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老师,这个如果发补助的话,预算会计支出科目用那个科目
朴老师
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提问时间:11/01 15:51
#事业单位#
计入专项应付款就可以
阅读 1521
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市卫健委收到市医保局的拨款属于财政拨款还是非财政拨款呢?
朴老师
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提问时间:01/20 21:55
#事业单位#
若资金是财政预算安排(财政→医保局→卫健委),属财政拨款; 若为医保局自有非财政资金(非预算内),则属非财政拨款。
阅读 1520
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老师,第四题分录怎么做?
大侯老师
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提问时间:03/19 13:55
#事业单位#
同学稍等,正在答题,写好分录发您
阅读 1520
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我方公司销售货物出去,发生了快递费,有银行回单 有发票,请问怎么做会计分录,税费是记在哪个税
朴老师
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提问时间:02/22 09:30
#事业单位#
同学你好 收到的是专票吗 这个运费计入销售费用
阅读 1520
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请问我科目挂错然后进行调整的时候,我原来是挂了应收账款借方,然后我现在要科目互调是不是挂预付账款在借方,应收账款在贷方吗?
文文老师
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提问时间:08/18 11:55
#事业单位#
是的 挂预付账款在借方,应收账款在贷方
阅读 1520
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请教一下大家 几百块钱发票开过了 现在钱收不回来了,怎么处理了
金金老师
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提问时间:08/14 13:56
#事业单位#
您好,那样的话需要做营业外了这
阅读 1520
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请问老师,事业单位的固定资产在半年前已经捐赠出去,账上还一直在计提着折旧,请问现在该如何进行账务处理?谢谢
朴老师
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提问时间:07/19 08:49
#事业单位#
同学你好 做固定资产清理捐赠的就可以 计入捐赠支出
阅读 1520
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老师好,我们是事业单位,前期收购个人的玉米应该计入哪个科目?卖方不开票,玉米后期会再转手卖掉
木木老师
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提问时间:08/02 23:24
#事业单位#
你好,同学 借,库存物资 贷,
阅读 1520
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公司出去吃饭,我个人买单的,有发票,请问这种公司可以用公账直接转账给我报销吗? 另外,公司在平台上租了辆车出去玩,付款的时候是微信支付平台的,平台再开发票我开的是公司的抬头,请问也可以用公账报销吗
新新老师
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提问时间:03/07 09:16
#事业单位#
你好 可以报销的呢
阅读 1520
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老师,请问财政应返违返凭证怎么做冲减?
宋老师2
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提问时间:03/05 11:55
#事业单位#
你好你说的违反是什么意思?
阅读 1519
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老师,事业单位,预算和实际执行情况对比表填写的时候,是填收入支出总表里的年初预算数还是全年预算数和决算数得对比?
朴老师
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提问时间:08/22 16:00
#事业单位#
全年预算数和决算数得对比
阅读 1519
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请问老师,用友软件做账,2021年结转了,现在要把2021年做的凭证修改,要怎么修改
东老师
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提问时间:08/14 14:55
#事业单位#
你好,需要反结账到2021年修改
阅读 1519
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收到的无偿调拨的音响,400元,这个也得做固定资产吗?事业单位
朴老师
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提问时间:08/07 11:25
#事业单位#
同学你好 这个不用的 金额太小了 两千以上的计入固定资产
阅读 1519
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老师,想请问一下绿化公司在我们公司每月定期做绿化养护,养护费是不是应该一般纳税人6%的税率,小规模目前1%的税率开具,为啥他们开出来是免税呢?他们是不是可以选择其他生活服务-植物养护,所以就免税?为啥他选择现代服务-绿化维护还免税呢?
