关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,我们用的财务软件出纳模块没用,根据银行流水手动的做凭证,会计教给我不用一笔一笔登记,就把这一天发生的十笔业务做在一张凭证上面就可以了,请问这样做出来的凭证可以吗,有什么优缺点呢
青老师
|
提问时间:07/21 09:33
#财务软件#
你好; 1. 可以的; 实际中是可以这样的; 只是说弊端就是 出纳规定是要日清月结的 ; 你们每天应该核对好 银行和 库存现金的余额 ; 这样 就得考虑每天要及时登记才行的; 凭证一个可以; 但是必须要分清楚明细哈; 避免后期没法判断业务的
阅读 1642
收藏 7
请问老师,用友软件资 产负债表和利润表,不好保存,显示此文件他人正在使用或为只读状态,按保存将保存为另一个文件
青老师
|
提问时间:09/08 14:19
#财务软件#
你好 ; 你们是不是有人在用; 你们没法保存; 你让其他人 退出来; 在操作其中的数据; 就没法保存的
阅读 1642
收藏 0
金蝶星空版查看以前报表是在哪里看的
耿老师
|
提问时间:12/02 13:14
#财务软件#
你好!一般是要查看之前的报表,在登录后,财务会计,报表,新建报表以下的文件夹中查询
阅读 1642
收藏 7
老师,早上好!请问金碟系统如何查询记账凭证?
朴老师
|
提问时间:11/02 08:49
#财务软件#
同学你好 是什么版本的
阅读 1642
收藏 5
资产池换开是什么意思
易 老师
|
提问时间:09/27 14:11
#财务软件#
在统一的信用额度内,资金池里面可以开具不同的信用票据。如之前开银行汇票,需要换成开银行承兑汇票。
阅读 1642
收藏 7
固定资产账面价值合计期初余额,增加,减少,如何填写
朴老师
|
提问时间:11/25 18:06
#财务软件#
固定资产账面价值合计期初余额 查看上一期期末固定资产账面价值的数据直接填入。若没有上一期数据,用固定资产原价期初余额减去累计折旧期初余额和固定资产减值准备期初余额来计算。 增加 汇总本期内新购入固定资产、在建工程转入等使账面价值增加的数额后填入。 减少 汇总本期内固定资产出售、报废、折旧计提、减值准备计提等使账面价值减少的数额后填入。
阅读 1641
收藏 7
常用的财务软件?
朴老师
|
提问时间:03/29 14:53
#财务软件#
同学你好 用友和金蝶都可以
阅读 1641
收藏 7
企业固定资产占非流动资产比例是5%左右是什么原因?
小锁老师
|
提问时间:03/23 22:45
#财务软件#
您好,这个的话,是你们固定资产,占整个非流动资产的金额比例
阅读 1641
收藏 7
汇算清缴退款分录,借:银行存款,贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润 做完分录后利润表审核不通过,出现了差额,就是退款的金额
邹老师
|
提问时间:10/18 14:32
#财务软件#
你好,是这样做分录。 发生了这个业务,报表的关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整 符合这个关系就可以的啊
阅读 1641
收藏 7
中联教育,智能财税,审核发票时,合计与明细不一致怎么办 具体核对哪里
易 老师
|
提问时间:12/16 15:27
#财务软件#
同学您好,有差额多少呢
阅读 1641
收藏 7
谢谢老师们
邹老师
|
提问时间:12/21 08:57
#财务软件#
你好 借:银行存款,应收账款—南宁公司 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
阅读 1641
收藏 7
外购了油米赠送给客户怎么做账
新新老师
|
提问时间:08/12 13:02
#财务软件#
借业务招待费贷银行存款。
阅读 1640
收藏 7
现金预算表里第一季度的经营现金收入和直接材料采购怎么算
悠然老师01
|
提问时间:11/27 22:16
#财务软件#
学员你好,经营现金收入计算=210000+900000*0.65=795000 直接材料采购=168000+500000*0.6=468000
阅读 1640
收藏 7
老师,请问金蝶软件打印凭证时一会偶数页打印,一会基数页打印,这个怎么设置全部打印
朴老师
|
提问时间:11/16 12:26
#财务软件#
同学你好 是什么版本的 你得找软件售后
阅读 1640
收藏 7
产品生产领用周转材料时应记入什么账户? A, 制造费用,B, 基本生产成本,C, 管理费用。D辅助生产成本多选
宋生老师
|
提问时间:03/19 13:21
#财务软件#
你好!这个你选ABD就好了
阅读 1639
收藏 7
老师,请问一下用友软件年末怎么结账?结完账有的科目如果有余额,新的下一年期初是怎么弄呢?
新新老师
|
提问时间:08/02 11:17
#财务软件#
一、准备工作 在进行年末结转前,需要进行一些准备工作,包括:检查会计期间是否设置正确,检查会计科目余额是否正确,检查会计凭证是否完整,检查会计科目是否完整,检查会计科目余额是否正确等等。 二、结转准备 在准备工作完成后,就可以开始结转准备了,包括:结转本年利润、结转本年损益、结转汇兑损益、结转应收账款、结转应付账款、结转存货等等。 三、结转操作 在结转准备工作完成后,就可以进行结转操作了,具体的操作流程如下: 1. 在用友软件中,点击“财务管理”,然后点击“期末结转”; 2. 在期末结转页面,点击“期末结转”; 3. 在期末结转页面,输入结转期间,然后点击“确定”; 4. 在期末结转页面,点击“结转”; 5. 在期末结转页面,点击“保存”; 6. 在期末结转页面,点击“打印”,然后保存期末结转凭证; 7. 在期末结转页面,点击“确定”,结束期末结转操作。 以上就是用友软件年末结转的正确方式,只要按照上述步骤操作,就可以轻松完成年末结转。由于用友软件简单易用,只要掌握了正确的操作方式,就可以轻松地完成年末结转工作
阅读 1639
收藏 7
确认采购成本在哪个子系统操作?生成的凭证是什么?
