - 货币资金 3500 贷:其他预算收入 3500 (4)对外提供场地取得租金收入 10000 元,款项已存入银行。 财务会计分录: 借:银行存款 10000 贷:租金收入 10000 预算会计分录: 借:资金结存 - 货币资金 10000 贷:其他预算收入 10000 (5)在单位的现金账款核对中发现现金溢余 20 元,确实无法查明原因,经批准转入其他收入。 财务会计分录: 借:库存现金 20 贷:待处理财产损溢 20 借:待处理财产损溢 20 贷:其他收入 20 预算会计分录: 借:资金结存 - 货币资金 20 贷:其他预算收入 20 (6)年终结账时,将 “捐赠收入” 科目的贷方余额 90000 元、“利息收入” 科目的贷方余额 5000 元、“租金收入” 科目的贷方余额 20000 元、“其他收入” 科目的贷方余额为 3000 元,转入 “本期盈余” 科目。 财务会计分录: 借:捐赠收入 90000 利息收入 5000 租金收入 20000 其他收入 3000 贷:本期盈余 118000 预算会计分录: 借:其他预算收入 118000 贷:非财政拨款结转 - 本年收支结转 118000 (7)年终结账时,将 “其他预算收入” 科目的贷方余额为 95000 元全部结转,其中专项资金收入 65500 元,分别将其转入 “财政拨款结转 —— 本年收支结转” 和 “其他结余” 科目。 预算会计分录: 借:其他预算收入 95000 贷:财政拨款结转 - 本年收支结转 65500 其他结余 29500
阅读 1391
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我们需要注册一个分公司,资料被打回来了,原因如下,说这个地方右下角需要签总公司章,请问这是什么意思,我们总公司也在电子营业执照签了名的
朴老师
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提问时间:03/19 12:21
#事业单位#
隶属企业盖章就要盖总公司公章的
阅读 1391
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老师,事业单位,用专项款购买固定资产,怎么做账?
王超老师
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提问时间:08/15 12:04
#事业单位#
您好, 借:固定资产 贷:财政拨款收入 借:事业支出 贷:财政拨款预算收入
阅读 1391
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老师,请教下,2022年度政府拨给企业的基本建设补助,做成了公共基础设施科目,年度已结账,跨年度怎么改正这个科目?会计分录怎么做?我是政府会计
闷闷
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提问时间:06/29 10:47
#事业单位#
新政府会计制度下,单位应该根据会计准则和有关的会计报表披露要求,尽力将记错的账按照正确的会计原则进行调整。调整的方式包括:1. 根据有关的会计准则和会计报表披露要求,按照正确的会计原则对记错的账进行调整;2. 对于记错的账,可以采取调整报表的方式,将错误账目从原账目中分离出来,并以调整表的形式报告;3. 对于记错的账,可以采取撤销原账目的方式,将错误账目撤销,并重新记录新的账目;4. 对于记错的账,可以采取记录补充的方式,将错误账目补充完善,以便达到有效的记账要求。
阅读 1391
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小规模体育文化传播有限公司,销售体育用品,最近进货一批免费赠送老客户怎么做分录?
新新老师
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提问时间:06/15 15:38
#事业单位#
你好。发票是怎样开具的呢?
阅读 1391
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统计局打电话过来问公司有没有营业,公司地址是不是固定的,这是什么意思
郭老师
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提问时间:05/31 10:58
#事业单位#
就是你问你们注册地和经营地是不是一个。
阅读 1391
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老师好,事业单位购买固定资产8万元,用往来先支付1万元,其他的钱先挂账,分录做借固定资产8万,其他应付款8万,支付的时候用往来的银行存款支付,怎么做分录啊
青老师
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提问时间:05/25 16:45
#事业单位#
你好; 比如 事业单位购入固定资产会计分录,借:固定资产(按照确定的成本),贷:非流动资产基金—固定资产,借:事业支出、专用基金—修购基金等,贷:银行存款、其他应付款 等。
阅读 1391
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老板4月份拿了1张3月份购车票,我4月才入固定资产,折旧从几月份计提
易 老师
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提问时间:04/20 12:27
#事业单位#
同学您好,几月完成交货的?
阅读 1391
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老师20年有个账务处理您看一下,这笔账当时是应收款,按支出做出去了,现在应收款为贷方余额,要是调整正数就得调整到预收账款贷方,主要这钱收不回来了,要怎么处理呢
小天老师
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提问时间:04/20 12:34
#事业单位#
您好,是不是这个费用也不用记入啊,这个需要更正20年年度汇算清缴报表了,调增应纳税所得额40000,产生所得税有个分录 1、借:利润分配 贷:以前年度损益调整 2、借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 3、借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 再来一个,就往来平了 借:以前年度损益调整(负)贷:应收账款(负)
阅读 1391
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老师您好!我们物业是一般纳税人可以开发票给个人吗?老板用公司跟个人签了一份含税的合同。
艳子老师
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提问时间:04/18 11:41
#事业单位#
您好,可以给个人开发票的
阅读 1391
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