- 第九题10000怎么来的 不懂
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阅读 166 - 请教一下,非常感谢!2021年12月1日的当月不是也应该计提折旧吗?(固定资产停用当月也应该计提折旧)为什么题目里面不计提折旧
阅读 225 - 请看图片问题,我想问一下为何应交税费—应交增值税借方余额时,不列入应交税费项目中??因为这个答案显示7800
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 根据题目描述和选项,我们需要计算2023年12月31日资产负债表中“应交税费”项目的期末余额。 首先,分析题目给出的信息: 1.**购入材料的增值税进项税额**:117,000元 2.**销售商品的增值税销项税额**:65,000元 3.**计提的房产税**:5,000元 4.**计提的车船税**:2,800元 在计算“应交税费”项目时,我们需要考虑以下几点: -**应交增值税**:应交增值税的余额是销项税额减去进项税额。 \[ \text{应交增值税}=65,000-117,000=-52,000\text{元} \] 由于是借方余额,表示进项税额大于销项税额。 -**其他应交税费**:包括房产税和车船税。 \[ \text{其他应交税费}=5,000+2,800=7,800\text{元} \] 在资产负债表中,“应交税费”项目通常只反映贷方余额(即企业应付的税费)。借方余额的应交增值税(-52,000元)不计入“应交税费”项目,因为它表示企业有多余的进项税额可以抵扣。 因此,资产负债表中“应交税费”项目的期末余额仅包括其他应交税费的部分,即7,800元。 所以,正确答案是B选项:7,800元。 祝您学习愉快! 
阅读 554 - 老师,帮忙看下这两笔分录是不是错了。就是我的研发材料做成了成品。我再把多结转的研发费用材料转回来冲减了。
阅读 363 - 老师,研发材料结转成产品。之后再怎么冲回结转费用。我在汇算清缴的时候发现数据不对。是不是分录错了。多了结转材料的双倍。
阅读 152 - 老师,帮忙看一下这个15题
阅读 140 - 老师,帮忙看一下,这个题
阅读 140 - 老师,我想问一下,就是假如卖出去东西了,必须结转成本吗
阅读 165 - 暂估入库有风险么老师
阅读 190 - 老师,无法收回来的发票做了营业外支出可以税前扣除吗?
阅读 211 - 公司发工资,工人有生产组打包组按组发工资到时候分这样可以吗?
阅读 133 - 老师,这个是在哪里改?我在企业电子化系统里也看到有变更。
阅读 177 - 发货单上货品单价是5元,我方原入库存单价是5.5元,这样要如何入账,我方销售后单价成本要调整吗?
阅读 155 - 甲烟厂为增值税一般纳税人,2021年12月初库存的外购烟丝不含增值税买价5万元,当月外购 烟丝不含增值税买价40万元,月末库存的外购烟丝不含增值税买价10万元,领用的烟丝当月全部用于连续生产卷烟。已知烟丝消费税税率为30%。计算甲烟厂当月准予扣除的外购烟丝已缴纳消费税税额的下列算式中,正确的是(B)。
A40x30%=12 万元
B(40-10)x30%=9万元
C(5+40-10)x30%=10.5万元
D (5+40)30%=13.5万元
我想问一下这个题的应税税额不是按照生产领用的计算吗 那它月初库存的加上购入的减去月末库存的不应该是35?
阅读 254 - 老师 这道题d是不是能计入总额但不可以计入销售收入里
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阅读 357 - 这里为什么是1000的股本?
阅读 328 - 一般纳税人购进的服务中,贷款、餐饮、娱乐和居民日常服务都是不允许抵扣进项税。那居民日常服务一般指的是哪些种类?能列举一下吗?
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