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老师你好,我想问一下小规模纳税人,开的普票3%的税点,这个会影响报税吗?
郭老师
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提问时间:07/27 17:34
#事业单位#
你好 不影响 不影响的。
阅读 1582
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某教育事业单位2020年发生以下经济业务: (1)为从事专业业务活动及其辅助活动人员计提职工薪酬234 000元。 (2)为后勤管理人员计提职工薪酬56 500元。 (3)通过单位零余额账户支付了一笔13 500元的专业业务活动水电费。 (4)教学部门从仓库领出一批办公用品共计13 800元,用于日常教学办公事务。 (5)食堂开展经营活动发生经营支出35 850元,款项以银行存款支付。 (6)行政管理部门人员出差发生差旅费9 550元,出差前曾借差旅费9 000元(现金支付),单位以现金向其补付550元。 (7)后勤管理部门支付学校统一承担的物业管理费用26 000元,款项以银行存款支付。
小奇老师
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提问时间:11/03 14:32
#事业单位#
同学您好, (1)财务会计分录, 借:业务活动费用 234000 贷:应付职工薪酬 234000 无预算会计分录, (2)财务会计分录, 借:单位管理费用 56500 贷:应付职工薪酬 56500 无预算会计分录, (3)财务会计分录, 借:业务活动费用 13500 贷:零余额账户用款额度 13500 预算会计分录, 借:事业支出 13500 贷:资金结存—零余额账户用款额度 13500 (4)财务会计分录, 借:业务活动费用 13800 贷:库存物品 13800 无预算会计分录, (5)财务会计分录, 借:经营费用 35850 贷:银行存款 35850 预算会计分录, 借:经营支出 35850 贷:资金结存—货币资金 35850 (6)财务会计分录, 借:单位管理费用 9550 贷:其他应收款 9000 库存现金 550 预算会计分录, 借:事业支出 9550 贷:资金结存—货币资金 9550 (7)财务会计分录, 借:单位管理费用 26000 贷:银行存款 26000 预算会计分录, 借:事业支出 26000 贷:资金结存—货币资金 26000
阅读 1582
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请问一般存款账户和基本存款账户可以在同一银行的不同网点办理吗?
venus老师
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提问时间:09/15 17:26
#事业单位#
你好,同学,是可以的
阅读 1582
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单位没有购买住房公积金,员工离职后去起诉,请问单位会怎么罚,然后,是不是现在在职的员工都要补买住房公积金,还是怎么样
一鸣老师
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提问时间:11/03 15:23
#事业单位#
一般公司不一定需要买公积金的哈。只买5险就可以了
阅读 1582
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从哪里可以查招聘会计专业相关单位以及报考条件
王 老师
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提问时间:03/02 10:47
#事业单位#
你好,是说国企的招聘么 可以在 国资小新,国企就业网 智联网,当地人才网等上面可以查到报名的岗位,并附有招聘要求
阅读 1581
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企业结账跟行政单位的一样吗?
易 老师
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提问时间:03/01 20:10
#事业单位#
同学您好! 企业结账和行政单位结账在流程和目的上有相似之处,但具体操作和规定可能存在差异。企业结账主要关注财务状况、经营成果和现金流量,而行政单位结账则更注重预算执行情况和合规性。因此,两者并不完全相同。
阅读 1581
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你好老师,政府会计制度,预算会计地方资金结余应该和财务会计地方银行账户余额一致吗?
