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错付的钱已经收回,错付的用什么当原始凭证
一鸣老师
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提问时间:04/25 15:45
#事业单位#
错付的有银行回单的
阅读 1454
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去年个体户超市是核定征收,今年是不是,改成查账征收了,账务处理怎么做分录
朴老师
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提问时间:04/17 10:38
#事业单位#
同学你好 那你得盘点期初数然后建账做分录
阅读 1454
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月末31号我们零余额账户付出去500块,因为对方卡号异常被退回,31号我零余额账户收到了500元退款,但是一般清算日期都是第二天,我们是9月1日银行清算完成,额度回到指标上面,所以我们零余额8月份对账单是有500块余额,我有几个问题31日收到银行退款500元时,出纳会计记账的吗,还是9月1号收到清算完成收到授权退回通知书才记账
木木老师
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提问时间:09/05 20:39
#事业单位#
退回的话出来也要记账的呀,因为你银行这边收到的钱。
阅读 1454
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公司员工报销餐饮费没有发票只有微信付款截图 这个可以报销吗 怎么报销
宋生老师
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提问时间:07/17 16:36
#事业单位#
你好!这个你可以报销,但是不能税前扣除
阅读 1453
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那银行收到食材需要给单位开具什么收据吗?
郭老师
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提问时间:09/19 07:46
#事业单位#
你好,你们主营餐饮吗?
阅读 1453
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我要去银行叫公积金,但是钱不够,可以下个月再交吗,会有滞纳金吗
一鸣老师
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提问时间:08/14 11:22
#事业单位#
嗯嗯,可以下个月再交,会有滞纳金
阅读 1453
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老师你好!我们这边收了物业费,要怎么开发票?我们这边没有开发票的,户主没要求,是审计要求
一鸣老师
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提问时间:06/10 11:59
#事业单位#
物业管理服务 物业管理、物业费3040801010000000000 就开这个税目的发票
阅读 1453
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民非企业可以把购进的存货赠送给客人吗?视同销售吗?民非企业不能销售商品!
金金老师
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提问时间:06/04 17:03
#事业单位#
您好,这个是可以赠送的,然后视同销售的
阅读 1453
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请护工护理单位报销,护工是在外面请的没有发票,这种情况如何处理好
venus老师
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提问时间:04/26 10:58
#事业单位#
同学,这个可以直接去税局代开发票
阅读 1453
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销售人员买的办公文具自己使用,是入管理费用还是销售费用?
郭老师
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提问时间:08/23 11:17
#事业单位#
你好,销售费用,办公费。
阅读 1453
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老师,开票uK口令被锁是什么原因?
易 老师
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提问时间:12/31 20:47
#事业单位#
你好 你看一下,是不是长时间没有操作,这种是会锁 定的
阅读 1453
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老师,收到一张某医院门诊电子发票,交款单位名称和统一社会信用代码不配套,单位名称是我们单位名称,但信用代码是个人身份证,不是单位的信用代码,让重开,医院说改不了,老师,那这张发票我能入帐吗?
郭老师
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提问时间:07/12 17:42
#事业单位#
可以做账,但是不允许税前扣除。这个正常的,一般开个人的名字就行。
阅读 1452
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老师好,想了解出纳的法规和规章制度
廖君老师
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提问时间:08/01 21:39
#事业单位#
您好,没有只针对出纳的制度哦,财务制度是一个总的,出纳 适用于 ”资金管理“部分,给个邮箱发您参考下好不好
阅读 1452
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请问一下,企业年报完,现在打印打账单,发现计提做错了,但是企业年报已经报完了,可以直接改账目木,还是后面账目在做调整比较好那,谢谢
宋生老师
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提问时间:07/23 17:10
#事业单位#
你好!是具体是什么做错了
阅读 1452
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老师预付款是不是不能开具发票呢?
邹老师
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提问时间:03/22 08:45
#事业单位#
你好,是的,是不能开具发票的 需要等到实际供货了或者提供服务了,才可以开具发票的
阅读 1452
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政府会计,财政拨款预算收入支出表中,一般公共预算财政拨款的基本支出和项目支出,是否一定等于数字财政系统导出的“预算执行情况表”相应的一般公共预算财政拨款的基本支出和项目支出?
金金老师
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提问时间:11/01 14:44
#事业单位#
您好,这个是等于的,他俩是相等的
阅读 1452
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老师早上好,请问增值税是怎么核算的
金金老师
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提问时间:09/13 09:38
#事业单位#
您好,请问一下有题目吗这个
阅读 1452
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老师你好,我这边有个 转账记录 摘要写是网商银行转账,而且转的还是自己的公司。这个要怎么计
新新老师
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提问时间:08/17 10:41
#事业单位#
你好,这具体是什么?钱是提现的吗?还是什么?
阅读 1452
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公司在税务局缴纳的工会筹备金怎么做会计分录?
东老师
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提问时间:08/02 09:53
#事业单位#
借管理费用-工会经费 贷银行存款
阅读 1452
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行政单位零余额账户能作为发票的付款方或收款方嘛?
