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想问问老师们 学校会计的账目处理中哪些账需要做预算会计?学校缴纳社保医保的预算会计部分应该是哪一部分呢?谢谢老师
朴老师
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提问时间:05/11 16:30
#事业单位#
在学校会计的账目处理中,需要做预算会计的账目通常包括与财政资金的筹集和分配直接相关的项目。具体来说,预算会计主要用于记录、分类和报告学校的预算执行情况,以反映政府活动的范围、方向和重点。 关于学校缴纳社保医保的预算会计部分,这通常属于学校的职工薪酬支出的一部分,因此应该在预算会计中进行处理。具体来说,当学校支付社保医保费用时,会计会将其视为一种支出,并在预算会计中记录这笔支出。同时,由于社保医保费用是由学校和职工共同承担的,因此还需要在财务会计中记录职工个人承担的部分。 在预算会计中,社保医保费用的处理通常包括以下几个步骤: 1.记录支出:当学校支付社保医保费用时,会计会将其视为一种支出,并在预算会计中记录这笔支出。这通常涉及到借记“事业支出”科目,贷记“资金结存——货币资金”科目。 2.分配费用:由于社保医保费用是由学校和职工共同承担的,因此还需要在预算会计中将这笔费用分配到不同的部门或项目中。这通常需要根据学校的具体情况和会计政策来确定。 3.报告预算执行情况:预算会计的另一个重要任务是报告预算执行情况。因此,学校需要定期编制预算执行情况报告,以反映社保医保费用的实际支出与预算之间的差异,以及原因和解决方案。
阅读 4410
收藏 19
老师,我们单位是县下面的一个文化旅游公司,财政拨的款项组织的活动,收钱出钱怎么记账
宋生老师
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提问时间:05/11 16:27
#事业单位#
你好,你们是借,银行存款贷其他收入等
阅读 1180
收藏 5
老师,公司同一采购业务可以同时和两家公司合作吗?
宋生老师
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提问时间:05/11 16:01
#事业单位#
你好,可以的,这个没关系。
阅读 4288
收藏 18
1.2024年1月5日,某行政单位从单位零余额账户中提取现金1000元,以备日常零星开支使用。同年1月6日,该行政单位以库存现金支付一笔款项200元,内容为日常活动中发生的费用。该行政单位该如何编制会计分录? 2.2024年3月5日,某行政单位采购一批材料,货款3000元通过单位零余额账户支付,材料尚未验收入库。同年3月15日该批材料到达并验收入库,确定采购成本为3000元。该行政单位该如何编制会计分录? 3.2024年3月10日,某事业单位以240万元购入国债作为短期投资,其中包含尚未领取的债券利息10万元,另外还单独支付了手续费5万元。同年6月8日,该事业单位收到债券利息10万元;10月31日,又收到该国债持有期间期的利息5万元;11月10日,以为260万元出售该短期投资,投资收益无需上缴财政。该事业单位该如何编制会计分录?
朴老师
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提问时间:05/11 15:31
#事业单位#
1.2024年1月5日和1月6日的现金提取和支付 2024年1月5日,提取现金1000元: 借:库存现金 1000 贷:零余额账户用款额度 1000 2024年1月6日,支付日常费用200元: 借:事业支出/管理费用(或相应的费用科目) 200 贷:库存现金 200 1.2024年3月5日和3月15日的材料采购和入库 2024年3月5日,支付材料货款3000元(未验收入库): 借:在途物资 3000 贷:零余额账户用款额度 3000 2024年3月15日,材料验收入库: 借:库存材料 3000 贷:在途物资 3000 1.2024年3月10日至11月10日的国债投资及其相关交易 2024年3月10日,购入国债作为短期投资(包含尚未领取的债券利息10万元): 借:短期投资 2300000(购买国债的成本) 应收利息 100000(尚未领取的债券利息) 其他费用 50000(手续费) 贷:银行存款 2450000 2024年6月8日,收到债券利息10万元: 借:银行存款 100000 贷:应收利息 100000 2024年10月31日,收到国债持有期间的利息5万元(假设为投资收益): 借:银行存款 50000 贷:投资收益 50000 2024年11月10日,以260万元出售该短期投资: 借:银行存款 2600000 贷:短期投资 2300000 投资收益 300000
阅读 2530
收藏 10
2024年4月8日,某事业单位用事业经费购入一项新设备,买价为300,000元,运杂费500元,款项以银行存款支付,同年6月1日用银行存款支付安装费1,000元,6月5日该固定资产安装完毕交付使用。该事业单位该如何编制会计分录?
