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请问老师,国有资本经营预算调出资金为什么没算在国有资本经营预算转移支付支出里呢?就像右边的图应该是指国有经营预算支出仅包含3项没有调出资金,有转移性支付。
小奇老师
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提问时间:09/09 15:15
#事业单位#
同学您好,国有资本经营预算调出资金是属于转移性支出的,请看下图,至于您的提问第一个图中为什么写了转移性支出又写了调出资金,我个人认为是将调出资金单独强调一下,并不是不属于。就像您发的图左边,他也并没有将调入资金专门列举一行,因为调入资金已经属于转移性收入。总之您理解我发的这张图就可以了
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请问一下 注销个体户的时候 个体生产经营交税18392.27 开票金额是4598068 怎么倒推成本费用是多少 注销的时候不退税也不交税啊
青老师
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提问时间:07/31 15:50
#事业单位#
你好; 你们是查账还是核定征收的 ?
阅读 1391
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公司购买的电饭锅可以入账吗?入哪个科目
王超老师
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提问时间:07/26 20:34
#事业单位#
这个是你们生产经营用的吗,那么放到管理费用的
阅读 1391
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老是,请问,我22年度的汇算清缴是退税3千,在23年,先申报22年度的混算清缴,在申报23年第一季度企业所得弥补亏损,可以不退税吗?
郭老师
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提问时间:06/20 20:33
#事业单位#
不可以 必须退 不能留着以后抵扣
阅读 1391
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去绑定企业办税员需要什么资料,去哪里办理?开票员又要怎么办理
朴老师
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提问时间:06/05 17:23
#事业单位#
法定代表人、财务负责人从“企业业务”入口登录电局后,在【账户中心】的【添加办税人员模块】进行添加。被添加办税人员通过电子税务局的“自然人业务”入口进入【账户中心】或“企业业务”入口登录页面去做确认授权。若办税人员未在电子税务局注册个人账号的,企业无法新增该办税人员,系统将提示该办税人员尚未注册,应由办税人员先完成注册后,再添加该办税人员
阅读 1391
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老师,您好!政府会计制度下,手续费怎么做账?
庚申老师
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提问时间:03/21 15:07
#事业单位#
你好, 借业务活动费 贷银行存款 借事业支出 贷资金结存
阅读 1390
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公共基础设施科目下设的“经营活动类别”应该怎么填?
何江何老师
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提问时间:10/23 09:43
#事业单位#
你好同学,按具体类别填。
阅读 1390
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老师我想问一下维修费不超过固定资产原值的多少,不用计入资产,可以直接做维修费
文文老师
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提问时间:07/24 11:05
#事业单位#
不超过固定资产原值的50%
阅读 1390
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事业单位会计 (8)发放上月工资,上月工资表显示应向职工发放基本工资30万元,应为职工缴纳基本养老保险6万元,住房公积金9万元,共计45万元。另外工资发放中包含职工个人应负担社会保险费为2.4万元,住房公积金9万元,同时代扣个税2万元。通过单位零余额账户支付。(上月代扣本月交)(9)收到上级单位拨来的非财政补助专项B款项6万元和基本支出款2万元,款项已拨入单位银行账户。(10)购入年利率为3%的一年期国债10万元,转账支付。(11)经营部门销售一批经营产品给某公司,货已经发出,价款5万元,增值税0.65万元,银行存款收到。
crystal老师
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提问时间:11/04 14:52
#事业单位#
同学您好,请完整描述您的问题~
阅读 1390
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老师,公司要办理贷款,办完贷款之后可以换法人吗,贷款对换法人没有社么影响吧
青老师
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提问时间:06/18 08:57
#事业单位#
你好 ; 可以换法人; 到时 债权债务要列清楚 到底是谁来承担的
阅读 1390
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发票挂账,要怎么做这个账
文文老师
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提问时间:01/18 15:24
#事业单位#