金金老师
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提问时间:09/11 10:47
#事业单位#
您好,这种余额是保持一致的哦哈
阅读 1581
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.某事业单位发生下列短期借款业务,请根据有关凭证编写会计分录。(10分)(1)为开展经营活动向银行借入临时借款200000元,借款期限10个月,月利率0.5%,到期还本付息。(2)前开出的银行承兑汇票到期,金额40000元,现因单位资金临时困难不能按期兑付。(3)计算本月上述两项期借款的应息1200元。(4)用单位银行存款支付业务(3)计提的短期借款利息。(5)到期归还上述两项短期借款本金和最后一个月的利息。
玲竹老师
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提问时间:09/08 15:33
#事业单位#
您好 (1)为开展经营活动向银行借入临时借款200000元,借款期限10个月,月利率0.5%,到期还本付息。 借:银行存款200000 贷:短期借款 200000 (2)前开出的银行承兑汇票到期,金额40000元,现因单位资金临时困难不能按期兑付。 借:应付票据 40000 贷:应付账款40000 (3)计算本月上述两项期借款的应息1200元。 借:财务费用 1200 贷:应付利息 1200 (4)用单位银行存款支付业务(3)计提的短期借款利息。 借:应付利息 1200 贷:银行存款 1200 (5)到期归还上述两项短期借款本金和最后一个月的利息。 借:短期借款 200000 借:财务费用200000*0.005=1000 贷:银行存款 201000
阅读 1581
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老师,学校里设有会计与出纳岗,请问财务工作具体怎么分工呢?
晓纯老师
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提问时间:04/25 00:26
#事业单位#
学校的财务一般分为收费和核算,收费主要负责学费学杂费等项目的收缴工作,核算岗主要是支出,各项费用的报销,工资,税务等缴纳发放,编制凭证,登记账簿,出具财务报表个决算报表等
阅读 1581
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这个答案是什么呀
小小霞老师
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提问时间:05/21 09:26
#事业单位#
你好,你可以发下全部内容吗?你这个是管理会计?
阅读 1580
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存货账面两百多万,实际库存两千多万,一般都是什么原因引起的,多出来的是利润么
宋老师2
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提问时间:03/12 08:49
#事业单位#
你好!多出的不是利润,一般是由于平时多结转了成本导致的。
阅读 1580
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我们是行政单位,我想请教一下我们的工资先包括社保一起发放到卡里面再扣回来,我想问怎么做账。第一次我们包括社保一起发放时候,借:业务活动费用 100 贷:银行存款 100 ,扣回他们个人社保款项回我账上,借:银行存款70 贷:应付职工薪酬-养老50 应付职工薪酬-医保20,我想问这样做分录有问题吗
小菲老师
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提问时间:03/11 10:41
#事业单位#
同学,你好 这么做是可以的
阅读 1580
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事业单位付会计事务所的工资怎么做分录
朴老师
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提问时间:03/08 14:37
#事业单位#
同学你好 这个是劳务费吧
阅读 1580
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老师这个工资表 实发5213.79这个, 基本工资4200元,她春节加班三倍一天,两倍工资5天,这个数对吗?咋算呢帮我算算
庚申老师
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提问时间:03/05 08:34
#事业单位#
先计算日工资4200/30=140 3倍工资就是420,二倍就280
阅读 1580
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老师你好,我们公司呢销售货物的同时收取的安装费,这个安装费可以怎么开票,不加在货物里面的情况下
庚申老师
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提问时间:02/28 17:33
#事业单位#
单独开其他现代服务*安装服务
阅读 1580
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你好老师:单位是初级中学,个人所得税月月需要申报。请问工会经费需要申报吗?谢谢
王超老师
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提问时间:02/16 11:54
#事业单位#
你好 需要申报的,你们有发放工资,就要申报了
阅读 1580
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老师,公司送了货,但是没有开发票,现在现在确认货款收不回来了,这种咋处理尼
文文老师
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提问时间:09/23 10:28
#事业单位#
确认货款收不回来,转营业外支出
阅读 1580
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做为付款方,收到收据为存根第一联,可以入账吗?
邹老师
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提问时间:08/09 15:38
#事业单位#
你好,做为付款方,应当取得相应发票入账才是 啊
阅读 1580
收藏 0
事业单位学校收到工会收入分录怎么做呢,借方计入自有存款贷方计入什么
宋生老师
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提问时间:08/01 08:39
#事业单位#
你好!这个是谁给的?上级拨款吗
阅读 1579
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第二张图圈起来的规定和第一张图圈起来的规定能结合用吗
小天老师
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提问时间:03/23 20:31
#事业单位#
您好,可以结合起来,有相关资料备查
阅读 1579
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事业单位基本户收到社**回单位和个人部分职业年金,收到时如何做账?是否需要冲业务活动费?