朴老师
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提问时间:05/11 15:28
#事业单位#
借:固定资产 300,500元 贷:银行存款 300,500元 借:固定资产 1,000元 贷:银行存款 1,000元 借:在建工程 1,000元 贷:银行存款 1,000元 然后,在6月5日设备安装完成后再将在建工程转入固定资产: 借:固定资产 1,000元 贷:在建工程 1,000元 2024年6月5日设备安装完毕交付使用(如果前面直接计入了固定资产,这一步则无需额外分录) 如果之前采用了在建工程科目,那么此时需要将在建工程余额转入固定资产。但根据前面的处理,这一步的会计分录已经包含在第2步中了。 (1)2024年4月8日 借:固定资产 300,500元 贷:银行存款 300,500元 (2)2024年6月1日 借:固定资产 1,000元 贷:银行存款 1,000元 如果采用在建工程科目来处理,则会计分录如下: (1)2024年4月8日 借:固定资产 300,500元 贷:银行存款 300,500元 (2)2024年6月1日 借:在建工程 1,000元 贷:银行存款 1,000元 (3)2024年6月5日 借:固定资产 1,000元 贷:在建工程 1,000元
阅读 1988
收藏 8
2021年1月10日甲事业单位以300万元投资乙公司,采用成本法核算。同年4月15日乙公司宣告发放现金股利75万元,甲事业单位6月5日收到该现金股利;乙公司2021年实现净利润80万元,2022年发生净亏损100万元,2023年10月8日甲事业单位以350万元的价格出售给丙公司。甲事业单位该如何编制会计分录?
冉老师
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提问时间:05/11 15:27
#事业单位#
你好,同学 借长期股权投资300 贷银行存款300 借应收股利75 贷投资收益75 借银行存款75 贷应收股利74 借银行存款350 贷长期股权投资300 投资收益50
阅读 1893
收藏 8
老师没有诊断书盖章,是不是在这个医花的钱都不能报销啊?
朴老师
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提问时间:05/11 15:20
#事业单位#
同学你好 这不会呀 我这里现在签约了都可以报呢 按比例报
阅读 4161
收藏 17
事业单位的临聘出纳没有做到日清月结会受到什么处罚?库存现金已有1年多的在手上,金额有8W多。
小菲老师
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提问时间:05/11 12:40
#事业单位#
同学,你好 事业单位的临聘出纳没有做到日清月结会受到什么处罚? 这个看事业单位内部规定
阅读 1274
收藏 5
老师 这个给他报销多少钱?乙类自付的那个给他报吗?
小菲老师
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提问时间:05/11 11:56
#事业单位#
同学,你好 一般要看企业自己的规定 一般是个人自付部分
阅读 4232
收藏 18
请问累计盈余 ……医疗支出-药品款贷方负数表示什么意思?
朴老师
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提问时间:05/11 08:52
#事业单位#
“医疗支出-药品款贷方负数”,这通常表示在医疗支出的药品款方面,贷方余额为负数,意味着账户的支出大于收入,即资金缺失。这可能是由于药品款的支出超出了预算,或者资金被转移到了其他账户。在财务上,这可能需要管理者及时关注并补充资金,以确保医疗机构的正常运行。
阅读 4382
收藏 18
老师,请问无偿调出固定资产怎么入账,我们属于事业单位
蓝小天老师
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提问时间:05/11 06:37
#事业单位#
事业单位无偿调出固定资产时,应按照调出固定资产的成本,借记“无偿调拨净资产”科目,贷记“固定资产”科目
阅读 4370
收藏 18
老师,请问资产报废,整个流程要怎么入账?
廖君老师
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提问时间:05/11 06:17
#事业单位#
您好,分录 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 (或分录反方向) 流程;1.申请报告,落实处置方案。资产报废前,提出资产报废的部门须做好以下工作:提出书面报告,填写登记表。各部门在报废资产前应向设备处申报,提出申请报废资产的报告,填报有关《固定资产报废申请单》,提交报废资产的名称、数量、规格、单价、损失价值清册,以及鉴定资料和对非正常损失责任的处理意见,经设备处审批后方可处理。填写《固定资产报废申请单》时,必须登记资产标签“编号”,以便账目的调整。仪器设备未办理报废批准手续,各单位负责做好保护工作,不得自行处理。 2.落实报废后的资产处理办法。由提出报废的部门与有关接受单位初拟转让协议,包括拟定报废价格和收入,并按批准固定资产报废的各级权限报批。 3.实地清点。经批准报废后,设备处负责通知有关报废资产的申请部门和国资处(财务处)、教务处(负责专用资产)或后勤管理处(负责行政、办公资产)等,商定实地清点办法。清点核对结束后,由各相关部门负责人在《固定资产报废申请单》上签字。设备处负责根据《固定资产报废申请单》调整部门固定资产实物账目;财务处负责监督报废资产价值的变更情况,调整有关资产账目。有关报废资产搬运等工作由提出报废的部门负责根据事前所订资产转让协议执行。
阅读 4749
收藏 20
固定资产拆分同一分类。本来价格不等,拆分成相等的可以吗?
