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老师甲公司卖给乙公司一批货税率为13%,含税金额为4324975.98元,但是甲公司只收乙公司9%的税率,乙公司又将这批货卖给了丙公司税率为13%,含税价为4640319.82元,乙公司只收取了丙公司11%的税率请问乙公司进项是多少可以给丙公司开多少发票?
暖暖老师
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提问时间:02/19 05:47
#事业单位#
你好, 题目给的税负是多少?
阅读 1672
收藏 7
想问一个审计问题。某县在未编制预算调整方案和未报同级人大常委会批准下,通过暂付方式支付一千万元。 我想的是无预算支出,未执行预算审批程序, 暂付1000,我在想算不算虚列支出,有点疑问️
金金老师
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提问时间:02/18 20:30
#事业单位#
您好,这个的话是属于虚增的这个
阅读 1470
收藏 6
老师,做数学题目没有一点思路呢,怎么办呢,急,谢谢
易 老师
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提问时间:02/18 20:15
#事业单位#
学员朋友您好,可以去报一下高途,培训班
阅读 1456
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老师这个我怎么填写?
木木
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提问时间:02/18 19:55
#事业单位#
同学你好。填上期末的总额加上本月应当计提的折旧的。
阅读 1543
收藏 6
老师 请问 记入经营收入的一定记应交增值税——销项税额吗 什么情况下记应交增值税——代扣代缴增值税呢
文文老师
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提问时间:02/18 17:43
#事业单位#
支付境外企业时,通过代扣代缴增值税
阅读 1509
收藏 6
老师行政事业单位上报24年1月月报,咋报呢?
郭老师
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提问时间:02/18 16:33
#事业单位#
你好,一般纳税人的吗?有销售额吗?
阅读 1711
收藏 0
老师你好!我单位是民间非盈利医院执行的是收付实现制。现在,现金流量的数小与医疗收入。小的原因是因为医保款没有到位。这个该怎么处理
郭老师
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提问时间:02/18 16:11
#事业单位#
你好,你没有到位是什么意思?你账务处理怎么做的?
阅读 1641
收藏 7
民间非盈利组织佛教协会,工程维修修整路面500元支出计入什么科目?
郭老师
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提问时间:02/18 15:32
#事业单位#
借管理费用,贷银行存款
阅读 1693
收藏 0
老师你好,当预算明细科目余额不足时怎么处理
郭老师
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提问时间:02/18 14:42
#事业单位#
你好,稍等马上回复。
阅读 1487
收藏 6
老师,公司付给村民的苗木补偿款9万多元,这是不需要发票的哈?能一次性入成本吗?是入某项目的租赁成本还是管理费用?
陈陈陈老师
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提问时间:02/18 14:37
#事业单位#
你好,需要根据公司占用该部分土地的用途来确定入账科目
阅读 1630
收藏 7
老师,劳务报酬税率是多少
郭老师
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提问时间:02/18 11:26
#事业单位#
你好,税率表可以参考这个的
阅读 1673
收藏 7
慈善会出资200万成立基金会会计处理
暖暖老师
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提问时间:02/17 19:41
#事业单位#
借长期股权投资200 贷银行存款200
阅读 15219
收藏 0
你好老师:单位是初级中学,个人所得税月月需要申报。请问工会经费需要申报吗?谢谢
王超老师
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提问时间:02/16 11:54
#事业单位#
你好 需要申报的,你们有发放工资,就要申报了
阅读 1575
收藏 0
请问支付防痨协会的会费入什么会计科目?
王超老师
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提问时间:02/15 20:42
#事业单位#
你好,请问一下,你们是企业还是事业单位
阅读 1631
收藏 0
食堂到供应商批量采购蔬菜、肉类、米油。银行付款,对方不能提供发票,只提供货单和领条。还说:如果开发票,一下就变成一般纳税人了。万一审计起来,怎么办?
小菲老师
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提问时间:02/15 11:56
#事业单位#
同学,你好 如果你取不到发票,那就不能税前扣除,对于你来说,会多缴纳所得税
阅读 1767
收藏 1
公司去年每个月都去银行贷款,贷了好多次,这些贷款时间不同,金额不同,利率不同,怎么用表格的形式计提每次的利息
庚申老师
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提问时间:02/13 09:29
#事业单位#
按每个不同的还款期贷款的本金和利率计算利息就是了。都列出来
阅读 1972
收藏 8
2024.2.8号公司贷款50万,年利率2.5%.一年付一次利息。什么时候计提利息,是不是前11个月每个月计提借:应计利息。最后一个月借:财务费用,应计利息。贷:银行存款 对吗老师
小样儿demo
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提问时间:02/13 09:26
#事业单位#
同学你好,你写的是对的,纠正一点点前11个月计提借:财务费用贷:应计利息。不是借:应计利息
阅读 1955
收藏 8
老师,加工行业怎么做账呢?就是其它厂家把半成品给我们开了单据,我们做好成品卖给他们,然后我们只赚中间的差价,这种怎么做账
小月
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提问时间:02/13 07:49
#事业单位#
同学,你好!请问其他厂家把半成品卖给你们继续加工生产,你们再将成品卖给厂家呢?还是只是将半成品外发给你们,你们提供加工业务,只收取加工费呢?
