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事业单位如何做无形资产摊销,因为是2021年购入办公软件,需要转入无形资产,我这个无形资产的摊销需要怎么做账务处理呢?
郭老师
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提问时间:04/09 15:08
#事业单位#
借企业管理费用或者经营支出贷累计摊销。
阅读 1710
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老师这个取得日期和会计凭证号是根据什么填写的?
小菲老师
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提问时间:01/19 15:13
#事业单位#
同学,你好 取得日期一般是根据发票日期 会计凭证号,一般自己设定
阅读 1710
收藏 0
老师,去年2022年12月补缴的一笔工会经费没有做计提,现在需要调整吗
家权老师
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提问时间:10/07 10:52
#事业单位#
是的,现在需要做调整分录的
阅读 1710
收藏 7
老师们,请问一般纳税人商贸有限公司可以9个点的工程票,怎么样才可以开呀
小天老师
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提问时间:01/18 13:36
#事业单位#
您好,一般人的工程发票就是9%,我们商贸企业有这个真实的业务就可以开的,
阅读 1709
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请问机关事业单位会计处理里面,无偿调拨净资产期末应结转到哪个科目?
家权老师
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提问时间:10/24 10:08
#事业单位#
那个是转到累计盈余
阅读 1708
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还欠对方一块钱不付了账上怎么平掉呢,学校的账务
家权老师
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提问时间:08/13 09:00
#事业单位#
直接转入其他收入科目
阅读 1708
收藏 4
商品入库怎么做账? 收的时候呢?
刘艳红老师
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提问时间:08/10 15:45
#事业单位#
借:库存商品 贷:银行存款
阅读 1708
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收到的联通公司开具的,增值税电子普通发票税率及税额都是“*”,税率都是隐藏了的,这合规吗?
庚申老师
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提问时间:03/06 17:36
#事业单位#
可以使用的,没问题的哈
阅读 1708
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你好老师,资产负债表中 非限定性净资产年末数 -年初数=业务活动表中 非限定性净资产变动额 本年累计数。但是我的2022年财报里,两者不相等,我查了一下“非限定性净资产年末数”科目明细的由来,是因为我前期有3万的注册资金到账,后期有24278.25元是各种费用,所以30000-24,278.25=5,721.75元。 而业务活动表中 非限定性净资产变动额 本年累计数,是我2022年累计收入-费用的余额。所以两者才不相等。 请问老师,是我收到投资款到账入的科目不正确吗?两者不相等怎么办呢?
英英老师
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提问时间:07/03 18:43
#事业单位#
同学你好!收到资本投入属于筹资活动,因此收到的3万元应在业务活动表捐赠收入中列式。
阅读 1708
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老师,公司法人以公司的名义贷款,然后这个钱直接打到公司账户上,利息支出也是公账支付的。然后这个贷款贷了三次,其中两次都是作为公司经营支出,一次贷款是替另一个股东还公司钱(前期这个股东借公司公账的钱)和这个股东自用(多贷款的一部分会转出) 请问该怎么做账,是否会有什么风险?
青老师
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提问时间:06/20 15:49
#事业单位#
你好; 这个贷款是专项借款 吗 ? 才好判断的
阅读 1708
收藏 0
7月20日我方向对方购买一批货物并签订合同 然后到账日期是7月25日,对方开发票日期是8月5日,怎么入账
悠然老师01
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提问时间:08/02 09:02
#事业单位#
学员你好,先付款在开票吗,货什么时候到的
阅读 1708
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学校的积木墙也计入固定资产吗
郭老师
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提问时间:08/05 14:47
#事业单位#
对的是的,做固定资产的
阅读 1707
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新建房屋的装修费计入什么会计科目?
一鸣老师
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提问时间:10/26 08:36
#事业单位#
新建房屋的装修费计入在建工程-装修费
阅读 1707
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补提2023年的折旧可以这样补录吗
小菲老师
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提问时间:08/07 15:19
#事业单位#
同学,你好 建议用以前年度损益调整科目
阅读 1706
收藏 7
老师,以前年度库存现金也是财政资金,本年度支出需要做预算吗?
