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老师好,请问老师,孩子博士毕业财务管理专业,现就业入职高校,一个是西南大学经管学院会计专业,可以做本专业研究。一个是西南财大投资系的资产评估专业,要换专业,怎么选?,谢谢急盼回答
暖暖老师
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提问时间:06/08 07:19
#事业单位#
你好,西南财大会计专业更贴近财务管理
阅读 2329
收藏 10
请问老师,供应商是哪家公司,沃奥还是千弘,供应商未收钱计入应付账款吗
廖君老师
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提问时间:06/07 16:40
#事业单位#
您好,这个要看合同或发票上,上面2个都有可能,因为这种销售清单不要求很规范的, 2.供应商未收钱计入应付账款,是的
阅读 15424
收藏 49
老师请问与开户银行共同核定单位库存现金限额是什么意思。
小菲老师
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提问时间:06/07 14:57
#事业单位#
同学,你好 库存现金限额是指国家规定由开户银行给各单位核定一个保留现金的最高额度。
阅读 971
收藏 4
行政事业单位项目中产生的专家差旅费可不可以列项目支出?还是统一列定额的差旅费支出?
小锁老师
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提问时间:06/07 14:47
#事业单位#
您好,这个是属于 统一列定额的差旅费支出
阅读 3620
收藏 0
我问一下发票开错了单位,报关单上是千克,但是发票开成公斤,这样的发票有影响吗
宋生老师
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提问时间:06/07 14:05
#事业单位#
你好!这个有明确的换算比例,是没关系的
阅读 12521
收藏 6
老师请问事业单位的固定资产处置收益是什么科目体现
宋生老师
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提问时间:06/07 11:39
#事业单位#
是其他收入或者其他支出。
阅读 1022
收藏 4
老师 请问一下 报这个文化事业建设费申报表开多少发票第一栏就填多少。然后安税额缴费嘛
宋生老师
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提问时间:06/07 10:47
#事业单位#
你好, 不是所有的收入都要交文化事业建设税了
阅读 15446
收藏 65
老师,某个事业单位,2023年应付职工薪酬是-16.47万元,解释的理由是在在编人员12月份工资中社会保险费的个人部分将在次年一月份发放工资时进行抵扣所致。应付职工薪酬为负数,是不是应该做相应调整,或者是他做账有问题才是负数?
朴老师
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提问时间:06/07 10:38
#事业单位#
1.核实数据:首先,需要核实社保费抵扣的具体金额和计算方法是否正确。确保没有任何错误或遗漏。 2.调整分录:如果确实存在错误,需要按照会计规定进行相应的调整分录。例如,如果发现社保费抵扣金额计算错误,就需要更正该金额,并相应地调整应付职工薪酬的余额。
阅读 16039
收藏 2
有一两个月应收应付经验,去新厂和旧厂哪个对自己更好
微微老师
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提问时间:06/07 10:21
#事业单位#
您好,去旧厂好点,可以借鉴以前的做法。
阅读 15582
收藏 65
老师这是啥原因呢?记不了账,提示这个
小敏敏老师
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提问时间:06/07 10:08
#事业单位#
你好,同学,看一下你凭证期间跟总账期间是不是同一个月份。
阅读 15417
收藏 4
一个公司,下面有多个子公司,用子公司的钱付供货商货款,供货商开票给主公司,主公司再开票给子公司冲账,可以不
邹老师
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提问时间:06/07 09:28
#事业单位#
你好,是母公司找供应商购进,还是子公司找供应商购进呢?
阅读 15476
收藏 46
老师好,事业单位非财政拨款结余如何在下一年度使用,账务处理怎么做呢
朴老师
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提问时间:06/07 09:06
#事业单位#
借:事业支出 贷:银行存款/现金 借:非财政拨款结余 贷:银行存款/财政专户存款 借:非财政拨款结余 借:其他应付款/捐赠收入(负数)
阅读 15640
收藏 38
老师好,学校承办比赛的经费有结余(非财政拨款),可以调整用于其他项目吗?
郭老师
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提问时间:06/07 08:36
#事业单位#
你好,资助方规定了结余的使用方式按照他规定的,如果没有规定的可以用做其他用途
阅读 15506
收藏 11
刚出一个公司待个2个月,懂了点应收应付。请问是去刚建新厂好,还是去旧厂好。新厂刚建成几个月没人教自己摸索,之前也没人做数据…在试用期。旧厂老会计也不太愿意教,旧厂会计就想赶紧找个人接手自己走,也在试用期。想边干边学,请问去哪里比较好?给个建议?
宋生老师
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提问时间:06/07 08:02
#事业单位#
您好!其实建议还是新厂。因为数据不乱,自己心里有数。
阅读 15589
收藏 50
有两个月经验新手可以建议去新厂吗,厂刚建没有多少人
郭老师
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提问时间:06/07 07:56
#事业单位#
可以的 前提你自己能做了就行 新企业最好做了
阅读 11108
收藏 46
单位的餐费要不要区分入账?例如,员工加班餐入账哪个科目,培训业务餐费入哪个科目,其他地方领导到本单位调研产生的餐费入哪个科目?