借:管理费用等 贷:应付账款
阅读 1390
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. 分录题 某事业单位(小规模纳税人)2月份发生经济业务如下: 1、月末盘点库存现金,实有库存现金比账面少1030元,暂时无法查明原因。 2、经查短少现金由工作人员失误造成600元,决定由其赔偿,其余430元无法查明原因,批准单位转账。 3、收到采购员将来异地供应单位发票账单等报销凭证,甲材料价款为18000元,已验收入库,多余的20000元外埠存款转回本地单位开户银行。 4、收到零余额账户代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,所列金额为200 000元。 5、从单位零余额账户支付日常活动费用60 000元,支付购进材料价税款5800元,材料已验收入库。 要求:根据以上业务编制政府财务会计分录
朴老师
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提问时间:11/14 17:00
#事业单位#
1、月末盘点库存现金,实有库存现金比账面少1030元,暂时无法查明原因。 借:待处理财产损溢 1030 贷:库存现金 1030 2、经查短少现金由工作人员失误造成600元,决定由其赔偿,其余430元无法查明原因,批准单位转账。 借:其他应收款 600 贷:待处理财产损溢 600 借:待处理财产损溢 430 贷:营业外收入 430 3、收到采购员将来异地供应单位发票账单等报销凭证,甲材料价款为18000元,已验收入库,多余的20000元外埠存款转回本地单位开户银行。 借:银行存款 20000 贷:其他货币资金 20000 借:库存物品 18000 贷:银行存款 18000 4、收到零余额账户代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,所列金额为200 000元。 借:零余额账户用款额度 200000 贷:财政拨款收入 200000 5、从单位零余额账户支付日常活动费用60 000元,支付购进材料价税款5800元,材料已验收入库。 借:事业支出 60000 贷:零余额账户用款额度 60000 借:库存物品 5800 贷:零余额账户用款额度 5800
阅读 1389
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老师,你好!问一个问题,关于专项应付款财政专款 钱进帐:借:银行存款 贷:专项应付款财政专款 用钱时:借:经营性支出 贷:银行存款 专项应付款财政专款,这个科目用那个科目冲掉好呢
郭老师
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提问时间:07/20 19:24
#事业单位#
借专项应付款,贷其他收入。
阅读 1389
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老师,我想咨询一下就是视同销售的发票怎么开?
文文老师
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提问时间:04/26 15:07
#事业单位#
按正常销售来开具
阅读 1389
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办公经费提现怎么做分录?(从基本户提现)记预算会计吗
穆易老师
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提问时间:01/14 13:27
#事业单位#
您好同学!需要。借,事业支出 贷,资金结存-零余额账户用款额度 借,资金结存-货币资金 贷,资金结存-零余额账户用款额度
阅读 1389
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老师,问你个问题,就是我在机构做代理,现在要发提成了几万。不过领导说需要交个税。我想知道这个缴纳的税率是多少,怎么去缴纳
青老师
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提问时间:08/08 17:29
#事业单位#
你好; 你们不是雇员吗? 只是劳务费的话; 这个个税很高的; 他们公司代扣个税的;
阅读 1389
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行政事业单位收到资金我是:借银行存款基本户,贷其他收入的其他收入,预算会计做的是:借资金结存货币资金,贷的是其他预算收入的其他收入的其他支出,那么如果要支出这笔钱,我的记账凭证及预算会计如何做分录?
Viola老师
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提问时间:11/01 10:37
#事业单位#
预算会计 借:其他预算支出 贷:资金结存——货币资金/ 行政:借:其他支出 贷:银行存款
阅读 1389
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事业单位房租修缮300万需要入固定资产吗?
一鸣老师
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提问时间:01/04 16:37
#事业单位#
这个不形成固定资产,直接计入费用
阅读 1389
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事业单位的独立工会做账,手续费是放在其他支出还是业务支出-其他支出
青老师
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提问时间:01/09 10:23
#事业单位#
你好; 业务支出-其他支出
阅读 1389
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老师 我想问一下,去年10月份有一笔未开票收入,忘记申报纳税了,当时我账上是确认收入纳税抵减留底进项了,出纳填写申报报的时候没有填写上去,今年2月份才申报,需要缴纳滞纳金吗?
