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员工回家的车票报销计入哪个科目,需要缴纳个税吗?
家权老师
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提问时间:06/03 16:34
#税务#
那个计入管理费用-福利费,需要申报个税
阅读 10820
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老师,请问这次申报5月的增值税,用的进项发票是3月份的,填附表二是填第二栏次(本期认证相符且本期抵扣)还是填第三栏次(前期认证相符且本期申报抵扣)?
郭老师
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提问时间:06/03 13:44
#税务#
靠这个月刚勾选的是吗?如果是的话,第二行就行。
阅读 10820
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团建活动属于现在服务还是生活服务
宋生老师
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提问时间:06/03 09:52
#税务#
你好,属于现代服务了
阅读 10820
收藏 0
企业进入清算,请问填写清算所得税申报表的清算费用,与剩余财产计算和分配表的清算费用,填写的金额是否一样?
朴老师
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提问时间:06/03 11:33
#税务#
同学你好 要一致的
阅读 10820
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公户上的钱不够,老板从私户转进来,这笔货款要怎么做账
郭老师
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提问时间:06/01 11:12
#税务#
以后还钱的,借银行存款,贷其他应付款。
阅读 10820
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我在A公司缴纳社保,A公司个税给我申报的工资是0元,我可以在另一个B公司申报5000元工资的个税吗?
蓝小天老师
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提问时间:05/30 10:40
#税务#
可以的哦,这样不影响,只要申报了个税就行,
阅读 10820
收藏 34
一般纳税人年利润小于300万企业所得税怎么缴纳
宋生老师
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提问时间:05/30 10:44
#税务#
如果是小微企业是5%的税率。
阅读 10820
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我们出口货物到俄罗斯一个公司 收款的时候他们要先打到上海一家银行 然后由这个银行给我们打人民币账户,这样的话还可以出口退税吗?
郭老师
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提问时间:05/24 09:08
#税务#
你好上海银行是第三方的吗 那你们当时报关单里面是人民币收款的吗
阅读 10820
收藏 45
这个怎么算
小默老师
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提问时间:05/07 17:35
#税务#
你好同学,稍等看一下
阅读 10820
收藏 45
采矿场属于城市吗
玲老师
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提问时间:04/23 14:57
#税务#
你好,您需要把问题再补充一下。
阅读 10820
收藏 29
老师,我们公司给慈善基金会捐了420元,这个可以抵扣税吗?
王壹新老师
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提问时间:06/04 17:23
#税务#
同学您好,企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。
阅读 10819
收藏 41
老师,我们聘请的外部专家,给专家代扣代缴劳务个税,劳务个税税率比正常工资薪资所得的税率高吗,
蓝小天老师
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提问时间:05/31 17:01
#税务#
劳务报酬的个人所得税率为20%至40%,而工资薪金的个人所得税率则是3%至45%的超额累进税率。
阅读 10819
收藏 0
老师好,请问电子税务局红冲当月开具的数电发票的时候为什么还显示需要对方确认呢?
宋生老师
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提问时间:05/30 08:44
#税务#
你好,这个系统是这样设置的了
阅读 10819
收藏 18
2023年注册的新公司,但是24年才去办理税务登记,请问今年需要做汇算清缴吗
刘艳红老师
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提问时间:05/28 14:25
#税务#
您好,不用了,要23年开通的才需要做
阅读 10819
收藏 0
现金流量⌚️,小微企业是不是报不报都可以
宋生老师
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提问时间:05/27 13:45
#税务#
你好,可以不用报,这个没什么影响。
阅读 10819
收藏 12
资产负债表和利润表有什么勾稽关系?
郭老师
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提问时间:06/03 14:43
#税务#
资产负债表未分配利润期末-期初等于利润表净利润累计。
阅读 10818
收藏 35
我这个是跨月的进项红字发票 然后现在要在电子税务那边抵扣进项 这个红字发票我应该怎么在系统里面操作才能点击红字进项发票进行税额转出
家权老师
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提问时间:06/03 10:02
#税务#
在附表2的第20行填报进项转出
阅读 10818
收藏 45
开票元可以为两家不同法人的公司开票吗?
家权老师
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提问时间:06/03 10:41
#税务#
可以的,据实开票就行
阅读 10818
收藏 21
企业年度内未与其关联方发生业务往来,且不符合国别报告报送条件的,可以不进行关联申报。这个业务往来指的是什么?
廖君老师
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提问时间:05/31 11:10
#税务#
您好,是关联公司内部的交易 ,比如有存货的买卖,有提供服务
阅读 10818
收藏 45
老师好,我们和对方公司分公司签的合同,钱也是打进对方分公司账户,结果对方的发票开的是总公司的发票,这样可以吗?
东老师
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提问时间:05/28 17:34
#税务#
你好,严格来说这样是不行的。
阅读 10818
收藏 45
超市采购来的蔬菜水果发票要明细到水果名称吧?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 15:20
#税务#
您好, 是的,要明细到水果的
阅读 10818
收藏 0
老师你好,为什么我在申报23企业所得税汇算清缴时。主表的弥补以前年度亏损带不出来往年亏损呢。并且我现弥补亏损明细表中的本年度当年境内所得额也不正确
小锁老师
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提问时间:05/25 10:09
#税务#
您好,这个的话,上边啥也没有提示吗
阅读 10818
收藏 45
老师,公司管理部门和业务部门购买的小汽车可以税前一次性扣除吗
小锁老师
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提问时间:05/24 23:22
#税务#
您好,这个是可以一次性扣除额
阅读 10818
收藏 1
老师 公司账户转账给私人,不是法人这种可以转吗,单笔可以转多少?
文文老师
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提问时间:05/24 14:00
#税务#
有正当理由就可以,如报销费用,工资
阅读 10818
收藏 0
老师,员工出差应该要给他报销购买零星东西250元,但是因为对方没有票给他,然后他也没有票拿到公司来报销,然后他拿自己家里购买的排插、洗手液拖把收据去超市开了250元给我们,我们能不能直接入账管理费用-办公费呢
郭老师
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提问时间:04/13 16:14
#税务#
可以的,可以这么做。
阅读 10818
收藏 8
看管服务开发票的类别是什么
家权老师
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提问时间:06/11 08:26
#税务#
你们看管的是什么东东呢?
阅读 10817
收藏 0
老师,小规模纳税人,服务业。增值税税率是多少?
朴老师
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提问时间:06/03 12:41
#税务#
同学你好 这个是百分之一的
阅读 10817
收藏 42
老师,我们是4s店,采购米和油送客户,这个需要视同销售交销项税吗
家权老师
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提问时间:06/03 11:24
#税务#
是的,没有体现在发票里边的赠送都得需要视同销售交销项税
阅读 10817
收藏 45
老师,汇算清缴时业务招待费按限额扣除,超出得部分调增。 但如果同时有些业务招待费还是无票支付,这部分金额我也合计在其他调增事项填报了。是不是重复了?那该怎么填报呢?
高辉老师
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提问时间:05/31 10:19
#税务#
你好,可以先把无票的调增,然后再根据有票的业务招待费计算调增
阅读 10817
收藏 45
公司转让给2个自然人股东,自然人股东收到股权转让款要交个税吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/30 10:11
#税务#
您好,收到不用交个税,转让才要交
阅读 10817
收藏 41
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