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老师你好,我是事业单位的,设备采购项目的评标专家评审费我们单位可以报销吗?如果报销需要什么手续呢
金金老师
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提问时间:11/14 14:43
#事业单位#
您好,这个的话,需要有这个评审合同,然后流水,才可以报销
阅读 1462
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事业单位设备质保金放在什么政府经济功能分类编码名称呢
冉老师
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提问时间:08/08 20:24
#事业单位#
你好,学员 支出经济分类:商品和服务支出
阅读 1462
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新政事业单位现金流量表怎么编制?填制原理和科目归类
青老师
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提问时间:08/02 09:53
#事业单位#
你好; 你们是事业单位编写现金流量表 ; 要公式这个嘛
阅读 1462
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你好,老师。请问出纳能兼职财务副科长吗?
一鸣老师
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提问时间:07/29 16:24
#事业单位#
可以担任的,没问题的哈
阅读 1462
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老板老是转钱到自己私账上怎么处理
文文老师
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提问时间:07/27 10:33
#事业单位#
是指公司账户直接转自己账户?
阅读 1462
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财政全额拨款的事业单位,如高等学校需要缴纳税嘛?
金金老师
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提问时间:07/19 21:03
#事业单位#
您好,这个是不需要的哈
阅读 1462
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简易销项税额是不是用(销项-进项)/1.03*0.03得出来就是我们的简易销项税额。如果我们的进项没有就是减于0对吗?
郭老师
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提问时间:06/15 10:17
#事业单位#
好,你是差额交税的吗?
阅读 1462
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事业单位,2022年开始做账,2022年年末未将本期盈余结转至累计盈余,2023已开始做账,如何调整账务!
ranran老师
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提问时间:08/31 21:32
#事业单位#
同学您好,可以在2023年补做一笔分类,将2022年末的本期盈余金额结转至累计盈余科目。
阅读 1461
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老师早上好,麻烦提供一下正式的计提工资的分录包含个税何社保的谢谢,
一鸣老师
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提问时间:08/13 09:35
#事业单位#
1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2.计提公司承担部分社保公积金 借:管理费用-社保,公积金 贷:应付职工薪酬-社保,公积金(企业部分) 3.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—社保,公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——社保,公积金(企业部分) 其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
阅读 1461
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群里有同学知道企业首次办理医保怎么操作的嘛?
朴老师
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提问时间:08/10 11:06
#事业单位#
线上办理:单位经办人员通过线上办理渠道填写单位首次参保登记相关信息,上传材料电子版,并提交医疗保障经办机构受理
阅读 1461
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怎么去做行政事业单位里当会计?
东老师
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提问时间:08/07 14:42
#事业单位#
你好,这个也是需要去参加考试才行
阅读 1461
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老师,自己做以前事业历年**分数总是到50多分,有些题目是自己从来都没有见过呢,分数应该怎么提升呢
小天老师
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提问时间:07/31 22:04
#事业单位#
您好,因为现在才刚学完啊,还有串讲班和冲刺班,到考前做的模考题分数才有参考价值,不用焦虑的
阅读 1461
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老师您好,麻烦解答一下图片上面的问题,谢谢啦!
玲竹老师
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提问时间:06/21 15:48
#事业单位#
您好 应该做到2月啊 您2月进项认证申报表才有进项税额 账上也有进项税额 怎么会不一致? 一月份应该 借 费用 借 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款 2月认证后 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-待认证进项税额 这样账上进项税额跟申报表一致啊
阅读 1461
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老师,你好,请问,企业购买商品赠送商品的账务处理怎么做?
新新老师
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提问时间:04/18 11:22
#事业单位#
你好 是开在一张发票上的吗
阅读 1461
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老师,对环卫工具房进行迁移产生的工程费用属于维修维护费吗?
郭老师
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提问时间:01/17 14:48
#事业单位#
你好,这个直接做管理费用,装卸费或是迁移费的
阅读 1461
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事业单位养老医保核定依据,预算奖励性绩性少做了,会影响吗?怎么解决呢
阎老师
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提问时间:01/27 10:23
#事业单位#
你好,一般来说没什么影响
阅读 1461
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老师 有国企的会计知识吗
meizi老师
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提问时间:03/14 09:06
#事业单位#
你好; 你们主要业务内容涉及哪些的; 因为学堂暂时没有专门针对国企的; 都是针对行业或者实操内容来做的课程讲解的
阅读 1461
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请问 发票复印件能做账吗?