郭老师
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提问时间:08/16 12:07
#事业单位#
你好,如果税务局没有查到,没有发现的情况下,不需要缴纳的。
阅读 1389
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一般纳税人9%的进项增值税电子专用发票是不是不能抵扣
邹老师
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提问时间:11/09 13:38
#事业单位#
你好,进项增值税电子专用发票,一般纳税人取得是可以抵扣的啊
阅读 1389
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某事业单位2x22年7月1日用项目经费购买大型设备一台,价款700 000元,运杂费20 000元,以财政直接支付。该设备使用年限10年,用直线法计提折旧。2x23年4月1日经批准无偿调出,发生相关税费6 000元。写出相关会计分录
王超老师
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提问时间:11/16 21:45
#事业单位#
2x22年7月1日购买大型设备时的分录: 借:固定资产——大型设备 720,000元 贷:财政补助收入 720,000元 2x23年4月1日前每月计提折旧的分录: 每月折旧额=(720,000/10)/12=6,000元 借:事业支出——大型设备折旧费 6,000元 贷:累计折旧 6,000元 2x23年4月1日无偿调出大型设备时的分录: 借:资产处置费用——大型设备处置损失 6,000元 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 6,000元
阅读 1388
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请教下,现在的垃圾处理费是交给环卫部门,还是在电子税务局申报,交给税务局。
文文老师
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提问时间:11/08 18:02
#事业单位#
现在的垃圾处理费 还是在电子税务局申报,交给税务局
阅读 1388
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某县宣传部2020年底编万预算后,上级又下达了项目,财政专项资金从固定基金走支付,那么购入固定资产的分录是下面的吗?
冉老师
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提问时间:07/04 16:45
#事业单位#
行政单位购入固定资产分录: 购入时: 借:固定资产 贷:非流动资产基金--固定资产 同时: 借:事业支出 贷:财政补助收入--财政直接支付
阅读 1388
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您好老师,像我们公司买的这些固定资产就是日常办公用呢,你觉得需要设置残值?残值就是固定资产原价的5%对吗?折旧完之后需要将残值怎么处理呢?
东老师
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提问时间:06/30 09:52
#事业单位#
您好, 残值在处置固定资产的时候一起清理就行了
阅读 1388
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老师,我想问下,我事业单位有全额和自收自支两部分人,公积金在一个账户划款,由于自收自支人员工资开的不及时,全额人员的单位和个人部分公积金都在账户里,自收自支人员的公积金也在账户里,但是不一定什么时候能进账户,我们是攒够了一个月的钱就交一个月的钱,这样做违反政策么
青老师
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提问时间:06/13 15:52
#事业单位#
你好; 那你们要分别来做账来支付才行的这样 会有风险的
阅读 1388
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做账截止在2020年5月,那2022年的财务报表(年报)该怎么填呢?
邹老师
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提问时间:04/26 10:07
#事业单位#
你好,做账截止在2020年5月,之后一直到2022年有发生业务吗?
阅读 1388
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您好,我单位是事业单位,7月5日-7月7日举办了线下会议,然后会议费定额标准是住宿费340元/人/天,伙食费130元/人/天,其他80元/人/天,然后报销的人本来预算是7位专家住两晚,住宿费是340元/人/天✖️7人✖️2天=4760元。实际来报销时,只有3位专家住了两晚,一位专家住了1晚,另外三位专家都是会议地本地的,但中午定了钟点房,想问一下这种钟点房可以报销吗
bamboo老师
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提问时间:07/17 16:18
#事业单位#
您好 请问会议通知有没有说本地专家不报销?
阅读 1387
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老师银行利息是免企业所得税吗?
东老师
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提问时间:07/12 12:28
#事业单位#
你好,这个银行的存款利息不免征企业所得税。
阅读 1387
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小规模,当月的物流运费要怎么做会计分录
郭老师
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提问时间:07/11 10:30
#事业单位#
你好 是购买货物的吗?
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