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财务软件
Excel
9月份发7月份的工资,8月份交的社保怎么入账呀
青老师
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提问时间:09/01 13:10
#财务软件#
你好; 那你就可以在7月工资提前扣; 或者等着你 10月发 8月工资的时候 去补扣; 都可以的; ;8月做 借应付职工薪酬- 单位社保; 其他应收款-个人社保 贷银行存款
阅读 1661
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在财务软件中当入凭证,不用审核记账,就直接出总账和明细账吗?还有财务报表怎么生成?有没有具体关于财务软件讲解的视频
朴老师
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提问时间:09/19 11:03
#财务软件#
同学你好 对的 直接出就可以了
阅读 1661
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前年软件里管理费用冲回做的借银行存款6元,贷管理费用6元,今年发现报表有问题,如何调整,怎么作会计分录呢?还是怎么调整呢 现在4月了,要反结账吗?
郭老师
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提问时间:05/07 10:34
#财务软件#
你好,这个不用调整的,你看下你的利润表是不是正确的,应该是你的利润表和科目余额表不一致。
阅读 1660
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金蝶K3存货核算凭证为什么显示不能删除
木木老师
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提问时间:01/04 20:02
#财务软件#
这个存货这边自动生成了凭证,你要在存货的模块里面去进行删除。同时你这个凭证在其他的财务系统要没有使用的情况下才能够删除。
阅读 1660
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老师好,问一下这个会计分录怎么写
冉老师
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提问时间:11/23 13:57
#财务软件#
你好,同学 1、借无形资产298000+20000=318000 应交税费应交增值税17880 贷银行存款318000+17880 2、借研发支出30000 贷原材料30000 3、借研发支出15000 贷累计折旧2000 应付职工薪酬8000 制造费用5000 4、借无形资产180000 贷实收资本180000 5、借无形资产30000+15000+8000+10000=63000 贷研发支出30000+15000=45000 银行存款18000 6、借管理费用318000/10/12+180000/10/12+63000/15/12=4500 贷累计摊销4500
阅读 1659
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T3系统。销售管理的发货单需要弃结。点了核算管理里的正常单据记账,并且记账了。请问这个怎么弄?如何反结账?
venus老师
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提问时间:12/19 15:49
#财务软件#
你要把销售出库单反结帐才行
阅读 1659
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在修建期间付款来票的设备都挂在建工程,现在要运营了得转固定资产,在系统里需要做资产卡片 怎么才能从在建工程转出来
耿老师
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提问时间:08/07 09:52
#财务软件#
你好,你们有固定资产模块吗?在里面增加护理资产卡片就可以,推定生成凭证贷方科目改成在建工程
阅读 1659
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预借差旅费 现在报销回来的分录怎么做?
一鸣老师
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提问时间:08/04 13:26
#财务软件#
借:管理费用 1700 库存现金300 贷:其他应收款 2000
阅读 1659
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用友t3软件,建立新年度账并结转上年数据后,发现上年12月数据有误,返回上年修改后。如何重新结转上年数据到新的年度?
孔令运老师
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提问时间:07/16 22:57
#财务软件#
您好,根据您的描述,问题回复如下: 反结账至上一年度:进入上一年度的账务系统,进行反结账操作,使账务回到可修改状态。具体的反结账操作一般可以在“总账”模块中查找相关功能。 修改上年数据:找到需要修改的数据并进行更正。 重新结账:完成数据修改后,对上一年度进行结账。确保所有模块(如总账、固定资产等)都已结账,且数据准确无误。 以账套主管身份登录新年度账套:关闭软件后重新打开用友 T3,使用账套主管的身份登录新建立的年度账套。 进入“年度账”菜单:在系统中找到“年度账”菜单。 点击“结转上年数据”:选择“结转上年数据”功能。 按系统提示进行操作:根据系统提示,确认结转参数和时间范围等信息。通常需要先结转其他模块,最后结转总账模块。 等待结转完成:系统会自动重新结转上年数据,等待结转过程完成。 结转完成后,可以检查新年度的期初数据是否正确,确保数据结转无误。在进行上述操作之前,建议先备份数据,以防操作过程中出现意外情况导致数据丢失或损坏。 以上是您的问题回复,希望能够帮到您。
阅读 1658
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财务软件 原材料是不是下面得添加二级科目 abcd的 没添加二级 直接计入原材料科目了 是不是得反结账 删除凭证重做啊 小规模纳税人 原料不多 全记在原材料科目里了 领用时候 做单据 各领多少可以嘛
答疑苏老师
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提问时间:07/03 11:29
#财务软件#
你好,这样也是可以的。
阅读 1658
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老师好,请问管家婆软件我录入了期初的商品信息,在做凭证时,选择库存商品怎么找不到下面这些商品,我应该怎样才能在库存商品下面建立二级科目?
