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比较事业单位各个收入科目之间的区别
王超老师
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提问时间:12/26 10:19
#事业单位#
你好,可以把问题完整的列出来吗,包括相关的问题,图片,表格等 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
阅读 1626
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老师,这个题有点长,麻烦您把详细步骤写一下呗,谢谢老师啦
迷妹老师
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提问时间:12/02 15:03
#事业单位#
同学你好,你的题信息不完整,无法直接做答。请重新上传更多的题信息哦
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幼儿园,精品班,事假率怎么算,表格中,是17/92还是17/114,病假/应出勤人数 还是病假/实出勤数?图中如果病假是1请问,怎么算病假率?
小文老师
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提问时间:09/29 23:30
#事业单位#
你好,事假率是17/114。病假率就是1/114。
阅读 1626
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事业单位会计 (25)年末,M单位将财政拨款收入600万元(含专项A项目200万元),事业收入450万元(含专项C项目收入200万元),上级补助收入100万元(含专项B项目6万元),附属单位上缴收入20万元,经营收入28万元,非同级财政拨款收入80万元进行年终结转。 (26)M单位将如下费用(支出)进行年终结转。业务活动费用(事业支出)650万元(含财政拨款支出专项A项目支出190万元,财政拨款基本支出100万元,非财政拨款支出B项目和C项目支出分别为5万元和180万元,非财政非专项资金130万元),单位管理费用(事业支出)220万元(含财政拨款支出210万元,其余为非财政非专项资金),经营费用(经营支出)18万元,上缴上级费用(上缴上级支出)40万元,对附属单位补助费用(对附属单位补助支出)10万元,所得税费用2.5万元。
小奇老师
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提问时间:11/06 14:58
#事业单位#
同学您好, (25)财务会计分录, 借:财政拨款收入 600 事业收入 450 上级补助收入 100 附属单位上缴收入 20 经营收入 28 非同级财政拨款收入 80 贷:本期盈余 1278 预算会计分录, 借:财政拨款预算收入 600 贷:财政拨款结转 600 借:事业收入—专项收入 200 上级补助预算收入—专项收入 6 非同级财政拨款预算收入 80 贷:非财政拨款结转 286 借:事业收入—其他资金收入 250 (450-200) 上级补助预算收入—其他资金收入 94 (100-6) 附属单位上缴预算收入 20 贷:其他结余 364 借:经营预算收入 28 贷:经营结余 28 (26)题在下条信息,请稍等
阅读 1626
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老师 请问M级纳税人有什么影响不?
易 老师
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提问时间:03/14 17:27
#事业单位#
同学您好,这个刚参与评级不影响
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事业单位重复转账给单位人员,退钱回来的时候是记银行存款和其他应收款吗
王超老师
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提问时间:03/04 20:35
#事业单位#
你好 是的,你的理解是正确的 后面给员工 借:其他应收款 贷:银行存款
阅读 1625
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老师好。我们公司是县属国有企业,是负责开发房地产的。现在我们县财政局要让我们公司把所有的房款收入上交到财政局。这样合适吗?我们也是独立法人机构
小菲老师
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提问时间:02/27 09:05
#事业单位#
同学,你好 不合适的
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请问老师:行政事业单位用于社区儿童之家的物资采购款支出,适用于哪个政府支出经济分类?
薛薛老师
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提问时间:07/28 16:01
#事业单位#
尊敬的学员您好!儿童之家的采购支出是赠予吗
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政府会计发现去年重复记账一笔,今年应该怎么处理? 原会计处理为: 借:业余活动费用 贷:财政拨款收入 借:行政支出 贷:财政拨款预算收入
一鸣老师
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提问时间:06/27 16:56
#事业单位#
对累计结余没有影响,不用调整的
阅读 1625
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请问下 企业信息咨询报告 在哪里下载?
李老师(1)
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提问时间:11/22 15:50
#事业单位#
你好同学,你是想下载自己的工商信息吗?可以登录国家企业信用信息网登录进去,去里面打印就可以了。
阅读 1625
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你好,老师!在村集体经济联合社中,经销商因为要收购高粱,预付给村集体经济联合社的钱让我们去给他收购,后来这个钱又付给了他们村上帮收购的人,这个帐该怎么做,谢谢
冉老师
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提问时间:09/18 10:37
#事业单位#
你好,学员,你说的是谁的账的
阅读 1625
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老师,我们是物业公司,客户租我们厂房,她是个人租的但是他不要发票,我们签合同又是不含税收入,所以她不肯交税,那么我做无票收入申报是不是也要扣税的。
庚申老师
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提问时间:03/14 15:40
#事业单位#
是的,做无票收入也是要交税的
阅读 1624
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请问老师,事业单位会计准则的科目余额表可以转到民间非盈利组织会计准则科目里吗?
棉被老师
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提问时间:03/07 17:30
#事业单位#
你好 应该适应的会计准则是一样的 是可以的哈
阅读 1624
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从哪里可以查招聘会计专业相关单位以及报考条件
王 老师
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提问时间:03/02 10:47
#事业单位#
你好,是说国企的招聘么 可以在 国资小新,国企就业网 智联网,当地人才网等上面可以查到报名的岗位,并附有招聘要求
阅读 1624
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在行政事业单位会计处理中,盘盈的各类资产,在冲减待处理财产损益时候,为什么要贷记管理费用和业务活动费用呢?不明白?
