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国际内审师《内审基础》每日一练:报告内部控制缺陷(6.4)

来源: 正保会计网校 编辑: 2018/06/04 10:00:02  字体:

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冰冻三尺,非一日之寒。国际注册内部审计师(CIA)考试也是一样。备考正当时,很多考生关注哪里有国际注册内部审计师(CIA)试题。正保会计网校CIA考试每日一练可以帮到大家。以下是CIA《内部审计基础》每日一练:报告内部控制缺陷,今天你学习了么?

单选题

在建立赊销环节的内部控制时,管理层收到了一些建议,下列建议中,不可以采纳的是:

A、内部审计部门对制定的赊销标准的合理性进行评估

B、销售部门负责确定客户的信用等级

C、对于没有达到赊销标准的客户须采用现销

D、仓库在收到赊销部门的批准后对货物进行运送

  

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国际内审师:每日一练《内审实务》(2018-06-04)

国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2018-06-04)

国际内审师考试每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。祝大家考试顺利。

正保会计网校
2018-06-04

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