金金老师
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提问时间:07/26 11:24
#事业单位#
您好,这个是这样的,小规模的话,30万以下,可以开免税发票
阅读 1519
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学校收到稳岗补贴款和一次新留工补助款项,怎么做分录?用的是非营利组织会计制度
邹老师
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提问时间:05/04 15:20
#事业单位#
你好,非营利组织会计制度,学校收到稳岗补贴款和一次新留工补助款项 借:银行存款,贷:政府补助收入
阅读 1519
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2.某省物流研究所发生下列业务: (1)省物理研究所接受一民营企业捐赠50000元,存入银行。 (2)省物理研究所接受国外研究机构捐赠的实验设备1台,估值180000元,发生运输费月9000元,以银行存款支付。 (3)年末,省物理研究所将捐赠收入300000元转入“本期盈余”科目。 (4)省物理研究所取得银行存款利息1447元。 (5)年末,省物理研究所将利息收入5000元转入“本期盈余”科目。 (6)省物理研究所出租临街房屋,预收一年房租60000元,存入银行。 3.文化宫采用后付租金方式出租剧场,每月租金3000元,年终一次结清。每月确认收入及年终收到租金的分录。
小奇老师
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提问时间:06/04 17:48
#事业单位#
同学您好,以下的业务,如果有两个分录,第一个分录是财务会计分录,第二个分录是预算会计分录;如果只有一个分录,则仅用做财务会计分录,不用做预算会计分录 第2题, (1)借:银行存款 50000 贷:捐赠收入 50000 借:资金结存—货币资金 50000 贷:其他预算收入 50000 (2)借:固定资产 189000 贷:捐赠收入 180000 银行存款 9000 借:事业支出 189000 贷:其他预算收入 180000 资金结存—货币资金 9000 (3)借:捐赠收入 300000 贷:本期盈余 300000 (4)借:银行存款 1447 贷:利息收入 1447 借:资金结存—货币资金 1447 贷:其他预算收入 1447 (5)借:利息收入 5000 贷:本期盈余 5000 (6)借:银行存款 60000 贷:预收账款 60000 借:资金结存—货币资金 60000 贷:经营预算收入 60000 第3题, 每月确认收入, 借:应收账款 3000 贷:经营收入 3000 年终收到租金, 借:银行存款 36000 (3000*12) 贷:应收账款 36000 借:资金结存—货币资金 36000 贷:经营预算收入 36000
阅读 1519
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这题财务会计和预算这题财务会计和预算会计分录怎么写会计分录怎么写
朴老师
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提问时间:11/22 10:09
#事业单位#
(1)收到其他单位未限定用途的货币资金捐赠 32000 元,款项存入银行。 财务会计分录: 借:银行存款 32000 贷:捐赠收入 32000 预算会计分录: 借:资金结存 - 货币资金 32000 贷:其他预算收入 32000 (2)接受捐赠一项固定资产,确定的成本为 52000 元。 财务会计分录: 借:固定资产 52000 贷:捐赠收入 52000 预算会计分录: 由于没有涉及资金的收支,预算会计不做分录。 (3)取得银行存款的利息收入 3500 元。 财务会计分录: 借:银行存款 3500 贷:利息收入 3500 预算会计分录: 借:资金结存 - 货币资金 3500 贷:其他预算收入 3500 (4)对外提供场地取得租金收入 10000 元,款项已存入银行。 财务会计分录: 借:银行存款 10000 贷:租金收入 10000 预算会计分录: 借:资金结存 - 货币资金 10000 贷:其他预算收入 10000 (5)在单位的现金账款核对中发现现金溢余 20 元,确实无法查明原因,经批准转入其他收入。 财务会计分录: 借:库存现金 20 贷:待处理财产损溢 20 借:待处理财产损溢 20 贷:其他收入 20 预算会计分录: 借:资金结存 - 货币资金 20 贷:其他预算收入 20 (6)年终结账时,将 “捐赠收入” 科目的贷方余额 90000 元、“利息收入” 科目的贷方余额 5000 元、“租金收入” 科目的贷方余额 20000 元、“其他收入” 科目的贷方余额为 3000 元,转入 “本期盈余” 科目。 财务会计分录: 借:捐赠收入 90000 利息收入 5000 租金收入 20000 其他收入 3000 贷:本期盈余 118000 预算会计分录: 借:其他预算收入 118000 贷:非财政拨款结转 - 本年收支结转 118000 (7)年终结账时,将 “其他预算收入” 科目的贷方余额为 95000 元全部结转,其中专项资金收入 65500 元,分别将其转入 “财政拨款结转 —— 本年收支结转” 和 “其他结余” 科目。 预算会计分录: 借:其他预算收入 95000 贷:财政拨款结转 - 本年收支结转 65500 其他结余 29500
阅读 1518
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老师,我们是财政补助事业单位,财政拨款资金有用于租赁,没有合同,都是零星发票,这部分需要缴纳印花税吗?税务局系统显示我们收到租赁发票未交印花税,让自查。
大侯老师
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提问时间:03/20 18:14
#事业单位#
同学您好,这部分是需要缴纳印花税的,相关单据可以视为合同性质。
阅读 1518
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你好,老师。我们是事业单位,零余额账户用款额度转银行存款代工户怎么记账呢?
朴老师
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提问时间:03/19 08:52
#事业单位#
当零余额账户用款额度转入银行存款代工户时,需要进行相应的会计记录。这一过程涉及对财政应返还额度(财政授权支付)和零余额账户用款额度的调整。 具体的分录处理如下: 借:银行存款代工户 贷:零余额账户用款额度 同时,由于这部分资金原本属于财政应返还的额度,因此在记录上述分录的同时,还需要对财政应返还额度进行相应的调整。 借:财政应返还额度–财政授权支付 贷:零余额账户用款额度
阅读 1518
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老师你好,我现在要调企业的研发支出,是不是先把企业的成本费用,先调进,研发支出,然后月末再转进管理费用
朴老师
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提问时间:09/19 14:34
#事业单位#
同学你好 这个可以的
阅读 1518
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行政单位的往来死账怎么处理有具体的条列吗?