易 老师
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提问时间:01/21 12:09
#事业单位#
学员朋友您好,学员您好,这种情况是要的。确定预算科目和用途:根据以前年度库存现金的使用情况和本年度的支出需求,确定预算科目和用途,并按照预算科目进行分类和汇总。 制定预算方案:根据支出需求和预算科目,制定详细的预算方案,包括预算金额、使用计划、预期效益等方面的内容。 报批和公示:将预算方案报送相关部门进行审批,并在公示平台上进行公示,接受社会监督。 执行和监督:按照批准的预算方案进行支出,并接受相关部门的监督和检查,确保资金使用的合法性和规范性。
阅读 1706
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老师这预算会计分录怎么写
晓旭老师
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提问时间:12/25 10:50
#事业单位#
你好同学,老师一一解答,请耐心稍等
阅读 1706
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(1) 计提本月在编职工薪酬,计算出开展专业业务活动人员的薪酬为300000元,行政及后勤管理人员的薪酬为150000元。(2) 开展行政管理活动的部门领用了一批库存物品。该批库存物品的账面余额为720元。(3)开展专业业务活动的部门领用了一批库存物品,该批库存物品的账面余额为870元。(4)计提本月发生的固定资产折旧180000元,其中,为开展专业业务活动发生的所使用的固定资产计提折旧100000元,为开展行政及后勤管理活动所使用的固定资产计提折旧 80000元。(5)计提本月开展专业业务活动发生的无形资产摊销50 000元。(6)购买库存材料一批,价值为10000元,款项通过单位零余额账户支付。(7) 年终结账时,“业务活动费用”科目的借方余额为805 000元,“单位管理费用”科目的借方余额为312 000元,将其全部转入“本期盈余”科目。怎么为该事业单位编制有关的会计分录?
暖暖老师
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提问时间:11/22 13:04
#事业单位#
以下是根据你提供的业务为该事业单位编制的会计分录: (1)计提职工薪酬 借:业务活动费用——工资福利费用 300000 单位管理费用——工资福利费用 150000 贷:应付职工薪酬 450000 (2)行政管理活动领用库存物品 借:单位管理费用——商品和服务费用 720 贷:库存物品 720 (3)专业业务活动领用库存物品 借:业务活动费用——商品和服务费用 870 贷:库存物品 870 (4)计提固定资产折旧 借:业务活动费用——固定资产折旧费用 100000 单位管理费用——固定资产折旧费用 80000 贷:固定资产累计折旧 180000 (5)计提无形资产摊销 借:业务活动费用——无形资产摊销费用 50000 贷:无形资产累计摊销 50000 (6)购买库存材料 借:库存物品 10000 贷:零余额账户用款额度 10000 (7)年终结转 借:本期盈余 1117000 贷:业务活动费用 805000 单位管理费用 312000以下是根据你提供的业务为该事业单位编制的会计分录: (1)计提职工薪酬 借:业务活动费用——工资福利费用 300000 单位管理费用——工资福利费用 150000 贷:应付职工薪酬 450000 (2)行政管理活动领用库存物品 借:单位管理费用——商品和服务费用 720 贷:库存物品 720 (3)专业业务活动领用库存物品 借:业务活动费用——商品和服务费用 870 贷:库存物品 870 (4)计提固定资产折旧 借:业务活动费用——固定资产折旧费用 100000 单位管理费用——固定资产折旧费用 80000 贷:固定资产累计折旧 180000 (5)计提无形资产摊销 借:业务活动费用——无形资产摊销费用 50000 贷:无形资产累计摊销 50000 (6)购买库存材料 借:库存物品 10000 贷:零余额账户用款额度 10000 (7)年终结转 借:本期盈余 1117000 贷:业务活动费用 805000 单位管理费用 312000
阅读 1705
收藏 7
一件商品之前进价274,打了54件在仓库,现在阶价258/件,要打怎多少件仓库货才会和258价格持平?
文文老师
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提问时间:08/08 14:57
#事业单位#
只有降价,没有高于进价的?
阅读 1705
收藏 7
老师,会计继续教育在手机上考试怎么操作业
刘艳红老师
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提问时间:12/28 19:07
#事业单位#
您好,要先听完课,才可以考试的,你听完了吗?
阅读 1705
收藏 7
你好!老师们,想问一下事业单位工会账,工会会员家属生病住院或去世的支付慰问金及购买的水果、花圈香烛等款怎么入工会账?