小锁老师
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提问时间:06/06 23:00
#事业单位#
您好,这个的话,是需要区分的,这样更清晰
阅读 15493
收藏 0
2.年末,结转以下预算支出类账户。 贷方发生额 其他支出——非专项支出 500000 对附属单位补助支出——专项支出40000 3.年末,将未分配结余1530000元进行年终转账。 4.年末,结转以下预算结余类账户。 贷方发生额 其他结余900000 经营结余800000 请写出政府会计的财务会计分录和预算会计分录,没有写 例如 财务借:银行存款8000贷:以前年度盈余调整8000 预算借:资金结存8000贷:非财政拨款结转8000
小奇老师
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提问时间:06/06 18:45
#事业单位#
同学您好,需要做分录,请稍等
阅读 15340
收藏 59
老师根据这个工资表帮我做下分录,消防队行政单位,计提工资,缴纳社保还有发放工资的分录,谢谢
王鑫老师
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提问时间:06/06 18:16
#事业单位#
你好 计提工资 借:管理费用 24533.33 贷:应付职工薪酬-工资 24533.33 缴纳社保 借:其他应付款-社保、公积金 2549.28 应付职工薪酬-社保、公积金 5776.61 贷:银行存款 8325.89 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 24533.33 贷:其他应付款-社保、公积金 2549.28 应交税费-个人所得税 5.99 银行存款 21978.06
阅读 15620
收藏 0
1.期末,结转以下费用账户。 借方发生额 经营费用130000 所得税费用20000 合计150000 2.年末,结转以下预算支出类账户。 贷方发生额 其他支出——非专项支出 500000 对附属单位补助支出——专项支出40000 3.年末,将未分配结余1530000元进行年终转账。 4.年末,结转以下预算结余类账户。 贷方发生额 其他结余900000 经营结余800000 5.期末,结转以下收入账户。 贷方发生额 上级补助收入300000 附属单位上缴收入200000 合计500000 6.年末,结转以下预算收入类账户。 贷方发生额 财政拨款预算收入——专项资金 500000 经营预算收入40000 请写政府会计的财务会计分录和预算会计分录 例如第一题本年度收到一笔应计入上一年度收入的款项8000元,经确认,该项资金属于以前年度非财政专项资金。 财务借:银行存款8000贷:以前年度盈余调整8000 预算借:资金结存8000贷:非财政拨款结转8000
小奇老师
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提问时间:06/06 17:45
#事业单位#
同学您好,需要做分录,请稍等
阅读 15375
收藏 24
1.期末,结转以下费用账户。 借方发生额 经营费用130000 所得税费用20000 合计150000 2.年末,结转以下预算支出类账户。 贷方发生额 其他支出——非专项支出 500000 对附属单位补助支出——专项支出40000 3.年末,将未分配结余1530000元进行年终转账。 4.年末,结转以下预算结余类账户。 贷方发生额 其他结余900000 经营结余800000 5.期末,结转以下收入账户。 贷方发生额 上级补助收入300000 附属单位上缴收入200000 合计500000 6.年末,结转以下预算收入类账户。 贷方发生额 财政拨款预算收入——专项资金 500000 经营预算收入40000 请写出财务会计分录和预算收入分录,没有写无 请写政府会计的财务会计分录和预算会计分录 例如1.本年度收到一笔应计入上一年度收入的款项8000元,经确认,该项资金属于以前年度非财政专项资金。 财务借:银行存款8000贷:以前年度盈余调整8000 预算借:资金结存8000贷:非财政拨款结转8000
朴老师
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提问时间:06/06 13:15
#事业单位#
同学你好 要做分录吗
阅读 15411
收藏 64
1.本年度收到一笔应计入上一年度收入的款项8000元,经确认,该项资金属于以前年度非财政专项资金。 2.月初缴纳上月企业所得税10000元,以银行存款支付。 3.年末,结转本年度未分配盈余225000元。 4.按事业收入的一定百分比提取专用基金30000元 5.年末,按本年度非财政拨款结余的一定百分比提取职工福利基金25000元。 6.按规定,使用从预算收入中提取的专用基金30000元,用银行存款支付。 7.年末,结转“本期盈余”贷方账户余额250000元。 8.年末,结转以下预算支出类账户。 贷方发生额 其他支出——非专项支出 500000 对附属单位补助支出——专项支出40000 请写政府会计的财务会计分录和预算会计分录 例如第一题 财务借:银行存款8000贷:以前年度盈余调整8000 预算借:资金结存8000贷:非财政拨款结转8000
小奇老师
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提问时间:06/05 19:47
#事业单位#
同学您好, 2、财务会计分录, 借:其他应交税费—应交所得税 100000 贷:银行存款 100000 预算会计分录, 借:事业支出 100000 贷:资金结存—货币资金 100000 3、财务会计分录, 借:本年盈余分配 225000 贷:累计盈余 225000 无预算会计分录, 4、财务会计分录, 借:本年盈余分配 30000 贷:专用基金 30000 无预算会计分录, 5、无财务会计分录, 预算会计分录, 借:非财政拨款结余分配 25000 贷:专用结余 25000 剩下的习题答案在下条信息,请稍等
