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建筑业:工地发生的伙食费计入哪个科目?
文文老师
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提问时间:05/08 09:26
#建筑#
建筑业:工地发生的伙食费计入工程施工
阅读 219
收藏 1
老师,公司要注销的话,工商年报中显示是异常,不在营业地址,请问这个怎么解决?是先移出异常还是先减资做业务最后再搞这个?
宋生老师
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提问时间:05/08 09:05
#建筑#
你好,是的。要先移除异常
阅读 104
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建筑分包给其他公司提供材料,我们要怎么做账
家权老师
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提问时间:05/08 08:58
#建筑#
你们按销售材料处理
阅读 123
收藏 1
建筑施工企业要开发票确认收入,但是项目还没有结束,发票金额怎么确认开具?
家权老师
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提问时间:05/08 08:57
#建筑#
开票不能随意开,需要有结算单或者销售单据作为开票的依据
阅读 154
收藏 0
老师,工商年报中财务报表数填写汇算清缴前的还是汇算完了的?
家权老师
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提问时间:05/08 08:47
#建筑#
直接根据上年12月的财务报表填报
阅读 128
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老师好!我想咨询一下进出口公司的业务流程?具体需要接触哪些地方
咔咔老师
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提问时间:05/07 18:09
#建筑#
进出口公司的业务流程包括 资质备案、市场开发、物流报关、外汇结算、税务管理 等环节,涉及 工商、海关、外汇、税务、商务、银行、货代 等多个机构。
阅读 99
收藏 0
老师,跟小规模公司购买钢筋,由其进行加工,是混合销售行为吗?应该怎样开发票呢?
宋生老师
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提问时间:05/07 16:50
#建筑#
你好,你是说卖货的这个小规模公司他帮你加工,是吗?
阅读 1447
收藏 6
老师,工地上购买的电箱用于施工,计入什么科目呢?
文文老师
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提问时间:05/07 16:24
#建筑#
是自己建设项目,还是承包的
阅读 165
收藏 1
建筑企业异地预交了增值税,本地增值税申报主表第28栏如何填写
文文老师
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提问时间:05/07 15:41
#建筑#
你好,申报主表第28栏的内容是什么,可截图吗
阅读 161
收藏 1
老师,我们是一般纳税人,施工企业,开了一张3%的劳务发票,可以帮我列一下分录吗
家权老师
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提问时间:05/07 15:39
#建筑#
借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-简易计税
阅读 94
收藏 0
社保CA锁能给在册人员办理社保补缴业务吗
文文老师
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提问时间:05/07 15:33
#建筑#
能给在册人员办理社保补缴业务
阅读 181
收藏 1
老师,请问一下,我们老板平时一直没有拿票过来报销,今天突然一下子拿了好几万的发票要求报销,好多是去年产生的,可以一次性挂账冲往来吗?有没有什么税务风险?
宋生老师
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提问时间:05/07 14:47
#建筑#
你好,这个你去年的汇算做了吗
阅读 113
收藏 0
老师,建筑企业采购材料物质价税合计临界点在实务中常用计算吗?
宋生老师
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提问时间:05/07 14:34
#建筑#
你好,你说的临界点是要计算什么?
阅读 161
收藏 1
请问注销个体户到税务局开清税证明,提供什么资料需要
家权老师
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提问时间:05/07 14:32
#建筑#
已经申报完毕,带上营业执照副本去开就行
阅读 133
收藏 1
购买原材料有没有规定必须在项目所在地购买啊
文文老师
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提问时间:05/07 14:23
#建筑#
没有规定必须在项目所在地购买
阅读 122
收藏 1
工伤仲裁调解赔偿款怎么入会计科目?
文文老师
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提问时间:05/07 14:17
#建筑#
工伤仲裁调解赔偿款,可计入福利 费
阅读 144
收藏 1
老师您好,我项目上进了材料增票,现在要付款要怎么做
宋生老师
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提问时间:05/07 14:11
#建筑#
你好,你拿到这个发票的时候有没有做凭证的?
阅读 84
收藏 0
第四季度的报表更改过一次,为什么现在不能再更改了呢?还有些费用没有做进去
刘艳红老师
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提问时间:05/07 13:29
#建筑#
您好,如果网上不能更改,要去窗口操作
阅读 153
收藏 1
老师,我们是专业分包,其中脚手架搭设转包给别的公司,开具的普通发票,预缴时可以扣除吗?
咔咔老师
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提问时间:05/07 13:23
#建筑#
你好,是用的简易计税还是一般计税方法
阅读 134
收藏 1
老师:我们是建筑公司修路项目,租了运输车(连车带司机)给我们运铺路用的混合料,对方是机械租赁公司,开票编码应该是什么呢
郭老师
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提问时间:05/07 13:03
#建筑#
建筑服务,机械租赁。
阅读 160
收藏 1
针对银行需要做融资财务报表,这个报表要怎么做才完美?
