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注会经济法法条太难了
易 老师
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提问时间:04/24 22:24
#税务师#
学员朋友您好,1、 作好学习日程安排与目标,2、,理解永远大于记忆。多做题,3、多总结思考,梳理知识体系4、强化基础与重点
阅读 16741
收藏 41
请问有没有2022年延考的税务师的试卷和答案
青老师
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提问时间:04/24 17:47
#税务师#
你好; 这个 延迟考试的话; 学堂一般是有题库 可以看 做题的
阅读 16741
收藏 70
问题:所以是不是可以这样理解:借款人在借款时就已经说明要4年之后才还的话?那这个三年的期限是从4年后开始计算是吗?
波德老师
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提问时间:05/26 15:15
#税务师#
同学你好,从约定还款日期到的时候开始计算
阅读 16733
收藏 59
实际工作中企业确实发生的成本,有付款凭证,但是无法取得票据,这种想税前扣除,能够发挥的空间有多大,有哪些方法呢
小菲老师
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提问时间:01/19 15:33
#税务师#
同学,你好 实务上,用其他发票来冲
阅读 16732
收藏 70
华天公司2014年全年取得主营业务收入2000万元,其他业务收入500万元,投资收益180万元,营业外收入100万元,实际发生业务招待费32.5万元,请计算确定业务招待费可以税前扣除的金额以及纳税调整额。
玲竹老师
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提问时间:07/01 21:23
#税务师#
您好 业务招待费可以税前扣除金额 (2000+500)*5/1000=12.5 32.5*0.6=19.5 孰低扣除 可以扣除金额12.5 纳税调整金额32.5-12.5=20
阅读 16728
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借,以前年度损益调整60,贷,其他应付款60,借,利润分配-未分配利润60,贷,以前年度损益调整60,老师,这个损益调整汇算清缴怎么申报
东老师
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提问时间:05/27 06:17
#税务师#
你好,汇算清缴的时候把这笔费用具体填写到相应的期间费用明细表就成
阅读 16726
收藏 70
老师好!资源税买来直接销售的可以扣减购进的税额吗?
小锁老师
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提问时间:05/25 10:44
#税务师#
您好,这个是可以的,能
阅读 16724
收藏 70
老师,这两个题目是两种答案,我不知道以后遇到初次购买防伪税控系统的题目,贷方应该是 管理费用 还是 其他收益 ?
小锁老师
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提问时间:05/25 11:51
#税务师#
您好,贷方是其他收益才是低的
阅读 16722
收藏 34
公司A投资公司B1000万,现B公司有大量现金,想向A公司分红500万,但B公司未分配利润只有180万。可以减资B公司注册资本金500万给A公司吗
家权老师
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提问时间:01/20 15:05
#税务师#
可以减资的哈,经营不需要那么多现金
阅读 16683
收藏 36
意思是没有约定保证期间,债权人只有主债务履行届满之日起6个月要求承担保证责任,而如果约定了保证期间呢?是什么时间段承担保证责任?
bamboo老师
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提问时间:05/26 11:56
#税务师#
您好 债权人与保证人可以约定保证期间,但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的,视为没有约定;没有约定或者约定不明确的,保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。 债权人与债务人对主债务履行期限没有约定或者约定不明确的,保证期间自债权人请求债务人履行债务的宽限期届满之日起计算
阅读 16667
收藏 4
为什么这个题没用到固定资产清理科目,但是选择简易计税时用到了固定资产清理这个科目
小锁老师
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提问时间:01/20 18:31
#税务师#
您好这个的话,是交税啊,他不是属于出售的
阅读 16657
收藏 69
税务师法律今年变动大,课程预计几月更新完?除了几章变化较大的,5,10,13,18,19章以外,其他章节课能看吗?今年备考五门,财会快解决了,税法一二过了一遍2023年的课,法律去年考了没过,等今年课更新完我怕时间来不及。
廖君老师
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提问时间:05/25 12:32
#税务师#
您好,按往年来看,9月课程会更新完。 变动不大的可以先听的。5课确实要提前做准备
阅读 16654
收藏 0
您好老师 改扩建过程中拆除的设备怎么做账?答案是借 营业外支出 贷 在建工程 为什么?
王晓晓老师
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提问时间:01/19 20:49
#税务师#
同学你好,准则指引别替换掉的部分入营业外支出并冲减在建工程
阅读 16654
收藏 18
个体户注销了,没有公户,货款怎么收?
东老师
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提问时间:05/22 10:01
#税务师#
可以转到个人的名下。
阅读 16644
收藏 0
公司股东可以通过哪些方式从公司得钱呢
郭老师
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提问时间:01/20 15:27
#税务师#
你好 发工资 分红 借款
阅读 16635
收藏 70
您好,税务师最后八套题中《税法一》临门模拟卷③第73题是否有误?“自产产品换取原材料,对方开具的专票不应该正常可以抵扣吗?”答案是没有抵扣。请老师受累解答一下!