小奇老师
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提问时间:12/10 00:20
#事业单位#
同学您好,计提时, 借:行政支出 贷:应付其他个人收入 实际购买时, 借:应付其他个人收入 贷:银行存款
阅读 1705
收藏 7
你好!事业单位是采用政府会计准则的! 一、收到拨款 借:银行存款 100万元 贷:专项应付款 100万元 二、形成资产部分 借:固定资产 40万元 贷:银行存款 40万元 借:专项应付款 40万元 贷:资本公积——拨款转入 40万元 三、未形成资产部分 借:专项应付款 45万元 贷:应付工资 20万元 贷:银行存款 等科目 25万元 四、上交拨款结余 借:专项应付款 15万元 贷:银行存款 15万元
小荣老师
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提问时间:10/30 20:24
#事业单位#
您好,您想提的问题是?
阅读 1705
收藏 7
政府会计,按照案例,应发工资128200元,应扣个人社保12230、年金4892、公积金14676、个税27.36。假设单位社保部分也为12230,合计244460元。 实际情况如下: 1、我单位有两个账户,一个是零余额账户,另一个是银行存款账户 2、职工的工资由财政拨付到职工个人账户。(支付的是应发工资128200元) 3、社保部分,我市财政只拨付单位部分(12230),缴纳社保时候,我单位先将财政拨付到我单位零余额账户的资金(12230)转入基本户,再由基本户支付社保费(单位+个人合计244460)
朴老师
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提问时间:08/29 10:11
#事业单位#
同学你好 你的问题是什么
阅读 1705
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公立医院医疗废弃物处置费是计入物业管理费还是委托业务费?外包的手术器械消毒费呢?
文文老师
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提问时间:08/29 17:05
#事业单位#
公立医院医疗废弃物处置费是计入物业管理费 外包的手术器械消毒费,可计入主营业务成本
阅读 1704
收藏 7
事业单位教师(分为在编、临聘)的工资和社保,做账目处理的时候要分计提、发放、缴纳,这么做账目处理的基本原理是什么?也就是计提为什么要那样做账目处理?发放为什么要那么做账目处理?缴纳和计提社保为什么要那样做账目处理?(原理是什么)
朴老师
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提问时间:03/28 18:15
#事业单位#
借 业务活动费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 财政拨款收入 其他应付款 ~社保 借 行政支出 贷 财政拨款预算收入 借 其他应付款~社保 贷 财政拨款收入
阅读 1704
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全电发票,企业所得税税前扣除与税前不扣除是指购买方还是销售方?我们是事业单位,对方给我们开的发票,全电发票入账标志是选择企业所得税税前扣除还是不扣除?
青老师
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提问时间:03/13 09:37
#事业单位#
对方开给你;说明是你的成本或者费用产生了; 对于扣除;肯定是选择税前扣除的 ; 如果是合理合规的发票; 对于你方来说; 就是购买方哈 ; 不是销售方
阅读 1704
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老师好!您有没有固定资产家具、设备的验收单表格?
朴老师
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提问时间:01/18 12:49
#事业单位#
同学你好 这个没有统一的 按照你们自己的需求来做
阅读 1704
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发货出库单,怎么做账
家权老师
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提问时间:08/10 10:37
#事业单位#
借:主营业务成本 贷:库存商品
阅读 1703
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老师好,租场地一年12.5万,租场地装修8万,出账需要什么材料?
刘艳红老师
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提问时间:08/07 20:51
#事业单位#
您好, 这个都要有发票才可以
阅读 1703
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假设法人之前还没有注册公司、然后签的是个人合同、现在注册公司了可以拿公司开票吗?
一鸣老师
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提问时间:01/16 17:27
#事业单位#
不可以的哈。公司不能代开个人的发票
阅读 1703
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政府与非营利组织会计题目谢谢老师
木木老师
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提问时间:11/19 15:28
#事业单位#
1借,业务活动费用20000 贷,库存物资20000 2借,捐赠支出51500 贷,库存物资50000 银行存款1500 借,其他预算支出1500 贷,资金结存1500 3借,无偿调拨净资产51500 贷,库存物资50000 银行存款1500 借,其他预算支出1500 贷,资金结存1500 4借,银行存款69600 贷,经营收入60000 应交税费,增值税9600 借,经营费用50000 贷,库存物资50000 5借,待处理财产损溢1160 贷,库存物资1000 应交税费,增值税160 借,原材料6000 贷,待处理财产损溢6000 借,待处理财产损溢580 贷,库存物资500 应交税费,增值税80 借,待处理财产损溢4260 贷,单位管理费用4260
阅读 1703
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