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我们是事业单位,使用新政府会计制度。这个月发多了两个人工资,然后他们当月退回多发的钱。做分录时需不需要体现多发和退回这个过程。还是只需按准确的金额做分录就可以了。
朴老师
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提问时间:06/22 18:42
#事业单位#
同学你好 按照准确的金额做分录
阅读 1760
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专管行政事业单位的老师,请教一个问题。老年公寓卫生间浴室改造项目,原来是木门,现在更换为浴室门。因为有14个,价值共1.1万。这个入固定资产好,还是维修维护好!
小菲老师
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提问时间:03/30 07:51
#事业单位#
同学,你好 计入维修费用
阅读 1759
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老师,销售收款如果在十天之内呃抵扣2%的优惠,20天之内抵扣1%的优惠,这个该怎么做?分录
玲老师
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提问时间:11/07 10:52
#事业单位#
你好 现在政策是 不是记财务费用了 是销售方冲收入 采购方红冲成本
阅读 1759
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国企里,中级经济师和中级会计师哪个更有用?
东老师
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提问时间:06/17 16:50
#事业单位#
您好, 中级会计师更有用一些的
阅读 1758
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从私户转到公户。会计分录怎么做。私户钱出去做借其它应收款,贷银行存款。公户收到钱做借银行存款,贷其它应付款吗?
邹老师
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提问时间:08/03 14:13
#事业单位#
你好,私户钱出去的时候是做其他应收款,那收回的时候贷方也是 其他应收款 才是的
阅读 1758
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老师,材料实际成本=材料计划成本*(1+材料成本差异率)还是(1-材料成本差异率)
家权老师
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提问时间:12/21 15:13
#事业单位#
都对,关键是看是借方差异还是贷方差异?
阅读 1757
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我单位是事业单位,收到一张普票,只写了单位名称,没有写我单位纳税人识别号,请问这张发票可以收吗?
一鸣老师
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提问时间:08/29 11:32
#事业单位#
事业单位没有税号的,可以收
阅读 1757
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以前年度的利息错了,做了调整分录:借:利润分配-未分配利润10 利润分配-未分配利润 100贷:中国银行10贷:建设100。 那现金流量录入分配应该计入哪里?
王 老师
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提问时间:01/16 13:34
#事业单位#
你好,利息现金流量:收到的其他与经营活动有关的现金
阅读 1756
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财政应返还额度为什么不用最后的授权支付总额140000来做
金金老师
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提问时间:11/04 17:30
#事业单位#
您好,请问一下有题目吗
阅读 1756
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收到教师工会的钱可以去账上的借方工会的钱吗,账上借方还有20875.38元
朴老师
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提问时间:08/09 16:01
#事业单位#
同学你好 这个可以的
阅读 1755
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事业单位如何做无形资产摊销,因为是2021年购入办公软件,需要转入无形资产,我这个无形资产的摊销需要怎么做账务处理呢?
郭老师
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提问时间:04/09 15:08
#事业单位#
借企业管理费用或者经营支出贷累计摊销。
阅读 1755
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就是去年我忘记结转成本了, 应该咋处理
郭老师
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提问时间:01/05 08:30
#事业单位#
你好,12月份你已经结账了吗?还能反结账修改吗? 如果不能反结账修改的话,做到一月份。
阅读 1755
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目前资金汇划清算系统存在的问题及建议
朴老师
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提问时间:12/16 19:08
#事业单位#
同学你好 是什么系统
阅读 1755
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资产管理员和出纳哪个好 资产管理员工作内容主要是做什么的
向阳老师
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提问时间:09/22 12:43
#事业单位#
您好,固定资产管理员一般需要做的工作如下:1、负责新购固定资产登记工作,对验收合格的设备在3个工作日内在系统中增加和提交信息,并到所属部门办理签字手续。2、本公司人员调出时,及时办理交接手续,并在3个工作日内在系统中进行变动或输出变动报告。3、 负责公司待报废设备的起草报告。4、 每年一次对公司的固定资产进行清查,必须做到张帐、卡、物相符。5、 保留每年完整的固定资产设备明细帐目和卡片,建立本公司专用设备档案,配合公司核查人员对固定资产管理工作进行检查。
阅读 1754
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支出村民因户施策款怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:08/03 15:40
#事业单位#
借:营业外支出 贷:银行存款
阅读 1752
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你好!事业单位是采用政府会计准则的! 一、收到拨款 借:银行存款 100万元 贷:专项应付款 100万元 二、形成资产部分 借:固定资产 40万元 贷:银行存款 40万元 借:专项应付款 40万元 贷:资本公积——拨款转入 40万元 三、未形成资产部分 借:专项应付款 45万元 贷:应付工资 20万元 贷:银行存款 等科目 25万元 四、上交拨款结余 借:专项应付款 15万元 贷:银行存款 15万元
小荣老师
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提问时间:10/30 20:24
#事业单位#
您好,您想提的问题是?