东老师
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提问时间:09/27 08:50
#事业单位#
这个冲减活动费就可以
阅读 1579
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事业单位财务会计借单位管理费用贷财政拨款收入 呃,为什么贷方是收入?
易 老师
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提问时间:01/31 20:13
#事业单位#
同学您好,收入是这样的,与企业会计一样,收入增加都是贷方,结转在借方
阅读 1579
收藏 7
老师这道题怎么写啊 第一次学真的不怎么会 呜呜呜呜怎么写啊 拜托拜托帮我看看 有没有老师帮我看一下啊
明&老师
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提问时间:03/13 09:49
#事业单位#
同学你好,可以用本年数和上年数做个增长率的统计,如果增长率偏大的,在去分析下具体产生的原因。
阅读 1578
收藏 0
请问行政单位如果误把2017年一笔固定资产记为支出,现在要补记资产和折旧,补记的折旧会计分录怎么做
王超老师
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提问时间:10/30 22:03
#事业单位#
如果行政单位误把2017年一笔固定资产记为支出,现在要补记资产和折旧,补记的折旧会计分录可以按照以下步骤进行: 1.确认固定资产:首先,需要将该固定资产确认为行政单位的资产。在2017年已经记为支出的错误记录下,需要重新调整账目,将该支出记录取消,并将该固定资产记录为资产。会计分录可以表示为:借:固定资产,贷:支出。 2.补提折旧:由于该固定资产在2017年已经投入使用,因此需要补提之前的折旧。根据该固定资产的类型和使用情况,确定合适的折旧方法,并计算出该固定资产的预计使用年限和已使用的年限。然后,根据计算出的折旧额,编制会计分录,借:管理费用等科目,贷:累计折旧。 3.调整财务报表:在补记资产和折旧后,需要调整财务报表中的相关科目和数据。具体来说,需要将2017年的支出数据调整为固定资产的原值,并将累计折旧的余额调整为正确的数值。此外,还需要根据实际情况调整财务报表中的其他相关数据。
阅读 1578
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老师,你好!我想问的是,预算科目一定要和会计科目一一对应吗?
叶小葵
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提问时间:09/14 13:27
#事业单位#
学员你好,不一定哦,预算科目是你自己内部管理和经营分析的时候根据需要设置的,而会计科目是法定的,每个公司都要按照会计准则使用
阅读 1578
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老师,一个事业单位合并到另一个单位,会计账簿应该怎么处理?根据余额表编制记账凭证吗?还是直接修改期初余额?如果是编制记账凭证,借方增加库存现金,贷方应该贷什么科目?
暖暖老师
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提问时间:04/20 09:55
#事业单位#
你好,直接把期初相同科目加起来就可以
阅读 1578
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我想问下如果一家公司成立四年都没做过内账,外账我要如何做?
艳子老师
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提问时间:04/19 11:31
#事业单位#
您好,外账做有发票的就可以了
阅读 1578
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老师你好!请问以前年度损益在科目损益的哪里增加科目呢?我有点搞不懂要在未分本利润上面增加还是所得税下面增加
新新老师
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提问时间:12/23 14:53
#事业单位#
你好 在损益 类里增加一级科目 未分配利润是所有者权益 一级科目
阅读 1578
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老师,客户先打了预付款,然后2022.11月采购商品,货到,全款付完采购货款,货品是直接拉到工地,发票2023.1月份才开给我,我做一笔分录还是两笔?借:库存商品,进项税,贷:应付账款,借:应付账款,贷:银存,对吗?还是做借:应付账款:贷:主营业务收入,销项税----?有点纠结
青老师
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提问时间:01/13 13:38
#事业单位#
你好; 你是先买商品在转到工地 去 (你们是工程公司吗 )
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出纳有规定要接受每年一次的再继续教育培训吗?
家权老师
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提问时间:11/28 16:00
#事业单位#
你好。从事会计(含出纳)都需要继续教育
阅读 1577
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