朴老师
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提问时间:05/07 12:36
#建筑#
制作完美的银行融资财务报表,需确保数据真实准确,使资产负债率、流动比率等财务指标良好,优化资产和负债结构,提供详细附注说明,保持报表一致性和连贯性,还可提前与银行沟通 可以看我们银行贷款报表的编制课程
阅读 146
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您好,老师,网费开的霍香正气水的发票,收款方是大药房,转账的时候咋备注了
文文老师
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提问时间:05/07 11:28
#建筑#
可直接备注:购霍香正气水
阅读 80
收藏 0
老师 我想问个问题,就是去年12月份的时候当时异地项目开了发票,本应该预缴的,但是因为资金问题当时没有预缴,是在1月初的时候预缴的,所属期还是选的12月份 。现在我想问,12月份没有预缴的话我需要计提预缴增值税及附加税么,怎么结转税金呢?
朴老师
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提问时间:05/07 11:23
#建筑#
12 月应计提预缴增值税及附加税。附加税:以预缴增值税为依据,计算城建税、教育费附加、地方教育附加,分录为借 “税金及附加”,贷各相关应交税费。结转 增值税:1 月初预缴时,借 “应交税费 - 未交增值税”,贷 “银行存款”。申报纳税时按应纳税额与预缴税额的大小关系进行相应结转。 附加税:期末将 “税金及附加” 余额转入 “本年利润”,借 “本年利润”,贷 “税金及附加”
阅读 308
收藏 1
你好,我想了解下,我们公司**了一家建筑公司,他说建筑行业的项目管理费,统一都是从工程款里扣,是吗?
文文老师
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提问时间:05/07 11:06
#建筑#
是的,通常是从工程款里扣
阅读 73
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老师你好,请问一下,我们项目部是租的办公室,装修款有20多万,是不是这样?1.借:长期待摊_临时设施费-**项目办公室装修,贷:应付账款 然后按5年分摊成本,每月计提 借:工程施工-合同成本-临时设施费-**项目办公室装修款 贷:期待摊_临时设施费-**项目办公室装修 。能不能一笔直接记成本 借:工程施工-合同成本-临时设施费-**项目办公室装修款 贷:应付账款
小菲老师
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提问时间:05/07 10:41
#建筑#
同学,你好 你不用长期待摊费用,直接入工程施工,是可以的
阅读 154
收藏 1
**老板提供进项发票给我们,问我们这边需要什么进项发票,我根据什么来定义我们公司需要什么进项呢?
刘艳红老师
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提问时间:05/07 10:35
#建筑#
您好,和你们主营相关的,费用类的都可以
阅读 134
收藏 1
2024年度的费用没有做进去,现在还能重新做到2024年度里面去吗?
郭老师
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提问时间:05/07 07:20
#建筑#
做到今年用利润分配,未分配利润来做 汇算清缴、纳税调减
阅读 107
收藏 0
想买建筑实操资料
何江何老师
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提问时间:05/06 22:11
#建筑#
你好同学,这个需要联系你购买课程的老师,我们是答疑的,同学,不然您留下你的ID,我请他们联系你
阅读 157
收藏 1
你好老师,针对工程施工结转,按照收入成本配比原则,2024年我只结转了部分工程施工成本,结转后导致我资产负债表不平衡,这个是什么原因?是不是我哪里做错了? 我的做账分录: 比如是实际发货并使用材料100万。结转成本60万。 分录: 收到材料发票, 借:库存材料100万/进项税13万。贷:应付账款113万。 领用材料: 借:工程施工 100万。 贷:库存材料 100万。 结转成本: 借:主营业务成本60万 贷:工程施工成本60万
朴老师
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提问时间:05/06 17:05
#建筑#
工程施工余额列报问题:“工程施工” 科目有 40 万余额(100 - 60),应计入资产负债表的存货项目,若未计入,资产会少计 40 万。 收入成本确认问题:按收入成本配比原则,结转 60 万成本时,若未确认相应收入,会使利润表净利润减少,影响所有者权益,导致不平衡。 科目使用问题:“工程施工成本” 科目使用需准确,应直接减少 “工程施工” 总账余额,否则可能导致存货虚增。 进项税问题:进项税要正确计入 “应交税费 — 进项税”,若计入应付账款等错误科目,会导致负债虚增
阅读 156
收藏 1
进项税额转出比例怎么核算
刘艳红老师
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提问时间:05/06 16:46
#建筑#
您好,如果这张发票不能抵扣,就要全额转出的
阅读 114
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