阅读 2039
收藏 9
公司交的车间工人的五险一金,怎么做分录,老师写个完整的
小菲老师
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提问时间:02/12 06:39
#事业单位#
同学,你好 借:生产成本-社保,公积金 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
阅读 2120
收藏 9
五险一金交多少年可以享用
小菲老师
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提问时间:02/12 06:36
#事业单位#
同学你好 社保是需要缴纳15年的 公积金没有年限规定
阅读 1999
收藏 0
刚来新公司,他们的公司有点事,暂时不能报税公户暂时不能走账。当时购买的零星开支,都是以收据入的账,这些小票以后有的能给开票。 如果现在开的小票做的管理费用总计是,借管理费用50万,贷银行存款50万。 开了30万的票,是不是红冲30万管理费用,借管理费用30万(红字),贷银行存款30万(红字) 收到开出的票,一次性总数做分录,借管理费用,应交税费。贷银行存款 如果开的专票就按上属分录做,如果开的普票,就不用红冲了,就按原来的分录 我的理解对吗老师
小林老师
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提问时间:02/12 06:34
#事业单位#
您好,如果没有暂估负债往来,可以按您的分录,无论是否有发票,对应业务发生,正常做账
阅读 1854
收藏 8
老师,麻烦帮我看一下,我下面的分录有做对吗?主要是代扣的公积金单位多缴的部分要计入其他收入,分录我不确定这么记对不? 零余额转工资到基本户 借:1001银行存款200000 贷:4001财政拨款收入200000 借:8001资金结存200000 贷:6001财政拨款预算收入200000 发放工资,扣除公积金1万(代扣个人承担6000,其中代扣当月公积金4000,补缴22年单位多扣的2000由个人承担计入单位的其他收入)的时候记账: 借:5001工资及福利200000 贷:2205应付职工薪酬200000 借:应付职工薪酬200000 贷:应交税费-公积金个人6000 借:应交税费-公积金个人2000 贷:其他收入2000 贷:银行存款194000 借:7201事业支出人员经费200000 贷:8001资金结存198000 贷:6609其他收入2000 收到银行代扣当月的个人公积金: 借:1001银行存款4000 贷:应交税费-公积金个人4000
暖暖老师
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提问时间:02/11 07:33
#事业单位#
你好,你的会计分录是对的
阅读 2834
收藏 12
给工人交的五险一金怎么做分录
小菲老师
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提问时间:02/11 04:12
#事业单位#
同学你好 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
阅读 2188
收藏 9
老师 支宣传费欠款,这笔业务咋做分录呢?
郭老师
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提问时间:02/08 10:26
#事业单位#
这个宣传费有使用时间限制吗?
阅读 1716
收藏 7
老师 支宣传费欠款,这笔业务咋做分录呢?行政事业单位
冉老师
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提问时间:02/08 10:12
#事业单位#
你好,同学 借其他支出 贷其他应付款
阅读 1736
收藏 7
12月的费用未支付,挂的其他应付款,1月支付,借其他应付款,贷银行。但是这笔款应该用财政的人员经费。但财政人员经费又还没下来。只有用单位自有资金垫付。如何处理啊
小林老师
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提问时间:02/08 09:21
#事业单位#
您好,那您没下来就只能其他应付款,后期再进行调整
阅读 12570
收藏 53
生产的产品是液体要按吨计算,成本的料工费是不是要按比例分摊在成本中去,比例分配法怎么做,
姜再斌 老师
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提问时间:02/08 06:15
#事业单位#
你好,按比例法分配,首先计算产品单位消耗量的成本分配率,其次,计算完工产品成本,最后再计算在产品成本。具体公式如下:
阅读 12478
收藏 0
老板平时转来的钱用于公司的一切开支,做的其他应付款-老板。有了利润就提走。老板提走利润时,怎么做分录
姜再斌 老师
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提问时间:02/08 06:01
#事业单位#
同学,你好。老板提走的利润先去冲减他的其他应付款,也就是先把他之前借给公司的钱先平账,然后超出这一部分就要视同给老板的分红,要交个税。
阅读 12699
收藏 16
工厂刚刚建成,要做账,收到老板要购买原材料,日常开支的钱,用的其他应付款科目,月末财务软件结账了,但是资产负债表不平,是什么原因呢老师,是不是月底看看老板共投资了多少钱填在实收资本科目,怎么才能让资产负债表平呢
钟存老师
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提问时间:02/08 05:12
#事业单位#
老板垫资可以走其他应付款 按照目前的制度不一定需要出资 报表不平不是科目的原因 联系下客服检查一下报表取数公式是否正确
阅读 2158
收藏 9
老板自己的厂,让别人干了几年,现在自己接手过来自己干,现在开始做账,怎么做,有的留下的资产能继续使用,有些不能用了,卖成废品收入,我跟老板要哪些数据,来做账
王晓晓老师
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提问时间:02/07 23:04
#事业单位#
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