新疆会计出纳部对26家支行进行会计结算业务执行情况检查
2006年8月14日至8月30日,会计出纳部对全行26家支行进行了会计结算业务内部控制制度执行情况专项检查。检查内容包括:是否严格执行岗位授权及复核制度;银企、银银是否适时对账;资金往来及挂账业务处理是否及时合规;重要事项的核对工作是否合规;重要空白凭证、有价单证及现金库存账实核对无误;印、证、押的保管、使用和销毁是否合规;是否严格执行智能令牌的保管、使用、交接制度。
本次检查总体情况良好,各支行领导高度重视,根据会计出纳部要求认真组织自查,并对查出的问题及时进行纠正。绝大部分支行能够严格执行会计业务内部控制制度。其中古牧地中路支行、汇通支行、阿勒泰路支行、团结路支行、和平北路支行、环宇支行、健康路支行、天元支行高度重视银企对账工作,上半年基本存款账户银企对账单回收率达到95%以上。
通过此次检查使各支行强化了严格执行会计业务内部控制制度的意识,规范了支行的会计核算,通过防范操作风险,预防各类案件的发生。
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