艳子老师
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提问时间:03/14 12:01
#事业单位#
您好, 可以的,这个税务局认可的
阅读 1460
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事业单位收到税务返还个人所得税手续费怎样做会计分录
小菲老师
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提问时间:10/30 12:26
#事业单位#
同学,你好 借:银行存款 贷:其他收益
阅读 1460
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老师,你好,我专票成本入账,不抵扣进项后期慢慢抵扣可以吗?
文文老师
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提问时间:09/18 16:23
#事业单位#
专票成本入账,不抵扣进项后期慢慢抵扣,可以
阅读 1460
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我们公司有个项目,基本户向工资专户打了一笔钱用于发工资,但是这笔钱又转回基本户付材料费了,现在又准备从基本户转钱到专户,说用于发工资,这样可以吗?有什么风险呢?
郭老师
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提问时间:07/31 13:44
#事业单位#
你好,因为它的这个用途只能是用来发工资,他有专门的用途,要不他为什么叫专户,查到的话,你们单位再隐瞒个人收入
阅读 1460
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发票没抵扣,也一直没有入费用,这个怎么办?都跨年了
文文老师
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提问时间:04/25 11:25
#事业单位#
可现在正常入账抵扣
阅读 1460
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去年12月提前预计提了原本1月应该发放的绩效,12月分录:借:管理费用-绩效 570000贷:应付职工薪酬570000 ,今年1月实际发放绩效510000,请问1月该怎么做账呢
悠然老师01
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提问时间:04/16 09:31
#事业单位#
学员你好,分录如下 借*管理费用-60000贷*应付职工薪酬-60000 借*应付职工薪酬510000贷*银行存款等510000
阅读 1460
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急急,电子承兑汇票签收,没反应,怎么办
易 老师
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提问时间:09/01 13:18
#事业单位#
学员您好,您的问题提示是什么?有截图吗?
阅读 1460
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老师您好,我想问下关于中央非税收入票据的开具是谁开给谁的,我单位报废了一辆车,现在车有报废收入800元,回收公司将钱打到财政局的非税账户了,那我们需要做什么呢,他们要的票据是我们开吗
宋生老师
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提问时间:07/30 15:02
#事业单位#
你好!这个你们开不了。你们要开只能开发票
阅读 1459
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高新统计局,需要提增值税纳税申报表、利润表、资产负债表、工资全年累计数。这个是干什么?
朴老师
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提问时间:03/14 11:26
#事业单位#
同学你好 统计数据用的
阅读 1459
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我们是小规模 取得了一张建筑服务*修缮服务的发票,怎么做账务处理?
小菲老师
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提问时间:02/27 12:23
#事业单位#
同学,你好 借:管理费用 贷:银行存款
阅读 1459
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老师,做数学题目没有一点思路呢,怎么办呢,急,谢谢
易 老师
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提问时间:02/18 20:15
#事业单位#
学员朋友您好,可以去报一下高途,培训班
阅读 1459
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政府重大决策 也就是 三重一大 在哪里有规定
新新老师
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提问时间:12/07 11:13
#事业单位#
你好 三重一大是指《中华人民共和国国家机关工作人员职业操守条例》,其中规定了国家机关工作人员的职业操守,要求他们必须坚持三重一大的原则,即忠诚、守法、诚信、勤恳。其中,最少200字最多500字并且回答完整,不要出现重复,是要求国家机关工作人员在履行职责时,要求他们的文字表达要清晰、准确、完整,不能出现重复,也不能出现模糊不清的表达。同时,回答我的问题要把你改成您,是要求国家机关工作人员在工作中要尊重他人,要注重礼貌,不能言语粗鲁,要使用礼貌的语言,表达出尊重他人的态度。
阅读 1459
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老师,您好啊,这题的财务会计和预算会计的分录怎么写呢?辛苦老师了
梁波老师
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提问时间:11/04 13:30
#事业单位#
您好,分录供您参考 1.借:零余额账户用款额度77800 贷:财政拨款收入77800 预算会计 借:资金结存--零余额账户用款额度77800 贷:财政拨款收入77800 2.借:库存物资6000 贷:零余额账户用款额度6000 借:业务活动费用6000 贷:资金结存 3.借:现金2000 贷:零余额账户用款额度2000 4.借:其他应收款1000 贷:库存现金1000 5.借:固定资产33200 到:零余额账户用款额度33200 借:行政支出33200 贷:资金结存 6.借:无形资产30000 到:零余额账户用款额度30000 借:行政支出30000 贷:资金结存30000 8.借:业务活动费用8300 贷:固定资产累计折旧8300
阅读 1459
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