阅读 1752
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请问民营医院减免病人要费,该怎么记账,审计的时候查与会计有责任吗
易 老师
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提问时间:06/23 21:29
#事业单位#
这样您也可以用折扣减免以后的金额来确认收入
阅读 1752
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加工行业怎么做账,某厂卖给我半成品给我开单据,过段时间我加工好成品卖给某厂再开单据,我们只赚取中间的差价,像这样单据慢慢积累,一个月给打一部分款,但不按单据上的金额打,一直到年才能清账,这种情况来回怎么做账啊
小天老师
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提问时间:02/22 07:51
#事业单位#
您好,我们加工了就开发票 借:应收 贷;收入 销项税 收款时 借:银行 贷:应收 这样就可以了,不会乱的
阅读 1751
收藏 7
老师这预算上会计怎么做
翠翠老师
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提问时间:12/22 09:24
#事业单位#
你的第一个分录借事业支出80000贷应付职工薪酬80000借应付职工薪酬贷财政拨款预算收入80000
阅读 1751
收藏 7
这个题怎么做
立峰老师
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提问时间:09/27 21:16
#事业单位#
同学你好 登录上海证券交易所和深圳证券交易所网站查询,并从中找出主板和创业板的股票,然后从他们的公告里下载同一日期的报表,把上边要求信息填上去。
阅读 1751
收藏 7
@贾apple老师,这个说卖不出具体怎么处理怎么做账报税
apple老师
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提问时间:03/30 10:50
#事业单位#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 1750
收藏 7
老师国税2017年16号文说的是企业,我们单位是事业如果不写税号也是不违法的吧
玲老师
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提问时间:10/16 10:29
#事业单位#
事业单位,有的单位没有税号,所以就不用写。
阅读 1750
收藏 7
请问政府会计交接工作要注意些什么呀,第一次接手工作
李老师(1)
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提问时间:05/18 10:34
#事业单位#
您好:内容 交接内容包括会计凭证、会计账簿、会计报表及报表附注、会计文件、会计工具、印章和其他资料(如户口登记簿、土地登记簿、会议记录簿、文书档案等) 实行会计电算化管理的企业,还应移交会计软件、数据磁盘及相关资料 折叠编辑本段程序 1、交接前的准备工作。 会计人员在办理会计工作交接前,必须做好以下准备工作: ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕; ②尚未登记的账目应当登记完毕。结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 ③整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 ⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 2、移交点收。 移交人员离职前,必须将本人经管的会计工作,在规定的期限内,全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。 具体要求是: ①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或白条抵库现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。 ②有价证券的数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接。 ③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。 ④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点,对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 ⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。 ⑥实行会计电算化的单位,交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作,确认有关数字正确无误后,方可交接。 3、专人负责监交。 对监交的具体要求是: ①一般会计人员办理交接手续,由会计机构负责人(会计主管人员)监交。 ②会计机构负责人(会计主管人员)办理交接手续,由单位负责人监交,必要时主管单位
阅读 1750
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事业单位打款(办公费)失败退回怎么做账
郭老师
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提问时间:06/23 11:54
#事业单位#
借其他应收款贷银行存款退回来做,相反的,如果在当月的可以直接不用做。
阅读 1750
收藏 7
政府会计,上账的时候少录了1万,补录会计分录应该是怎样
郭老师
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提问时间:08/13 09:42
#事业单位#
你好,具体的是什么业务的?
阅读 1749
收藏 4
老师您好,我公司去年买了一块地 350 万,现在平价也是 350 万 转让出去,对方要我们开发票,我们公司要怎么弄,不会亏钱?谢谢
郭老师
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提问时间:08/13 11:20
#事业单位#
一般纳税人还是小规模的?
阅读 1749
收藏 7
3. 理工大学银行账户收到财政拨款 100000元财务会计和预算会计咋做
陈钊老师
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提问时间:06/13 23:34
#事业单位#
您好,财务会计: 借:银行存款 100000 贷:财政拨款收入 100000 预算会计: 借:资金结存——货币资金 100000 贷:财政拨款预算收入 100000
阅读 1749
收藏 7
老师三倍的工资要不要算她当天的那个钱呢?比如一天100元,三倍的工资是300元,那他实际的这一天发400元还是300元呢?
暖暖老师
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提问时间:03/05 09:09
#事业单位#
你好是300才对的,包括当天的工资
阅读 1748
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事业单位购买的字画计入那个科目
木木老师
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提问时间:01/08 17:16
#事业单位#
如果说金额小的话,可以放到单位管理费用,金额大的话,你就要放到对应的那个资本性的固定资产之类的处理。
阅读 1748
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老师你好!收到宏达公司发来的甲材料一批,增值税专用发票上注明的买价为80000元,增值税为13600元,合计93600元。扣除预付款50000元,余额43600元东方公司用银行存款支付,甲材料已验收入库;这个分录怎么写吗
提莫老师
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提问时间:07/10 14:55
#事业单位#
你好 借:原材料 80000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)13600, 贷:预付账款 50000银行存款43600
阅读 1748
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