刘艳红老师
|
提问时间:03/28 15:18
#财务软件#
您好, 在财务软件上面操作
阅读 1638
收藏 7
金蝶迷你版怎么返结账
邹老师
|
提问时间:10/24 09:59
#财务软件#
你好,金蝶迷你版,反结账:同时按住Ctrl+F12
阅读 1638
收藏 7
我用的是用友政务管理软件,在4月份月末结账是出现总账与明细账不平,我把4月份所有记账凭证作废后,仍然是总账与明细账不平,如下图:如何解决?
木木老师
|
提问时间:06/12 11:02
#财务软件#
你分别把这两个明细科目的那个明细发出来看一下。
阅读 1638
收藏 7
请问下这个是期初库存,为什么差额是负数呢?
一鸣老师
|
提问时间:12/05 10:03
#财务软件#
你好,这个只有看自己的系统,到底发生了什么哈。老师没法帮你远程
阅读 1638
收藏 7
各辅助车间本月共发生费用73326元。其中:(1)原材料费用51200元;(2)机物料消耗3420元;(3)应付生产工人工资4800元;(4)应付车间管理人员工资2100元;(5)按工资的14%计提福利费;(6)固定资产折旧费3340元;(7)银行存款、支付办公费等其他费用7500元。月完工工具一批,计划成本3400元,实际成本3250元。本月还为其他单位提供劳务。其中:基本生产车间生产产品提供动力52830元;基本生产车间提供一般劳务9200元;为行政管理部门提供劳务4110元;为销售部门提供劳务3936元。 要求:(1)不通过制造费用科目编制辅助生产费用归集和分配的会计分录 (2)通过制造费用科目编制辅助生产费用归集和分配的会计分录
朴老师
|
提问时间:04/01 17:05
#财务软件#
借:辅助生产成本 73326 贷:原材料 51200 低值易耗品(或机物料消耗) 3420 应付职工薪酬-工资 4800 应付职工薪酬-福利费 672(4800 * 14%) 累计折旧 3340 银行存款(或其他应付款) 7500 借:基本生产成本-动力费用 52830 基本生产成本-一般劳务 9200 管理费用 4110 销售费用 3936 贷:辅助生产成本 69076 借:制造费用-动力费用 52830 制造费用-一般劳务 9200 贷:辅助生产成本 62030 借:基本生产成本-制造费用分摊 (根据实际分配基础计算) 管理费用 4110 销售费用 3936 贷:制造费用 (制造费用总额)
阅读 1637
收藏 7
小企业的现金流是每天现金的流入和流出以书面的形式告诉老板吗?包括银行的流入和流出吗?
小菲老师
|
提问时间:12/20 09:26
#财务软件#
同学,你好 一般打印银行流水给老板就行
阅读 1637
收藏 7
现在发现2021年漏计提印花税怎么做?
玲竹老师
|
提问时间:07/05 10:16
#财务软件#
您好 请问大概多少金额? 印花税不需要计提 实际缴纳的时候写分录就好了
阅读 1637
收藏 7
老师,我公司已支付部分货款出去,已收到对方开来的全额发票,应该怎么做账?分录怎么写
邹老师
|
提问时间:07/14 09:12
#财务软件#
你好 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款,银行存款
阅读 1637
收藏 7
要是费用报销平时是用钉钉软件申请了,是不是不需要在金蝶软件上申请费用报销制单了吗?是不是这种员工费用报销直接在总账上做凭证就可以吗?
郭老师
|
提问时间:12/03 13:03
#财务软件#
你好对的 直接做账就可以了
阅读 1637
收藏 7
老师,用友T3里按经济业务发生日期记录的凭证在凭证序时簿里乱序了,怎么重新按凭证号排列下来。
悠然老师01
|
提问时间:07/22 11:14
#财务软件#
学员你好,只能按日期重新排序,但是是否跟原凭证号一致没办法保证
阅读 1637
收藏 0
季报是先填财务报表还是先填企业所得税季报
艳子老师
|
提问时间:07/06 16:58
#财务软件#
...
阅读 1636
收藏 7
你好 请问用友T6做1号的收款凭证做成了付款凭证,而收款凭证已经做到17号的了 请问该怎么修改呢 那张一号的收款凭证的制单日期还能只能是填17号以后的吗
王雁鸣老师
|
提问时间:12/10 16:57
#财务软件#
同学你好,可以直接做17号以后的凭证处理就行了。
阅读 1636
收藏 7
你好老师帮忙看看是怎么做的,谢谢老师
小小羊老师
|
提问时间:10/24 20:29
#财务软件#
同学您好,平台规定一题一问,为了更快、更好的为您解答,您重新提交一下问题,一个问题一个问题提交哈,还请理解!
阅读 1636
收藏 7
请问金蝶KIS迷你版可以在应付账款下面显示金额吗,怎么设置才能让科目下面显示余额
曹老师~
|
提问时间:06/30 11:23
#财务软件#
你好,这个设置不了,凭证录完,审核过账完,系统会自动带出来的数字。
阅读 1636
收藏 7
上一页
1
...
117
118
119
120
121
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问