青老师
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提问时间:09/26 17:33
#财务软件#
你好; 你们要设置辅助核算 ;做数量金额 核算 和辅助二级科目添加 明细规格型号的
阅读 1658
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没有进销存客服的联系方式
金金老师
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提问时间:12/04 22:13
#财务软件#
您好,是哪个软件的进销存的啊
阅读 1657
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老师好金蝶软件如何增加无形资产?
星河老师
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提问时间:10/18 20:00
#财务软件#
学员你好,可以新增一个类别无形资产,跟固定资产卡片一样录入就行
阅读 1657
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老师,请问金蝶KIS标准版领用原材料结转怎么结转不了呢,什么原因呢? 电脑已重新启动过还这样
朴老师
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提问时间:12/26 10:39
#财务软件#
同学你好 不是自动结转的吗
阅读 1657
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计算各步骤的广义在产品的数量
薛薛老师
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提问时间:05/17 10:21
#财务软件#
勤奋努力的学员您好!平行结转分步法下,广义在产品包括本步骤在产品*本步骤完工程度和下个步骤的在产品数量(只需要在本步骤*比例,下步骤的不需要*比例),比如第一步骤广义在产品数量=200*50%+150+120
阅读 1656
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这个“勾兑”在哪里进行勾兑也
kobe老师
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提问时间:12/14 10:54
#财务软件#
您好,按照这个路径看一下【财务会计】→【出纳】→【查账对账】→【银行对账单】
阅读 1656
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开红字发票,为什么一直没有编号呀
小菲老师
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提问时间:07/22 12:52
#财务软件#
同学,你好 你有红字信息表吗
阅读 1655
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退回以前多缴税费怎么做分录
新新老师
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提问时间:12/12 14:39
#财务软件#
红冲原来具体和缴费的分录。
阅读 1655
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金蝶用友哪个好用啊老师
家权老师
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提问时间:07/22 11:37
#财务软件#
看个人习惯,一般是金蝶
阅读 1654
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财务软件畅捷通中,预收账款带出来的公司是代表有预收账款吗
小锁老师
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提问时间:05/07 14:45
#财务软件#
您好,对的,是代表有预收账款
阅读 1654
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老师,问一下这个会计分录怎么写
大侯老师
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提问时间:11/23 13:55
#财务软件#
同学你好,稍等,做好发给你
阅读 1654
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你好!老师,我会计学堂出纳实操系统给我的网址,浏览器中打不开,拦截的怎么办
艳子老师
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提问时间:11/07 19:38
#财务软件#
同学,你好,你换个浏览器试下,把安全卫士退出来就可以了。
阅读 1654
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老师你好 我们公司用的是用友T+ 2202科目本来没有二级科目 直接下来是辅助科目 今天不下心添加了220201 之前的账务余额都跑到220201了 想删除删不了 怎么办
青老师
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提问时间:09/06 15:08
#财务软件#
你好; 你这个是 设置问题; 就是之前设置没有设置好;导致自动到新的科目去 ; 找软件售后远程给你处理下
阅读 1654
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用友ERP-U8 V10.1中,哪三种和年终奖是系统提供的固定的工资项目,它们是工资账中不可缺少的,这些项目不能删除和重命名。
薇老师
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提问时间:06/23 21:27
#财务软件#
你好,应发合计,代扣税,实发合计
阅读 1653
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2022年漏了计提应付职工薪酬,怎么做会计分录
易 老师
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提问时间:01/12 16:04
#财务软件#
学员朋友您好,借:以前年度损益调整- X 科目,贷:应付职工薪酬,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
阅读 1653
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老师,可以帮解答一下问题嘛?
艳民老师
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提问时间:12/21 19:28
#财务软件#
同学您好,这个题目需要计算。请稍等。
阅读 1653
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录入记账凭证已经把银行存款和主营业务收入入账,销项税额怎么自动减出来
刘雪琴老师
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提问时间:10/18 13:33
#财务软件#
您好,可以直接按“=”号就可以出来哦
阅读 1652
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⑤若奶茶店银行贷款50万元采用的是补偿性余额方式,补偿性余额为20%,小辣椒实际可使用的资金是多少?实际支付的利息是多少?如果银行愿意为补偿性余额支付2%利息给小辣椒,那么小辣椒银行贷款的实际利率又是多少?
王晓晓老师
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提问时间:01/06 22:36
#财务软件#
实际可使用金额为50*(1-20%)
阅读 1652
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老师,这笔兑换要怎么做?
A燕子老师
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提问时间:12/14 10:49
#财务软件#
同学你好,如果是美元兑换人民币嘛, 借:银行存款-人民币 财务费用 贷:银行存款-美元
阅读 1652
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哗啦啦退款商家会有通知信息码
兮兮老师
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提问时间:11/22 22:52
#财务软件#
尊敬的学员您好,请问你说的是画啦啦吗?
阅读 1652
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