税法老师
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提问时间:02/24 08:53
#税务师#
这里已经进行勘误处理 原文为: 允许抵扣的进项税额=3.21-2.07=1.14(万元) 甲酒厂当月应向税务机关申报缴纳增值税=29.15-1.14=28.01(万元)。 修改为: 允许抵扣的进项税额=3.21-2.07+3.9=5.04(万元) 甲酒厂当月应向税务机关申报缴纳增值税=29.15-5.04=24.11(万元)。
阅读 16625
收藏 51
公司上任法人买进项发票来抵扣,偷税漏税。现在换法人了。会对现在公司会处罚吗?前任法人有责任吗?
文文老师
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提问时间:04/27 17:20
#税务师#
仍然由公司来承担。
阅读 16617
收藏 45
全电发票后只要我不开纸质发票,是还是可以不交航天税控盘的一年维护费260元的呀
家权老师
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提问时间:11/29 09:13
#税务师#
不开就不用交了,把那个盘注销就是
阅读 16603
收藏 8
我想问下这题 题干上收入不是也没做? 为什么调整分录不考虑收入?
小锁老师
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提问时间:05/27 11:07
#税务师#
您好,你说的是本来那部分?
阅读 16598
收藏 12
财务费用的手续费没有发票是不能在企业所得税税前扣除,请问是哪个政策规定的?需要政策的文件号?
玲老师
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提问时间:12/06 11:04
#税务师#
你好,需要查询一下,找到了发。
阅读 16594
收藏 19
你好我想请问一下 就是固定资产验收金额小于合同金额 且内容部分发生变动,这部分的差异金额可以开具销售折扣吗 例如合同550 发票单价550 折扣金额30 发票最终金额530 这样是可以的吧
小杜杜老师
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提问时间:11/23 15:59
#税务师#
你好 可以的,不过开商业折扣会好一些
阅读 16581
收藏 65
既然每年按销售额的1%预提的产品质量保证费用与实际发生的产品质量保证费用大致相符,那怎么会是前期差错更正呢
婵老师
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提问时间:07/14 14:50
#税务师#
因为每年按销售额的1%预提的产品质量保证费用与实际发生的产品质量保证费用大致相符,董事会还决定该公司从2012年度改按销售额的10%预提产品质量保证费用,该事项属于滥用会计估计变更,应作为前期差错更正,采用追溯重述法予以调整,并在会计报表附注中披露
阅读 16579
收藏 70
这个题目是不是这样写的 第二个不知道
泽华老师
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提问时间:12/21 20:39
#税务师#
同学你好,是需要老师帮你计算税是吗?
阅读 16577
收藏 0
老师,这题答案是否有误?贷方应该是管理费用吧
小林老师
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提问时间:05/25 11:21
#税务师#
你好,答案没有错误的
阅读 16571
收藏 68
甲食品加工厂系增值税一般纳税人,从乙农业开发基地购进一批玉米全部用于加工生产增值税税率为13%的食品,适用的扣除率为10%,支付货款为11000元,并支付不含税运费1300元(已取得增值税专用发票,税率为9%),该批玉米已验收人库。不考虑其他因素,则该批玉米的人账金额为()元。 A.11200 B.12 417 C.9900 D.12 300
郭老师
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提问时间:01/23 15:08
#税务师#
11000-11000×10%➕1300=11200 你好 按照这个来计算的
阅读 16565
收藏 0
合作社收购的销售玉米青储饲料和棉种是否免增值税和企业所得税
王璐璐老师
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提问时间:01/22 18:49
#税务师#
天你好,这个都免了的
阅读 16547
收藏 35
借方专栏,贷方专栏都有哪些
刘艳红老师
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提问时间:01/19 11:43
#税务师#
您好, 你具体问哪个了,应交税费是负债类科目,借方表示减少,贷方表示增加
阅读 16547
收藏 55
老师,最近税务师的《财务与会计》,会计部分的精讲这周就可以听完了,所得税画了一份思维导图,帮我看思路对这么?
暖暖老师
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提问时间:12/11 09:59
#税务师#
你好大概看了下思维导图没问题
阅读 16525
收藏 54
政府把专项资金拨给我们公司,我们公司用专项资金待建项目,项目完工后可能会给政府,这样的话收到的建设项目专票的进账能否抵扣?
小小霞老师
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提问时间:11/30 17:07
#税务师#
你好,这个是可以正常抵扣的呢
阅读 16518
收藏 69
老师,软件企业税负超过百分之三,可以即征即退,但是软件企业开出来的专票,购方方又抵扣了,那这个税等于是一个补助了吗?
易 老师
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提问时间:01/20 15:41
#税务师#
同学您好,学员您好,是的,对的
阅读 16513
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