阅读 15408
收藏 65
1.期末,结转以下费用账户。 借方发生额 经营费用130000 所得税费用20000 合计150000 2.年末,结转以下预算支出类账户。 贷方发生额 其他支出——非专项支出 500000 对附属单位补助支出——专项支出40000 3.年末,将未分配结余1530000元进行年终转账。 4.年末,结转以下预算结余类账户。 贷方发生额 其他结余900000 经营结余800000 5.期末,结转以下收入账户。 贷方发生额 上级补助收入300000 附属单位上缴收入200000 合计500000 6.年末,结转以下预算收入类账户。 贷方发生额 财政拨款预算收入——专项资金 500000 经营预算收入40000 请写出财务会计分录和预算收入分录,没有写无
朴老师
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提问时间:06/05 19:00
#事业单位#
1. 期末,结转以下费用账户。 财务会计分录: 借:本年利润 150000 贷:经营费用 130000 所得税费用 20000 预算会计分录:(通常费用类账户不涉及预算会计分录) 无 2. 年末,结转以下预算支出类账户。 财务会计分录:(通常预算支出类账户不涉及财务会计分录) 无 预算会计分录: 借:财政拨款结转/其他相关结转科目 540000 贷:其他支出——非专项支出 500000 对附属单位补助支出——专项支出 40000 3. 年末,将未分配结余1530000元进行年终转账。 财务会计分录: 借:利润分配——未分配利润 1530000 贷:本年利润 1530000 预算会计分录:(通常不涉及预算会计) 无 4. 年末,结转以下预算结余类账户。 财务会计分录:(通常预算结余类账户不涉及财务会计分录) 无 预算会计分录: 借:财政拨款结转/其他相关结转科目 1700000 贷:其他结余 900000 经营结余 800000 5. 期末,结转以下收入账户。 财务会计分录: 借:上级补助收入 300000 附属单位上缴收入 200000 贷:本年利润 500000 预算会计分录:(通常收入类账户不涉及预算会计分录,除非特指预算收入) 无 6. 年末,结转以下预算收入类账户。 财务会计分录:(通常预算收入类账户不涉及财务会计分录) 无 预算会计分录: 借:财政拨款预算收入——专项资金 500000 经营预算收入 40000 贷:财政拨款结转/其他相关结转科目 540000
阅读 15393
收藏 5
1.本年度收到一笔应计入上一年度收入的款项8000元,经确认,该项资金属于以前年度非财政专项资金。 2.月初缴纳上月企业所得税10000元,以银行存款支付。 3.年末,结转本年度未分配盈余225000元。 4.按事业收入的一定百分比提取专用基金30000元 5.年末,按本年度非财政拨款结余的一定百分比提取职工福利基金25000元。 6.按规定,使用从预算收入中提取的专用基金30000元,用银行存款支付。 7.年末,结转“本期盈余”贷方账户余额250000元。 8.年末,结转以下预算支出类账户。 贷方发生额 其他支出——非专项支出 500000 对附属单位补助支出——专项支出40000 请写出财务会计分录和预算会计分录
朴老师
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提问时间:06/05 18:56
#事业单位#
同学你好 稍等我看下
阅读 15630
收藏 66
小规模一月开票额度为多少
郭老师
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提问时间:06/05 17:02
#事业单位#
小规模月销售额10万或者季度销售额30万可以免增值税。
阅读 15495
收藏 65
老师你好,做政府财务报告时,提示本年折旧费用不等于本年盈余,要求写说明,它俩相等吗?
宋生老师
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提问时间:06/05 15:59
#事业单位#
你好,这个正常都不相等才对啊。
阅读 15507
收藏 14
老师会计月报数据提取不上来啥原因呢?
郭老师
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提问时间:06/05 11:06
#事业单位#
你好 看下月末结账了吗?
阅读 15406
收藏 65
公益一类事业单位由于历史原因有很多应付未付的款项,现在由于对方公司已经不存在形成了呆账。现在怎么处理?文件依据是什么?
微微老师
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提问时间:06/05 11:02
#事业单位#
您好,没有查询到相关的文件对这类业务的处理作为支撑。
阅读 1010
收藏 4
个体工商户可以不做税务登记吗?
微微老师
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提问时间:06/05 10:08
#事业单位#
您好,是需要做税务登记的
阅读 15972
收藏 67
老师,我们让专利代理公司给找了4个适合我们的转让的专利16800.这个费用放哪个科目合适
暖暖老师
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提问时间:06/05 09:33
#事业单位#
你好计入无形资产核算
阅读 15421
收藏 0
老师日工资怎么算呢?
朴老师
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提问时间:06/05 09:06
#事业单位#
同学你好 工资除以应出勤天数
阅读 15438
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