王超老师
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提问时间:06/18 15:54
#事业单位#
你好 这个是因为政府会计中,没有像企业那样,有待处理财产损益科目,因此只能贷记这两个科目
阅读 1624
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老师好,平时说的计提工资,计提五险一金,是什么意思呢
艳子老师
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提问时间:04/27 15:40
#事业单位#
您好,就是把当月的工资先计提出来,先计到费用里面做账
阅读 1624
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老师你好,请问关于其他应收款这个科目怎么记?收到一笔钱,借 银行存款 贷 其他应收款,年底做结转 借 其他应收款 贷 事业结余?
一鸣老师
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提问时间:04/19 10:48
#事业单位#
关键是这笔款是什么性质?
阅读 1624
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老师好,事业单位收到外单位无偿调入资产,借固定资产,贷无偿调拨净资产,是按账面原值入账,还是账面净值入账呢?
朴老师
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提问时间:07/04 10:04
#事业单位#
这个按净值入账就可以
阅读 1624
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公司报销 用 企业微信报销功能 的公司多?好用?
独情
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提问时间:03/22 21:26
#事业单位#
你好,这个是比较多的呢,我个人使用感挺好的
阅读 1623
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政府单位奖励做出突出贡献的优秀企业家车辆,需要代扣个税吗?
庚申老师
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提问时间:03/12 14:17
#事业单位#
是的,需要代扣代缴个税的
阅读 1623
收藏 7
我们是行政单位,我想请教一下我们的工资先包括社保一起发放到卡里面再扣回来,我想问怎么做账。第一次我们包括社保一起发放时候,借:业务活动费用 100 贷:银行存款 100 ,扣回他们个人社保款项回我账上,借:银行存款70 贷:应付职工薪酬-养老50 应付职工薪酬-医保20,我想问这样做分录有问题吗
小菲老师
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提问时间:03/11 10:41
#事业单位#
同学,你好 这么做是可以的
阅读 1623
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老师 我们单位是非营利性组织 开普票和专票有什么区别吗 税率分别是多少
王超老师
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提问时间:09/26 10:12
#事业单位#
你好 没有区别的,税率都是看你开票内容来确定的
阅读 1623
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我现在可以把我的继续教育转到外地补个三年再提回来上海考试吗
冉老师
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提问时间:09/20 16:07
#事业单位#
你好,学员,这个可以滴
阅读 1623
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注销财政授权支付额度,为什么是借财政应返还额度一财政授权支付。注销不是减少了吗为什么在借方。
平 老师
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提问时间:01/29 16:56
#事业单位#
同学您好!问题正在回复中,请稍等!
阅读 1623
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买手机,给员工作为福利: 借:应付职工薪酬一福利费100 应交税费一应交增值税(进项税额)13 贷:银行存款113 做进项税额转出: 借:应付职工薪酬一福利费13 贷:应交税费一应交增值税(进项税额转出)13 我可以直接做下面这笔分录吗?借:应付职工薪酬一福利费113,贷:银行存款113?
郭老师
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提问时间:07/22 22:35
#事业单位#
你好,直接选择最后一种方法就可以的。你没有计提,你再补计提上。然后,你们是一般纳税人的,在你的勾选平台里面选择不抵扣勾选这一个选。
阅读 1622
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网上打印的电子回单,但是打出来的章是灰色的,可以作为做账的凭证吗?
朴老师
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提问时间:03/12 12:17
#事业单位#
同学你好 这个可以的
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老师好!数电发票销售方开具有误,红冲之后又开了正确的发票,错误的没有抵扣,但是电子税务局提示有发票异常怎么办?
西贝老师
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提问时间:02/28 10:35
#事业单位#
同学你好,错误发票已经红冲了对吧,提示的发票异常具体是什么呢
阅读 1622
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小规模和一般纳税人结转增值税是怎么做的吗?
艳子老师
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提问时间:07/30 14:35
#事业单位#
一般纳税人增值税的账务处理 1、收到进项票 借:应交税费—应交增值税(进项税额)↓ 2、开增值税发票 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)↑ 3、月末结转进项及销项税额 结转进项: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)↓ 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)↑ 结转销项: 借:应交税费—应交增值税(销项税额))↓ 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)↑ 4、如果,月末《应交税费—应交增值税》科目余额是正数(余额在贷方),余额就是本月要交税的数额 本月应交税金=销项税额-进项税额 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)↓ 贷:应交税费—未交增值税↑ 5、如果,月末《应交税费—应交增值税》科目余额是负数(余额在借方),则该余额要下月留抵 借:应交税费—未交增值税↓ 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)↑ 6、实际交税时: 借:应交税费—未交增值税↓ 贷:银行存款↓ 应交税费-应交增值税余额可能是正数或负数,月末都要将余额转入应交税费-未交增值税,月末应交税费-应交增值税科目余额应该是零。
阅读 1622
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新公司注册怎么在电子税务局备案?
冉老师
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提问时间:07/28 22:57
#事业单位#
你好,学员,这个要去税务局大厅,拿着公章,营业执照办理的
阅读 1622
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事业单位发票跨年了还能入账使用吗?2022年9月开具的
青老师
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提问时间:06/08 09:44
#事业单位#
你好; 可以补做到 23年去的
阅读 1622
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