耿老师
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提问时间:05/10 18:17
#事业单位#
你好!实际业务不建议这样处理
阅读 4033
收藏 17
老师,麻烦咨询一个问题:2023 年有一笔支出本来该计入业务活动费用的,但错误计入了其他应收款了。今年需要调账,会计分录需要咋做呢?行政单位的
杨一老师
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提问时间:05/10 15:53
#事业单位#
同学,你好。 借:累计盈余 贷:其他应收款
阅读 4274
收藏 12
银行存款日记账5.9号我记了三笔,摘要分别是5.8收到款项 5.7日收到款项 5.6日收到款项 我还用写本日合计吗?
家权老师
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提问时间:05/10 15:00
#事业单位#
每日只有一笔不需要本日合计
阅读 4425
收藏 0
老师你好:统一报表系统(吉林)企业财务会计决算,怎么查以前申报的报表
暖暖老师
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提问时间:05/10 14:50
#事业单位#
你好,你点击查询分析,应该可以找到
阅读 4388
收藏 18
交完所有税费还要做帐吗
文文老师
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提问时间:05/10 11:25
#事业单位#
交完所有税费还要做帐
阅读 4394
收藏 18
老师 我们是鸡鸭养殖合作社 可是他的鸡蛋都是从外面购进送学校的 还有走账说付的玉米款 也没有鸡蛋购进发票 我挂鸡蛋应收账款 做了暂估入账 这样做行不?我也不知道用什么好的处理方法了?请教老师有啥好的一套做账流程
冉老师
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提问时间:05/10 10:16
#事业单位#
你好,同学 没有发票的话,因为业务真实的,按照未票的做账
阅读 4423
收藏 19
需要用油票或者餐饮票,或者办公用品的票来做账吗?
家权老师
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提问时间:05/10 10:08
#事业单位#
据实取得发票做账就是,不要虚开发票
阅读 4339
收藏 14
老师那这笔工资要怎么入账
meizi老师
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提问时间:05/10 10:06
#事业单位#
你好; 你具体是什么工资;好判断科目;‘ 是要计提吗’
阅读 4249
收藏 2
老师:你好!公司里有一位员工不要交社保,现在老板让我想办法来解决这笔工资
小菲老师
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提问时间:05/10 10:03
#事业单位#
同学,你好 私下支付
阅读 4270
收藏 18
老师,我注销金税盘的时候,提示设备存在未上传的发票,也是发票都显示已报送了,这怎么办
郭老师
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提问时间:05/10 09:56
#事业单位#
你好,点发票修复试一下的
阅读 4485
收藏 19
老师 这个应该缴纳多少税?
姜再斌 老师
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提问时间:05/10 09:22
#事业单位#
你好,按申报显示5.99元
阅读 4169
收藏 18
老师,销售监控及网络设备,给对方开材料票,商品税收编码怎么选,设备清单有这些,见图片
小小霞老师
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提问时间:05/09 22:02
#事业单位#
你好,第一个*公共安全设备*硬盘录像机109025310 第二个*计算机外部设备*监控专用硬盘109051104 第三个*公共安全设备*半球摄像机109025310 第四、五个*计算机网络设备*交换机*109051003 第六个*计算机网络设备*无线AP109051003 你可以在诺诺智能编码官网上面查,这个官网比较准确
阅读 4928
收藏 21
老师,销售监控及网络设备,给对方开材料票,商品税收编码怎么选
廖君老师
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提问时间:05/09 17:50
#事业单位#
您好,这个:通信终端设备用零件 通信终端设备 109050304 含通信终端设备专用箱、壳,包括传真机零件、其他通信终端设备用零件
阅读 1481
收藏 0
老师,销售合同是监控及网络设备,要给对方公司开材料票,发票的商品编码怎么写
朴老师
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提问时间:05/09 17:32
#事业单位#
:监控电视摄像机同学你好 开这个哦
阅读 1328
收藏 6
政府单位的预算账,24年1月收到23年的经费结算,收入下在23年还是24年
蓝小天老师
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提问时间:05/09 16:12
#事业单位#
政府单位的预算账中,24年1月收到23年的经费结算,收入应记入23年。根据权责发生制,23年的经费结算属于23年的收入,应该在23年的账目中进行记录。这样可以保证财务报表的准确性和可比性,反映出政府单位在23年的实际收入情况。
阅读 1301
收藏 5
事业单位,聘请退休专家进单位来给我们员工培训。给这个退休专家的费用,需不需要代扣代缴劳务费?
家权老师
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提问时间:05/09 15:48
#事业单位#
你好,那个需要代扣代缴劳务报酬个税
阅读 1461
收藏 6
老师,问问退休人员进单位培训拿师资费,需要给退休人员申报劳务费个税吗?
家权老师
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提问时间:05/09 15:42
#事业单位#
那个计入职工教育经费,为啥计入劳务费?
阅读 1316
收藏 6
本月销售20000万,客户不用发票怎么做帐,下个月再来问发票又要怎么做帐?
宋生老师
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提问时间:05/09 15:20
#事业单位#
你好其实这种你要先跟对方确认要不要开发票,最好写到合同里面。 你可以借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 下一个月如果他又要发票的话,你就开发票给他,然后红字冲减不开发票的部分
阅读 1259
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