郭老师
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提问时间:07/20 11:08
#事业单位#
行政单位呆坏帐处置的方法: 1、直接转销法。即坏帐发生时,将其事实上损失,直接从应收帐款中转销。在中国国营公司中发生坏帐损失时,按限定在营业外支出中列支。 2、备抵法。即按期估计坏帐损失,转作花费,记入备抵帐户,作坏帐准备。待事实上发生时,以坏帐准备充抵。 行政单位呆坏账账务处置会计分录: 借:事业支出(经营支出) 贷:应收账款(预付账款、其他应收款) 《事业单位会计规则》(财预字[1997]288号)限定:“事业单位的往来款项,年终前应尽量清理完毕。按照有关限定应当转作各项收入或各项支出的往来款项要及时转入各有关账户,编入本年决算。”;《山东省行政事业单位国有资产管理办法》第二十条第五款限定:“对行政事业单位发生的资产呆账损失、非正常损失等,在处置时,需经中介组织审计、主管部门审核,并报财政部门审批。” 据此,事业单位呆账死帐,经审核、批允予以核销的,能够转做支出。
阅读 1518
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行政会计中往方舱医院购买日杂品,窗户磨砂膜走业务活动费用科目中的哪个明细科目比较合适?
江老师
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提问时间:01/10 16:06
#事业单位#
这个属于业务活动费用——低值易耗品
阅读 1518
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历史成本不是成本,对吗?老师
刘艳红老师
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提问时间:08/04 15:29
#事业单位#
您好, 这个也是成本呀,只不过是以前的
阅读 1517
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2022年非财政拨款结余未结转,2023年初将其录入银行存款,2023年怎么调整账务?
朴老师
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提问时间:03/05 15:12
#事业单位#
1.调整2022年未结转的结余:首先,需要确认2022年非财政拨款结余的具体金额。这通常可以通过查看2022年的财务报表或相关账务记录来获取。然后,在2022年的账务记录中,找到与该结余相关的科目,例如“未分配利润”或“其他收入”等。接着,使用红字更正法或调整分录的方法,将该结余金额从相关科目中转出,并转入一个适当的过渡科目,例如“以前年度损益调整”。这样可以确保2022年的财务报表反映真实的财务状况。 2.2023年初的银行存款录入调整:在确认了2022年未结转的结余金额后,需要查看2023年初将结余录入银行存款的具体情况。确认录入的金额是否与2022年的结余金额一致。如果录入的金额与2022年的结余金额不一致,需要进行相应的调整。可以使用调整分录的方法,将差额部分从银行存款科目中转出,并转入“以前年度损益调整”科目或其他适当的科目。这样可以确保2023年的财务报表中的银行存款金额准确。 3.最终调整:在完成上述两个步骤后,需要检查“以前年度损益调整”科目的余额。如果该科目有余额,表示2022年的结余金额与2023年初录入的银行存款金额之间存在差异。为了解决这个问题,可以将“以前年度损益调整”科目的余额转入“利润分配”或“未分配利润”等科目中。这样可以确保最终的财务报表中的利润分配和未分配利润金额准确。
阅读 1517
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老师您好,进销存系统用哪个软件好整一点呀?税务上的库存也最好可以统计一下
刘允文老师
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提问时间:02/26 14:53
#事业单位#
您好 金蝶 快账都比较好用 看公司规模 如果较大就用金蝶 小公司用快账就OK了
阅读 1517
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老师,这个9%的在系统里面没有,我怀疑是税率开错了,这种不能抵扣,但是可以入账嘛,就按照普票入账
郭老师
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提问时间:09/25 17:21
#事业单位#
你好可以的,没有问题。
阅读 1517
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今年调基数还是按照去年最低基数5869填的,但是今年最低基数是6326,那今年的基数会自动变成6326吗
郭老师
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提问时间:07/27 20:10
#事业单位#
按照去年的基数填写就可以的
阅读 1517
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空调换管加氟开发票是开制冷空调设备,还是维修费,劳务费?
一鸣老师
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提问时间:07/25 15:06
#事业单位#
你好,这个是简单的维修,按修理修配劳务税目开票
阅读 1517
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数码印刷科技有限公司属于会计行业中什么业?
一鸣老师
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提问时间:06/10 16:02
#事业单位#
你好,印刷行业属于工业制造业
阅读 1517
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广东报考中级用不用上传工作证明嘛,本科毕业4年,没有工作,能报考不
艳子老师
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提问时间:06/06 19:22
#事业单位#
您好,要上专工作证明的
阅读 1517
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