一鸣老师
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提问时间:07/08 08:56
#事业单位#
这个是不可以的哈,基本户才可以收付款
阅读 1452
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行政单位外出参加培训拿回来的培训费票,入培训费还是差旅费
一鸣老师
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提问时间:05/06 16:34
#事业单位#
拿回来的培训费票,入培训费
阅读 1452
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我现在是银行存款借方有266万,是去年应该做上缴财政没有做账的钱,怎么把它给走平账。
一鸣老师
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提问时间:04/20 16:24
#事业单位#
借:应缴财政专户款 贷:银行存款
阅读 1452
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从零余额账户转2100到错误账户,结果退回来,放在银行存款账户。需要重新支付这笔钱:收到这笔退款:借:银行存款2100,贷:其他应付款2100 重新支出这笔钱: 借:业务活动活动费用 2100 贷:应付职工薪酬——购房补贴2100 借:应付职薪酬购房补贴 2100 贷:其他应付款——购房补贴2100 我这样子做的话,应付职工薪酬购房补贴可以平,但是我的其他应付款不平,这个要怎么处理?
荣老师
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提问时间:01/09 16:37
#事业单位#
同学你好,一开始的会计分录应该是银行转银行的,所以是,借银行存款 贷银行存款,备注好二级明细科目。不应该挂其他应付款的
阅读 1452
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老师你好,我想请教一下,就是行政单位的项目劳务派遣人员的伙食补助,财务会计和预算会计是要计入什么科目?
郭老师
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提问时间:07/19 10:15
#事业单位#
对方给你开劳务发票里面的吗 还是直接支付
阅读 1451
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某事业单位(小规模纳税人)2月份发生经济业务如下: 3、为A公司提供经营活动服务,收费额为20 000元,按规定计算增值税税额为1 200元,收到A公司签发并承兑的为期3个月的商业承兑汇票一张,面值21 200元。 4、本年度财政直接支付用款额度1 000 000元,年度内从财政零余额账户实际支付970 000元,年末确认尚未使用的财政直接支付用款额度30 000元。 5、下年度经批准恢复上年度财政应返还额度,并用其支付有关日常业务活动费用 30 000元。 6、年末按应收账款余额百分比法计提坏账准备,当年末收回后不需要上缴财政的应收账款余额500 000元,其他应收款账户余额200 000元。此前”坏账准备——应收账款“账户余额为1200元,”坏账准备——其他应收款“账户余额为600元。坏账准备计提比例为5‰. 要求:根据以上业务编制政府财务会计分录
朴老师
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提问时间:11/14 17:07
#事业单位#
为A公司提供经营活动服务,收费额为20 000元,按规定计算增值税税额为1 200元,收到A公司签发并承兑的为期3个月的商业承兑汇票一张,面值21 200元。 借:应收票据 21200 贷:事业收入 20000 应交税费 1200 本年度财政直接支付用款额度1 000 000元,年度内从财政零余额账户实际支付970 000元,年末确认尚未使用的财政直接支付用款额度30 000元。 借:事业支出 970000 贷:财政拨款预算收入 970000 借:财政应返还额度 30000 贷:财政拨款预算收入 30000 下年度经批准恢复上年度财政应返还额度,并用其支付有关日常业务活动费用 30 000元。 借:事业支出 30000 贷:财政应返还额度 30000 年末按应收账款余额百分比法计提坏账准备,当年末收回后不需要上缴财政的应收账款余额500 000元,其他应收款账户余额200 000元。此前”坏账准备——应收账款“账户余额为1200元,”坏账准备——其他应收款“账户余额为600元。坏账准备计提比例为5‰. 借:应收账款坏账准备 5125 其他应收款坏账准备 2125 贷:事业支出 7250
阅读 1451
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老师这两道题的分录怎么做?
小奇老师
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提问时间:10/22 17:39
#事业单位#
同学您好,此题需要做分录,请稍等
阅读 1451
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您好老师,公司为了宣传节能降碳的理念,在公众号发布有奖答题活动,此次活动设置了奖项,为此活动买的奖品该如何挂账呢?
青老师
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提问时间:07/31 15:34
#事业单位#
你好; 这个你公司主要是什么方面类型的公司; 是否与经营业务有关系的
阅读 1451
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上期发生额50,累计值50,本期发生额100,累计值150,环比增长率怎么算?
青老师
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提问时间:06/29 10:46
#事业单位#
你好; 环比增长率的计算公式为:环比增长率=(本期统计周期数据-上期统计周期数据)÷上期统计周期数据×100% 、 你们是按月计算还是干嘛的
阅读 1451
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帮我看下这笔调账,我看不懂,这是预算会计 第二张是财务会计,预算会计为啥要借记资金结存,它没有钱进账吧,就是个调账
穆易老师
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提问时间:04/23 09:59
#事业单位#
您好!我想是因为新制度的问题 新制度设置了 “非财政拨款结转”科目及对应的 “资金结存”科目。在新旧制度转换时,单位按照新制度规定将原账其他 应收款中的预付款项计入预算支出的,应当对原账的 “其他资金结转结余—项目结转”科目余额进行逐项分析,按照减去已经 支付非财政拨款专项资金尚未计入预算支出 (如其他应收款中的 预付款项等)的金额后的差额,登记新账的 “非财政拨款结转” 科目及其明细科目贷方;同时,按照相同的金额登记新账的 “资金结存———货币资金”科目借方。
阅读 1451
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请问机关单位2024年的预算会计科目(费用类)入账错误,如何在2025年调整为正确的会计科目?
朴老师
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提问时间:07/26 08:24
#事业单位#
2025年调整2024年机关单位预算会计费用类科目入账错误,可通过“以前年度盈余调整”科目处理: 1. 冲销原错误分录,借记或贷记对应科目,贷记或借记“以前年度盈余调整”。 2. 调整预算结余,按冲销结果调整预算支出与预算结余科目。 3. 同步修正2024年决算报表“年初数”,并在财务报告中备注调整原因及金额,留存调整凭证备查。
阅读 1450
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